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你好,轉(zhuǎn)讓專(zhuān)利技術(shù)是在個(gè)稅中是屬于特許權(quán)使用費(fèi)所得還是財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)讓所得
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2020-10-10
個(gè)人所得稅一直都是零申報(bào),個(gè)人所得稅年度匯算也是零申報(bào)嗎?還是不用報(bào)
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2021-01-29
去年繳納企業(yè)所得稅時(shí),借方把應(yīng)交稅費(fèi)寫(xiě)成了所得稅費(fèi)用了,今年怎么調(diào)賬
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2023-03-09
自產(chǎn)自銷(xiāo)農(nóng)產(chǎn)品,免征企業(yè)所得稅,意思是不是匯算清繳就不用繳納所得稅了
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2020-05-09
暫時(shí)性差異可以計(jì)入商譽(yù),資本公積,其他綜合收益,所得稅費(fèi)用,留存收益 如果未來(lái)無(wú)法產(chǎn)生足夠的應(yīng)納稅額,減記得金額也應(yīng)計(jì)入 借 :所得稅費(fèi)用 /其他綜合收益 貸:遞延所得稅資產(chǎn)。 減計(jì)金額只能計(jì)入“所得稅費(fèi)用 /其他綜合收益”這兩個(gè)科目嗎
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2021-06-21
老師小微企業(yè)一季度做一次帳主要針對(duì)報(bào)稅 工資大概要多少合適呀
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2016-11-14
你好,稅局查出去年有一份已抵扣失控發(fā)票,成本轉(zhuǎn)出會(huì)計(jì)分錄怎么錄??
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2018-10-18
“企業(yè)在2018年1月1日至2020年12月31日期間新購(gòu)進(jìn)的設(shè)備、器具,單位價(jià)值不超過(guò)500萬(wàn)元的,允許一次性計(jì)入當(dāng)期成本費(fèi)用在計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí)扣除,不再分年度計(jì)算折舊”。 公司在19年購(gòu)買(mǎi)車(chē)輛 30萬(wàn) 這30萬(wàn)可以在19年直接扣除嗎
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2019-12-05
請(qǐng)問(wèn)老師,因?yàn)閱挝黄陂g費(fèi)用歸類(lèi),與所得稅匯算清繳的期間費(fèi)用表A104000,不一致,所以有個(gè)期間費(fèi)用填報(bào)附表,請(qǐng)老師幫忙填寫(xiě)歸類(lèi)序號(hào)到灰色表格中,謝謝
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2020-06-17
所得稅的計(jì)稅依據(jù),不是利潤(rùn)×征收率?又要把所得稅費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)里去,怎么回事,搞不懂,能給我解釋下嗎
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2020-06-23
新企業(yè)所得稅變化,企業(yè)籌辦期開(kāi)辦費(fèi)不得計(jì)算為當(dāng)期的虧損,籌辦期間不計(jì)算為虧損年度,那么籌辦期間費(fèi)用支出賬務(wù)怎么處理,固定資產(chǎn)能提折舊嗎
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2017-06-26
老師19年第四季度的所得稅費(fèi)用 忘記計(jì)提了 直接在一月份交的時(shí)候 做了所得稅費(fèi)用 現(xiàn)在19年年度匯算清繳怎么調(diào)整 才能把這筆費(fèi)用算在19年
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2020-05-12
老師公司付社保、保證金、增值稅、企業(yè)所得稅回來(lái)的業(yè)務(wù)回單要寫(xiě)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單嗎?
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2021-01-07
老師好,凈利潤(rùn)是3000。需要調(diào)整借方有管理費(fèi)用100,所得稅費(fèi)用50。貸方信用減值損失200營(yíng)業(yè)外支出100。問(wèn)調(diào)整后的凈利潤(rùn)。
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2021-06-21
老師:我公司是去年成立的,到現(xiàn)在還在籌建期。開(kāi)辦費(fèi)用都進(jìn)入了管理費(fèi)用的開(kāi)辦費(fèi),有了收入預(yù)交所得稅時(shí)可以彌補(bǔ)以前年度的虧損嗎?今年的開(kāi)辦費(fèi)可以一次性扣除嗎?
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2016-11-02
建筑小微企業(yè)19年上半年正常,預(yù)繳了所得稅,下半年停工沒(méi)有收入但是還有費(fèi)用支出,導(dǎo)致匯算清繳時(shí)所得稅費(fèi)用為負(fù)數(shù),這樣沒(méi)關(guān)系吧,會(huì)不會(huì)引起稅局關(guān)注
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2020-05-17
我報(bào)這個(gè)企業(yè)所得稅的年報(bào) 利息收入大于利息支出計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用是負(fù)數(shù),年報(bào)申報(bào)時(shí)候提示的期間費(fèi)用那的利息收支要大于或等于境外收支 這個(gè)情況是怎么回事呢
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2017-04-26
企業(yè)購(gòu)入設(shè)備價(jià)值在500萬(wàn)以下,允許一次性計(jì)入當(dāng)期成本費(fèi)用在計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí)扣除,那么請(qǐng)問(wèn)當(dāng)年6月30購(gòu)入一臺(tái)設(shè)備480萬(wàn),按照以上政策調(diào)稅的話(huà),這臺(tái)設(shè)備形成哪種暫時(shí)性差異?并且由于這臺(tái)設(shè)備存在造成的差異余額為多少?請(qǐng)?jiān)敿?xì)解釋說(shuō)明
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2019-08-26
老師,請(qǐng)問(wèn)2019年公司購(gòu)買(mǎi)的汽車(chē)怎么入賬,不是有一政策說(shuō):?jiǎn)挝粌r(jià)值不超過(guò)500萬(wàn)元的,允許一次性計(jì)入當(dāng)期成本費(fèi)用在計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí)扣除,不再分年度計(jì)算折舊
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2019-06-20
企業(yè)所得稅表中的營(yíng)業(yè)成本也包含了管理費(fèi)用,財(cái)務(wù)費(fèi)用?
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2017-04-07