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收到一張信息技術(shù)服務(wù)-實(shí)施費(fèi)的專票,做會(huì)計(jì)分錄一般掛管理費(fèi)用哪個(gè)科目里
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2020-09-29
報(bào)銷費(fèi)用已經(jīng)報(bào)銷了,發(fā)票隔月開過來怎么處理?報(bào)銷月已經(jīng)做了借:管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待 貸 :銀行存款 。是不是可以等發(fā)票到了直接附再憑證后面?還是需要紅沖后再做一筆,如果金額一直可以不紅沖直接做嗎?
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2024-12-20
我有一筆去年的研發(fā)支出月末忘記結(jié)轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用了,怎么辦?
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2024-07-03
匯算清繳管理費(fèi)用比成本高,現(xiàn)在還能一次性調(diào)整嗎?
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2022-04-14
請(qǐng)問辭退福利入管理費(fèi)用,二級(jí)科目應(yīng)該選什么?
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2023-03-20
企業(yè)自產(chǎn)的產(chǎn)品發(fā)放給員工,確認(rèn)福利的時(shí)候,如果是管理部門就是管理費(fèi)用,為什么是含稅的,但是只問應(yīng)付賬款借方余額的時(shí)候?yàn)槭裁词遣缓惖?/span>
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2022-04-06
老師,研發(fā)支出中委托開發(fā)的部分,是按實(shí)際發(fā)生額的80%計(jì)入“研發(fā)支出-委托開發(fā)”嗎?,另20%計(jì)入管理費(fèi)用?
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2022-11-30
甲公司因違約而被乙公司起訴,截至2×23年12月31日甲公司尚未接到人民法院的判 決。甲公司法律顧問預(yù)計(jì)甲公司很可能需要賠償,賠償金額在100萬元到200萬元之 間,該區(qū)間內(nèi)每個(gè)金額發(fā)生的可能性大致相同。不考慮其他因素,2×23年12月31日 甲公司下列會(huì)計(jì)處理中,正確的是( )。 A.確認(rèn)預(yù)計(jì)負(fù)債100萬元 B.確認(rèn)預(yù)計(jì)負(fù)債150萬元 C.確認(rèn)預(yù)計(jì)負(fù)債200萬元 D.確認(rèn)管理費(fèi)用150萬元
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2023-11-10
公司做員工宿舍,這個(gè)打井的費(fèi)用計(jì)入管理費(fèi)用還是計(jì)入這個(gè)宿舍作為固定資產(chǎn)來核算
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2025-06-18
請(qǐng)問一下老師,我公司實(shí)際已付電費(fèi)86448.69元,收到發(fā)票75530.35,稅額9818.94合計(jì)85349.29,另1099.4的金額對(duì)方未開發(fā)票,那我分錄如何做?? 借:管理費(fèi)用-電費(fèi) 75530.35+972.92 進(jìn)項(xiàng) 9818.94 待抵扣126.48 貸:銀行存款86448.69 這樣對(duì)嗎
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2023-02-03
老師你好 想請(qǐng)問一下 2021年12月支付房租時(shí)借方掛的管理費(fèi)用 2022年1月收到專票 紅字沖銷了12月的憑證借掛應(yīng)付 但是這邊1月管理費(fèi)用有差額 這個(gè)賬務(wù)處理怎么處理呢 12月支付時(shí) 借:管理費(fèi)用 貸:銀行 1月收到專票時(shí) 借:管理費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi) 貸:應(yīng)付 其他差額在應(yīng)交稅費(fèi)哪里 這種要怎么處理啊
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2022-02-23
您好,我去年10月份時(shí)預(yù)付了10-12月的房租,今年1月份才取得發(fā)票,這個(gè)分錄要怎么做啊?每月要不要攤分管理費(fèi)用?
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2022-04-01
師我單位2021年11月計(jì)提的工資是6萬元,借:管理費(fèi)用-工資6萬 貸:應(yīng)付職工工資6萬,月底結(jié)轉(zhuǎn)期間損益,12月實(shí)際發(fā)放工資5萬元,借應(yīng)付職工工資5萬 貸:銀行存款5萬,之后會(huì)計(jì)沒在進(jìn)行賬務(wù)處理,今年發(fā)現(xiàn)應(yīng)付職工工資貸方1萬,這怎么做調(diào)整分錄呢?已經(jīng)跨年度了
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2022-05-20
請(qǐng)問公司自用的周轉(zhuǎn)箱計(jì)入管理費(fèi)用還是周轉(zhuǎn)材料
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2025-06-23
老師好 購買專利5萬元 記 無形資產(chǎn) 每月可要計(jì)提還是一次性記管理費(fèi)用?
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2023-01-09
老師,像收到這個(gè)票時(shí), 我們把這個(gè)記入管理費(fèi)用-辦公,還是記入到固定資產(chǎn)里面去?
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2022-08-24
請(qǐng)問公司購買的集裝箱用于辦公室和廚房用計(jì)入管理費(fèi)用還是固定資產(chǎn)?
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2025-07-14
老師,您好!我目前有這么一個(gè)業(yè)務(wù),個(gè)人掛靠我們公司,甲方和我們公司簽訂合同,我全額開具發(fā)票給甲方,甲方支付我款項(xiàng)。個(gè)人給我公司開具成本發(fā)票,我再扣除管理費(fèi)用,支付給個(gè)人。這是以前的。 這個(gè)月,甲方自己支付農(nóng)民工工資,合同金額扣除農(nóng)民工工資后余額支付給我公司,農(nóng)民工工資這塊我的賬務(wù)怎么處理?謝謝老師!
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2020-10-29
老師,我們是制造業(yè)公司,租的車間,之前租賃合同簽的是房租開普票,但是好像今年小規(guī)模房租發(fā)票開不了普票了,就給我們開了5%的專票,但是我每月計(jì)提房租都是按普票全額計(jì)提結(jié)轉(zhuǎn)入產(chǎn)品成本了,現(xiàn)在收到這個(gè)5個(gè)點(diǎn)的專票怎么處理呢?多計(jì)入成本的這部分稅款沖管理費(fèi)用嗎?
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2023-12-26
老師你好!經(jīng)濟(jì)聯(lián)合社的房產(chǎn)固定資產(chǎn)的累計(jì)折舊會(huì)計(jì)分錄是借:管理費(fèi)用嗎
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2022-09-06