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老師,請(qǐng)問(wèn)員工借款,到時(shí)用工資沖抵借款,怎么做分錄
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2016-05-09
勞務(wù)公司法人借款,后期魚(yú)用工資抵借款,賬務(wù)怎樣做
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2018-11-13
短期借款的分錄,貸方短期借款下面用寫(xiě)二級(jí)科目嗎?
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2024-09-03
老師,您好。我們公司有向個(gè)人借款,金額合計(jì)30幾萬(wàn),分錄為: 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款-A 然后用法人提取的備用金還掉可以嗎 借:其他應(yīng)付款-A 貸:其他應(yīng)收款-備用金-法人 沒(méi)有借款合同的。
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2019-10-22
老師我們工資的分錄是,先計(jì)提,計(jì)提本月工資,借應(yīng)付賬款,工資,貸應(yīng)付賬款工資,發(fā)工資的時(shí)候是,借管理費(fèi)用,貸,現(xiàn)金,合適不
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2019-10-11
老師,我公司剛成立之前老板付款都是自己付款未走公帳,但是開(kāi)有發(fā)票,我可以直接 借費(fèi)用貸現(xiàn)金 再借現(xiàn)金貸實(shí)收資本嗎?
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2018-12-05
企業(yè)與研究院合作研發(fā)一項(xiàng)技術(shù),專利權(quán)屬于研究院,企業(yè)享有無(wú)償使用權(quán),發(fā)生費(fèi)用如下:委托研發(fā)的費(fèi)用20 企業(yè)投入實(shí)驗(yàn)用廠房花費(fèi)20w 購(gòu)買(mǎi)實(shí)驗(yàn)設(shè)備投入10w 領(lǐng)用相關(guān)材料10w (廠房和固定資產(chǎn)再3個(gè)月后實(shí)驗(yàn)結(jié)束完直接拆除)我做的處理如下: 借:研發(fā)支出 費(fèi)用化支出 20w 貸:銀行存款 20w 借:管理費(fèi)用-研發(fā)費(fèi)用20 貸:研發(fā)支出-費(fèi)用化支出20 固定資產(chǎn) 材料 廠房計(jì)入了在建工程 借:在建工程 40 貸:銀行存款40 由于使用時(shí)間很短,試用結(jié)束以后也沒(méi)有相應(yīng)價(jià)值 借:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 40 貸:在建工程 40 上述處理是否正確
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2021-12-08
開(kāi)發(fā)階段的支出滿足資本化條件時(shí)計(jì)入無(wú)形資產(chǎn)的成本,怎樣算是滿足資本化條件?
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2021-05-12
某公司向銀行取得200萬(wàn)元的1年期借款,年利率10%,每年付息一次,到期一次還本,借款手續(xù)費(fèi)率0.3%,所得稅稅率25%,計(jì)算該銀行借款的資金成本。
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2023-06-08
公司借款給領(lǐng)導(dǎo)支付平時(shí)的辦公費(fèi)用?借:其他應(yīng)收款 貸:銀行存款 收到購(gòu)買(mǎi)辦公用品發(fā)票時(shí)怎么做賬?借:管理費(fèi)用 貸:其他應(yīng)收款 可以么?
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2019-01-14
請(qǐng)教一下老師,暫估成本從來(lái)沒(méi)有做過(guò)分錄,上月收到一批材料,無(wú)發(fā)票,做的賬是,借:生產(chǎn)成本-暫估材料,借:應(yīng)付賬款,月末結(jié)轉(zhuǎn)成本是,借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸:生產(chǎn)成本-暫估材料,這是對(duì)的嗎?還是應(yīng)該,借:生產(chǎn)成本-材料,貸:應(yīng)付賬款——暫估應(yīng)付賬款 結(jié)轉(zhuǎn)成本記的是,借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸:生產(chǎn)成本——材料,哪個(gè)對(duì)?。?/span>
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2018-12-03
老師,施工企業(yè)這樣處理流程可以嗎? 1、與業(yè)主結(jié)算時(shí) 借:應(yīng)收賬款 貸:工程結(jié)算 2、開(kāi)票收到工程款時(shí) 借:工程結(jié)算 貸 :主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款 3、平時(shí)發(fā)生的成本 借:工程施工—成本 貸:銀行存款等 4、月底結(jié)轉(zhuǎn)時(shí) 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本—成本 貸:工程施工-成本 5、 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-成本 工程施工—合同毛利
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2022-07-20
老師,請(qǐng)問(wèn)下我們主要是做綠化養(yǎng)護(hù)的,主營(yíng)業(yè)務(wù)成本下可以設(shè)工資跟材料費(fèi)嗎?主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-工資,主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-材料費(fèi),購(gòu)買(mǎi)材料的時(shí)候借原材料,再領(lǐng)用計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-材料費(fèi)可以嗎?
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2021-06-26
如果選擇一次性當(dāng)期損益的話,是不是這樣做賬,發(fā)生時(shí)借:管理費(fèi)用-開(kāi)辦費(fèi),貸:現(xiàn)金/銀行存款/其他應(yīng)付款/應(yīng)付賬款;結(jié)轉(zhuǎn)時(shí):借本年利潤(rùn) 貸:管理費(fèi)用-開(kāi)辦費(fèi) 然后采取攤銷的方式話,發(fā)生時(shí),借:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用-開(kāi)辦費(fèi) 貸:現(xiàn)金/銀行存款/其他應(yīng)付款/應(yīng)付賬款 結(jié)轉(zhuǎn)時(shí):借:管理費(fèi)用-開(kāi)辦費(fèi)攤銷 貸:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用-開(kāi)辦費(fèi) 是這樣嗎
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2018-04-18
會(huì)計(jì)實(shí)操問(wèn)題,做預(yù)收賬款,做賬收入是:借:1001現(xiàn)金。貸:2203預(yù)收賬款。工程支出 借:2203預(yù)收賬款。貸:6001.01主營(yíng)業(yè)務(wù)收入。換算一下,如果發(fā)生一項(xiàng)工程,預(yù)收一萬(wàn)元,成本七千,借:1001現(xiàn)金一萬(wàn)元。貸:2203預(yù)收賬款一萬(wàn)元。工程成本支出 借:2203預(yù)收賬款(多項(xiàng)費(fèi)用合計(jì)7000元)。貸:6001.01主營(yíng)業(yè)務(wù)收入(多項(xiàng)費(fèi)用合計(jì)7000元)。這樣子?
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2019-09-26
單位向外單位借款,用于發(fā)放本單位工資,但是借款打到單位勞資職員個(gè)人銀行卡中,由其從個(gè)人卡中匯給員工,怎樣做賬?
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2019-04-08
老師,有一問(wèn)題糾結(jié),某單位制造業(yè),本月電費(fèi)1萬(wàn),分配給租賃單位電費(fèi)3000,開(kāi)票給對(duì)方。請(qǐng)問(wèn)所有的會(huì)計(jì)分錄如何做? 某單位收到電費(fèi)發(fā)票, 借:制造費(fèi)用10000. 貸:銀行存款10000. 分配給租賃單位,借:制造費(fèi)用-3000.借:其他應(yīng)收款3000.開(kāi)票給出租單位電費(fèi)發(fā)票,借其他應(yīng)收款3000貸:其他業(yè)務(wù)收入3000.沖回原來(lái)的估價(jià),借:制造費(fèi)用3000.借:其他應(yīng)收款-3000,要不要把制造費(fèi)用3000.轉(zhuǎn)到其他業(yè)務(wù)成本?這樣做對(duì)嗎?
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2019-07-25
本月付3個(gè)月房租3萬(wàn) 借預(yù)付賬款3貸銀行存款3 當(dāng)月借管理費(fèi)用1貸預(yù)付賬款 沒(méi)收到發(fā)票 次月收到3萬(wàn)發(fā)票 收到發(fā)票怎樣做帳
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2018-12-30
上個(gè)月有一筆帳付給客戶,掛的借其他應(yīng)付款,貸銀存,這個(gè)月他們拿發(fā)票過(guò)來(lái),我可以借:費(fèi)用或成本類,貸:其他應(yīng)付款,可以吧
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2017-02-21
你好,單位去年收到股東給單位的借款,錯(cuò)把借款當(dāng)股本金入了實(shí)收資本,今年現(xiàn)在該怎么調(diào)整
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2019-03-27