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你好,老師,此練習(xí)題中的管理費(fèi)用后續(xù)會(huì)資本化轉(zhuǎn)到無(wú)形資產(chǎn)科目嗎?
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2019-04-14
我公司是研發(fā)中心,有些技術(shù)需要委托其他公司,自己買了瓶子郵寄給對(duì)方打孔,對(duì)方簽了技術(shù)服務(wù)合同,以后把打孔好的瓶子郵寄回來(lái),這邊費(fèi)用記住哪里,目前是研發(fā)階段,不可能是資本化,關(guān)鍵是研發(fā)費(fèi)用中的直接投入還是委托加工
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2022-04-13
通過(guò)租賃方式租入的用于研發(fā)活動(dòng)的儀器、設(shè)備發(fā)生的 租賃費(fèi)6萬(wàn)元,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)小企業(yè)準(zhǔn)則如果不用使用權(quán)資產(chǎn)累計(jì)折舊應(yīng)該用什么科目? 借:研發(fā)費(fèi)用—資本化支出(儀器、設(shè)備租賃費(fèi)用)6 貸:使用權(quán)資產(chǎn)累計(jì)折舊6
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2022-05-06
研發(fā)費(fèi)用的資本化支出是形成無(wú)形資產(chǎn)的時(shí)候才加計(jì)扣除175嗎?
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2019-08-08
企業(yè)收到一筆政府補(bǔ)助的款,收到時(shí)借銀行存款,貸遞延收益,現(xiàn)在能沖本期的管理費(fèi)用嗎
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2018-10-08
借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付賬款 借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款 可否在一張憑證上這樣做
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2023-03-09
老師我們工資的分錄是,先計(jì)提,計(jì)提本月工資,借應(yīng)付賬款,工資,貸應(yīng)付賬款工資,發(fā)工資的時(shí)候是,借管理費(fèi)用,貸,現(xiàn)金,合適不
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2019-10-11
老師,我公司剛成立之前老板付款都是自己付款未走公帳,但是開有發(fā)票,我可以直接 借費(fèi)用貸現(xiàn)金 再借現(xiàn)金貸實(shí)收資本嗎?
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2018-12-05
企業(yè)與研究院合作研發(fā)一項(xiàng)技術(shù),專利權(quán)屬于研究院,企業(yè)享有無(wú)償使用權(quán),發(fā)生費(fèi)用如下:委托研發(fā)的費(fèi)用20 企業(yè)投入實(shí)驗(yàn)用廠房花費(fèi)20w 購(gòu)買實(shí)驗(yàn)設(shè)備投入10w 領(lǐng)用相關(guān)材料10w (廠房和固定資產(chǎn)再3個(gè)月后實(shí)驗(yàn)結(jié)束完直接拆除)我做的處理如下: 借:研發(fā)支出 費(fèi)用化支出 20w 貸:銀行存款 20w 借:管理費(fèi)用-研發(fā)費(fèi)用20 貸:研發(fā)支出-費(fèi)用化支出20 固定資產(chǎn) 材料 廠房計(jì)入了在建工程 借:在建工程 40 貸:銀行存款40 由于使用時(shí)間很短,試用結(jié)束以后也沒(méi)有相應(yīng)價(jià)值 借:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 40 貸:在建工程 40 上述處理是否正確
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2021-12-08
甲公司為建造一條生產(chǎn)線,于2009年1月1日借入一筆長(zhǎng)期借款,本金為6 000萬(wàn)元,年利率為8%,期限為3年,每年末支付利息,到期還本。工程采用出包方式,于2009年1月1日開工,工程期為3年,2009年相關(guān)資產(chǎn)支出如下:1月1日支付工程預(yù)付款2 400萬(wàn)元;7月1日支付工程進(jìn)度款1 300萬(wàn)元;8月1日因非正常原因停工至12月1日,12月1日支付了工程進(jìn)度款500萬(wàn)元。閑置資金因購(gòu)買國(guó)債可取得0.3%的月收益。請(qǐng)計(jì)算甲公司當(dāng)年專門借款利息費(fèi)用資本化金額并編制會(huì)計(jì)分錄。
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2021-12-23
老師,我們公司向個(gè)人借款40萬(wàn),每月要支付利息1000元,對(duì)方不提供借款費(fèi)用發(fā)票,這個(gè)要怎么處理好?
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2020-07-01
首創(chuàng)公司于2018年1月1日動(dòng)工興建一辦公樓,工 程采用出包方式,每半年支付一次工程進(jìn)度款。 工程于2019年12月30日完工,達(dá)到預(yù)定可使用狀 態(tài)。首創(chuàng)公司建造工程資產(chǎn)支出如下: ①2018年1月1日,支出1000萬(wàn)元; ②2018年7月1日,支出2000萬(wàn)元,累計(jì)支出3000 萬(wàn)元; ③2019年1月1日,支出1000萬(wàn)元,累計(jì)支出4000 萬(wàn)元。 首創(chuàng)公司為建造辦公樓于2018年1月1日專門借款4 000萬(wàn)元,借款期限為3年,年利率為8%,按年支 付利息。除此之外,無(wú)其他專門借款。 閑置專門借款資金用于固定收益?zhèn)瘯簳r(shí)性投 資,假定暫時(shí)性投資月收益率為0.5%。假定全年 按360天計(jì)。 要求:(1)計(jì)算2018年和2019年專門借款利息資 本化金額; (2)編制2018年和2019年與利息資本化金 額有關(guān)的會(huì)計(jì)分錄。(以萬(wàn)元為單位)
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2020-06-16
公司承包工程給個(gè)人,個(gè)人預(yù)借工程費(fèi) 用借支單 這樣行嗎?需要提供什么手續(xù),合同嗎?還是要由本公司員工經(jīng)手借款?
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2020-01-02
老師你好,制造業(yè)暫估原材料入庫(kù):借:原材料 貸:應(yīng)付賬款-暫估 暫估領(lǐng)用原材料:借:生產(chǎn)成本 貸:原材料 暫估材料入庫(kù): 借:庫(kù)存商品 貸:生產(chǎn)成本 暫估結(jié)轉(zhuǎn)成本: 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:庫(kù)存商品 下月沖回:暫估結(jié)轉(zhuǎn)成本要不要沖了?
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2021-06-21
把一整個(gè)月的購(gòu)進(jìn)材料-領(lǐng)用材料都做過(guò)憑證,借原材料 貸銀行存款 領(lǐng)用借 生產(chǎn)成本~直接材料 制造費(fèi)用~物料消耗。還有當(dāng)月發(fā)生的費(fèi)用,借 管理費(fèi)用 貸 銀行存款。以及收入憑證后,下一步該結(jié)轉(zhuǎn)了怎么做分錄
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2018-07-20
之前的借款掛預(yù)收賬款。本月還款會(huì)計(jì)分錄怎么做 之前不知道是借款現(xiàn)在怎么調(diào)整 那上月的紅沖是借:預(yù)收賬款,貸:銀行存款
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2017-12-05
#提問(wèn) 老師購(gòu)買材料時(shí)借:原材料/應(yīng)交稅費(fèi) 貸:應(yīng)付賬款 領(lǐng)用原材料時(shí)借:生產(chǎn)成本 貸:庫(kù)存商品 請(qǐng)問(wèn)這個(gè)生產(chǎn)成本怎么核算?
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2019-11-22
請(qǐng)教一下房地產(chǎn)公司支付的銷售傭金是如何入賬的啊,是借合同取得成本,貸銀行存款,確定收入是借銷售費(fèi)用,貸合同成本
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2022-11-24
老師,請(qǐng)問(wèn)下我們主要是做綠化養(yǎng)護(hù)的,主營(yíng)業(yè)務(wù)成本下可以設(shè)工資跟材料費(fèi)嗎?主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-工資,主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-材料費(fèi),購(gòu)買材料的時(shí)候借原材料,再領(lǐng)用計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-材料費(fèi)可以嗎?
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2021-06-26
請(qǐng)教一下老師,暫估成本從來(lái)沒(méi)有做過(guò)分錄,上月收到一批材料,無(wú)發(fā)票,做的賬是,借:生產(chǎn)成本-暫估材料,借:應(yīng)付賬款,月末結(jié)轉(zhuǎn)成本是,借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸:生產(chǎn)成本-暫估材料,這是對(duì)的嗎?還是應(yīng)該,借:生產(chǎn)成本-材料,貸:應(yīng)付賬款——暫估應(yīng)付賬款 結(jié)轉(zhuǎn)成本記的是,借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸:生產(chǎn)成本——材料,哪個(gè)對(duì)?。?/span>
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2018-12-03