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關(guān)于費(fèi)用所屬的問題,就是我們公司是做物業(yè)管理的,我們在各個(gè)地方都有項(xiàng)目,并且都是獨(dú)立核算的公司,假如我們有A公司、B公司、C公司。并且每家公司都是獨(dú)立核算的。都有自己的網(wǎng)銀,A公司的人去B公司出差,中間所產(chǎn)生的一切費(fèi)用,我認(rèn)為這筆費(fèi)用應(yīng)該是屬于A公司的啊,但是我們老大讓我們把這筆費(fèi)用時(shí)算B公司的,但是這筆錢又是從A公司的公賬上面打出去的,可以做成B公司的借款來做這筆賬嗎,但是這個(gè)錢不是直接打到公賬上面,是直接打給A公司的這個(gè)人。這個(gè)錢又的算在B公司,我很懵,不知道怎么處理了
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2018-02-12
老師中級老師在借款費(fèi)用那章的去年應(yīng)收利息今年改成什么了
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2024-06-22
公司執(zhí)照辦理費(fèi)用30000 其他公司代為支付 即借款 怎么入賬?
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2018-08-30
公司的員工當(dāng)時(shí)出差向公司借款打了借條,現(xiàn)在出差回來報(bào)銷費(fèi)用,一部分直接沖了當(dāng)時(shí)的借款,沖銷的這部分財(cái)務(wù)要給員工開什么單據(jù)證明款項(xiàng)已沖銷?
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2018-04-27
老師,企業(yè)長期借款產(chǎn)生的利息是按年支付的,請問是按月計(jì)提還是按年計(jì)提財(cái)務(wù)費(fèi)用?
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2024-12-05
老師,問下股東向公司借款100萬,每筆5萬轉(zhuǎn),是提現(xiàn)合適還是網(wǎng)銀轉(zhuǎn)帳,用途寫借款可以嗎?
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2018-09-30
直接籌資,向個(gè)人借款不是也很方便,手續(xù)簡單,費(fèi)用低嗎?為什么說間接籌資是手續(xù)簡單呢?還有發(fā)行股票也是要通過股票市場的,怎么是直接籌資呢?
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2020-06-15
老師你好,請問出納打款的時(shí)候,匯款用途那邊,將借支款寫成報(bào)銷款了,這樣會有問題嗎?
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2019-08-12
老師,這個(gè)題目的應(yīng)付利息里含的一般借款費(fèi)用利息應(yīng)該和第一年一樣吧,也是按一年的利息來算吧?不應(yīng)該只算到十月吧
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2021-08-20
給項(xiàng)目人安裝人員買的反光背心,行政部借款,然后現(xiàn)在來發(fā)票銷賬,計(jì)入什么費(fèi)用
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2018-12-29
您好:老師, 有兩家公司,以下稱為A公司和B公司,AB兩公司的法人為同一人 B公司是17年5月新成立的公司,以下情況如何處理: 1、A公司每月以借款的名義給B公司打款,未簽定借款合同。 2、A公司幫B公司代付幾筆費(fèi)用,發(fā)票是開給B公司的,A公司應(yīng)該如何處理。
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2018-12-14
如果選擇一次性當(dāng)期損益的話,是不是這樣做賬,發(fā)生時(shí)借:管理費(fèi)用-開辦費(fèi),貸:現(xiàn)金/銀行存款/其他應(yīng)付款/應(yīng)付賬款;結(jié)轉(zhuǎn)時(shí):借本年利潤 貸:管理費(fèi)用-開辦費(fèi) 然后采取攤銷的方式話,發(fā)生時(shí),借:長期待攤費(fèi)用-開辦費(fèi) 貸:現(xiàn)金/銀行存款/其他應(yīng)付款/應(yīng)付賬款 結(jié)轉(zhuǎn)時(shí):借:管理費(fèi)用-開辦費(fèi)攤銷 貸:長期待攤費(fèi)用-開辦費(fèi) 是這樣嗎
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2018-04-18
:請問分錄,手工做賬是借記財(cái)務(wù)費(fèi)用,利息收入13.19,貸記銀行存款13.19嗎;結(jié)轉(zhuǎn)是借:財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息收入13.19,貸記本年年利潤13.19
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2015-10-13
請問金蝶專業(yè)版,本月發(fā)生利息收入,借:財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息收入(負(fù)數(shù))借:銀行存款(正數(shù)) 科目余額表顯示不出這財(cái)務(wù)費(fèi)用收入
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2020-04-22
單位向外單位借款,用于發(fā)放本單位工資,但是借款打到單位勞資職員個(gè)人銀行卡中,由其從個(gè)人卡中匯給員工,怎樣做賬?
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2019-04-08
老師,請問企業(yè)籌建期間研發(fā)階段產(chǎn)生的費(fèi)用哪些可以資本化,哪些可以費(fèi)用化?費(fèi)用化的研發(fā)費(fèi)用我先過下研發(fā)支出科目再計(jì)入長期待攤費(fèi)用-開辦費(fèi)可以嗎?籌建期間的長期待攤費(fèi)用什么時(shí)候開始攤銷?
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2020-12-24
老師,有一問題糾結(jié),某單位制造業(yè),本月電費(fèi)1萬,分配給租賃單位電費(fèi)3000,開票給對方。請問所有的會計(jì)分錄如何做? 某單位收到電費(fèi)發(fā)票, 借:制造費(fèi)用10000. 貸:銀行存款10000. 分配給租賃單位,借:制造費(fèi)用-3000.借:其他應(yīng)收款3000.開票給出租單位電費(fèi)發(fā)票,借其他應(yīng)收款3000貸:其他業(yè)務(wù)收入3000.沖回原來的估價(jià),借:制造費(fèi)用3000.借:其他應(yīng)收款-3000,要不要把制造費(fèi)用3000.轉(zhuǎn)到其他業(yè)務(wù)成本?這樣做對嗎?
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2019-07-25
借 銀行存款 800 貸 主營業(yè)務(wù)收入 800 借 主營業(yè)務(wù)成本 560 貸 其他應(yīng)付款 560
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2017-08-15
21年 借主營業(yè)務(wù)成本 貸銀行存款 應(yīng)為 借其他應(yīng)付款 22年應(yīng)該怎么調(diào)?
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2023-02-15
“長期借款”賬戶的期末余額,反映企業(yè)尚未支付的各種長期借款的本金。
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2020-04-05