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舉例:12月應(yīng)發(fā)工資20000元,發(fā)放了后才發(fā)現(xiàn)算多了200元,也沒上退回去,在1月扣除兩百。計(jì)提12月工資時(shí)是不是:借管理費(fèi)用20000 貸:應(yīng)付職工薪酬20000
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2022-02-19
2019年12月份:管理部門2個(gè)員工(每天工資200) 未享受的年休假是2天,(屬于累計(jì)帶薪缺勤),預(yù)計(jì)2020年享受該累計(jì)帶薪缺勤。 2019年12月31需要做賬如下, 借:管理費(fèi)用 800 貸:應(yīng)付職工薪酬 800 問題一:這筆費(fèi)用計(jì)入了2019年可以理解,那2019年公司正常計(jì)提12月份的工資怎么記賬呢? 假設(shè)這個(gè)公司只有2個(gè)員工,月工資每人4000,不存在"累計(jì)帶薪缺勤”的話,計(jì)提12月工資如下: 借:管理費(fèi)用 8000 貸:應(yīng)付職工薪酬 8000 可是當(dāng)存在前面說(shuō)的"累計(jì)帶薪缺勤"的話,計(jì)提12月工資的金額是不是就要用8000(滿勤) 減去 800(累計(jì)帶薪缺勤)對(duì)嗎老師? 借:管理費(fèi)用7200 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 7200 在12月31號(hào)再另做一筆 借:管理費(fèi)用 800 貸:應(yīng)付職工薪酬-帶薪缺勤 800 問題二:這個(gè)累計(jì)帶薪缺勤(金額800),實(shí)際是2019年不扣這800,2020年也不多發(fā)800?還是說(shuō)2019年扣掉800只給員工發(fā)了7200
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2022-02-18
在發(fā)工資的時(shí)候,假如有扣掉請(qǐng)假的款,那計(jì)提是借:管理費(fèi)用-工資貸:應(yīng)付職工薪酬-工資這里是應(yīng)該填應(yīng)發(fā)數(shù)還是扣掉請(qǐng)假的數(shù)呢?
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2018-07-20
老師,請(qǐng)問一個(gè)員工應(yīng)付工資是1500元。社保加公積金500,稅后扣款100.實(shí)發(fā)工資是900。 計(jì)提的分錄: 借:管理費(fèi)用-工資 1500 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 1500 因員工離職,不發(fā)他工資了。該怎么做?
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2020-03-05
裝飾公司可以這樣做人工成本嗎 ?公司只有幾個(gè)人,平時(shí)沒單子的情況下 借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付職工薪酬 有單子的情況下,這幾個(gè)人會(huì)有業(yè)務(wù)提成,以及設(shè)計(jì)提成 借:管理費(fèi)用 工程施工---人工費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬 (把平時(shí)的基本工資計(jì)入管理費(fèi)用,有業(yè)務(wù)時(shí)超出部分記工程施工)
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2016-10-15
老師,我單位是每月10日扣社保,15日發(fā)工資,社保和工資都是扣上個(gè)月的,比如2月工資5000,社保-個(gè)人1000,單位-社保2000,個(gè)稅45,那我1月份計(jì)提,工資分錄是這樣的 借:管理費(fèi)用-工資 5000,貸:應(yīng)付職工薪酬-工資5000,計(jì)提社保 借:管理費(fèi)用-社保費(fèi)2000 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保2000, 這個(gè)計(jì)提是不是對(duì)的
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2018-02-06
在經(jīng)濟(jì)法第一章第二節(jié),第21.22多選題中,委托代理終止和法定代理終止答案中都有一個(gè),代理人喪失民事行為能力,那到底這個(gè)代理人喪失民事行為能力是屬于法定代理終止情形還是委托代理終止情形呢
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2020-07-13
籌建期購(gòu)買辦公用品的費(fèi)用是計(jì)入,管理費(fèi)用~開辦費(fèi),還是管理費(fèi)用~辦公費(fèi)????
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2018-12-20
老師,企業(yè)在工商局變更法人之后,先變更銀行信息還是先變更稅務(wù)局的?
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2023-01-06
我想問一下,之前我做了一個(gè)分錄,就是公司買了服裝給員工然后我當(dāng)時(shí)做的分錄是借:管理費(fèi)用,貸銀行存款 不過公司規(guī)定做滿6個(gè)月才能免費(fèi)送服裝費(fèi),但是員工沒有做滿6個(gè)月,然后我們又從工資里面扣了他的錢這個(gè)應(yīng)該再怎么做分錄呢
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2018-11-17
上月誤計(jì)分錄 借:管理費(fèi)用-通訊費(fèi)2401.28 貸:銀行存款2401.28 這個(gè)月發(fā)票到發(fā)現(xiàn)有增值稅可以抵扣,如何沖掉上月誤計(jì)入,實(shí)際通訊費(fèi)為2068.76元,增值稅進(jìn)項(xiàng)145.32,并得通過往來(lái)掛賬上去,怎么做正確分錄
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2017-01-06
公司員工自行交養(yǎng)老、醫(yī)療保險(xiǎn),公司每月報(bào)銷單位承擔(dān)部分。憑證后附一張:自已做的保險(xiǎn)明細(xì)表。分錄這樣:借:管理費(fèi)用-社保費(fèi) 貸:銀行存款 對(duì)嗎?
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2017-11-01
老師,銀行開戶費(fèi)放到管理費(fèi)用里,可以不?
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2016-05-16
老師,當(dāng)時(shí)走的分錄是借管理費(fèi)用6300貸 應(yīng)付賬款2300,貸銀行存款4000.現(xiàn)在只付給他2000,那300不給他了,怎么處理
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2016-07-18
公司注冊(cè)地在湖北,但是辦公在四川,四川這邊租的房子產(chǎn)生的房租能直接借:管理費(fèi)用-房租 貸:銀行存款嗎
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2020-04-27
2018年簽署融資租賃合同,租賃期60個(gè)月,每3個(gè)月計(jì)算一次租金,即為每期。每期租金為3696元,共支付20期。當(dāng)時(shí)設(shè)備公允價(jià)值58000元,實(shí)際總價(jià)73920元,后來(lái)因?yàn)槎惵式档停臑槊科谧饨?600.42元,實(shí)際總計(jì)需支付72295.14元,截止2018年8月已經(jīng)支付3期3696元,2次3600.42元,2018年支付租賃費(fèi)收到房租費(fèi)發(fā)票時(shí),每月做賬為:借:管理費(fèi)用-租賃費(fèi) 貸:銀行存款 ,現(xiàn)在2019年11月份想重新更正,請(qǐng)問,怎么該怎么重新入賬并更正以前的錯(cuò)賬,該怎么做分錄。
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2019-11-21
剛剛啟用財(cái)務(wù)軟件,財(cái)務(wù)軟件的期初數(shù)據(jù)如何填寫?現(xiàn)金,銀行存款,管理費(fèi)用等寫上學(xué)的科目匯總數(shù)可以嗎?
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2017-03-09
大家好,有個(gè)問題想咨詢一下,近期公司組織年會(huì),通過銀行存款在京東上購(gòu)買了不少東西,但不是一筆支付的,而是逐筆支付,大概用銀行付款10次左右,這10次我可以做一筆分錄嗎?借:管理費(fèi)用—福利費(fèi)總數(shù) 貸銀行存款總數(shù),還是這10筆要一筆一筆做呢? 如果一起做的話,需要年會(huì)采購(gòu)人員按照每一步銀行存款的劃出粘貼票據(jù)寫10份付款單嗎?還是貼在一起前面寫明即可呢?
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2019-12-18
我有點(diǎn)不明白比如我們要付一筆錢給一個(gè)電腦公司,是我們跟他購(gòu)買碳粉和重裝系統(tǒng)的費(fèi)用, 分錄做 借管理費(fèi)用,貸應(yīng)付賬款 為什么不是借管理費(fèi)用,貸銀行存款呢?
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2019-12-05
向你請(qǐng)教一個(gè)問題,我公司向銀行借100萬(wàn)元,每月還款8300元連本帶息,老板要求還款做費(fèi)用,我當(dāng)時(shí)做的借:銀行存款100萬(wàn)貸長(zhǎng)期借款100萬(wàn) 我每月還款做的是:借管理費(fèi)用8300元貸銀行存款8300元,請(qǐng)問這個(gè)長(zhǎng)期借款總有100萬(wàn)怎么體現(xiàn)還了多少呢?
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2019-06-03