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公司有個(gè)一般戶,以前是借款用的,一直都沒入帳,其實(shí)是股東以公司名義貸款私用,現(xiàn)在錢也還了,賬戶余額400多?,F(xiàn)在想把這個(gè)一般戶申請(qǐng)改成基本戶?那賬接下來怎么做才好?
4/2009
2016-10-07
公司開了一個(gè)基本戶,是用來借款的,銀行把錢打給一般戶,錢到賬后轉(zhuǎn)給另外兩家公司,沒有發(fā)票。這樣轉(zhuǎn)賬怎么樣才能避免風(fēng)險(xiǎn),錢已經(jīng)轉(zhuǎn)了,這么做后續(xù)該怎么做賬,怎么處理比較好?
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2020-03-13
老師你好,股東轉(zhuǎn)錢進(jìn)公司基本戶沒有備注借款可以直接從基本戶轉(zhuǎn)回來嗎?比如轉(zhuǎn)入30萬可以直接轉(zhuǎn)出30萬還給股東嗎
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2020-05-14
出口貨物的應(yīng)收款,產(chǎn)生了質(zhì)量扣款,應(yīng)該用掛應(yīng)收款時(shí)的匯率借管理費(fèi)用壞賬,還是用回款時(shí)的匯率,借管理費(fèi)用壞賬?
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2018-06-28
公司負(fù)責(zé)1281(其他應(yīng)付款)元,現(xiàn)用一名林宏股東存錢到銀行還錢,清算債務(wù),會(huì)計(jì)分錄這樣嗎? 借 銀行存款1281 代:實(shí)收資本 1281 ,借:其他應(yīng)付款1281 貸 銀行存款 1281
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2019-05-20
提前支付款項(xiàng),沒有發(fā)票,會(huì)計(jì)分錄如何做??等發(fā)票來了之后又怎么做?借:預(yù)付賬款,貸銀行存款,收到發(fā)票,借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本(管理費(fèi)用),貸預(yù)付賬款,對(duì)嗎
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2019-04-03
你好老師 蜂蜜加工銷售 購(gòu)回蜂蜜 借原材料貸庫(kù)存現(xiàn)金 借庫(kù)存商品 貸主業(yè)務(wù)成本。包裝付款借原材料貸銀行存款 借庫(kù)存商品 貸成本 對(duì)嗎
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2021-01-18
如果選擇一次性當(dāng)期損益的話,是不是這樣做賬,發(fā)生時(shí)借:管理費(fèi)用-開辦費(fèi),貸:現(xiàn)金/銀行存款/其他應(yīng)付款/應(yīng)付賬款;結(jié)轉(zhuǎn)時(shí):借本年利潤(rùn) 貸:管理費(fèi)用-開辦費(fèi) 然后采取攤銷的方式話,發(fā)生時(shí),借:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用-開辦費(fèi) 貸:現(xiàn)金/銀行存款/其他應(yīng)付款/應(yīng)付賬款 結(jié)轉(zhuǎn)時(shí):借:管理費(fèi)用-開辦費(fèi)攤銷 貸:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用-開辦費(fèi) 是這樣嗎
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2018-04-18
做內(nèi)賬,基本戶對(duì)公賬戶維護(hù)費(fèi) 是不是借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 貸:銀行存款
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2016-10-24
老師,我們公司現(xiàn)在年度匯繳,需要做調(diào)整分錄。就是部分研發(fā)費(fèi)用,調(diào)整到資本化支出。這種情況,我應(yīng)該怎么設(shè)置會(huì)計(jì)科目。。原來賬套里,沒有分資本化支出還是費(fèi)用化支出。。只有一個(gè)研發(fā)費(fèi)用,根據(jù)工資、社保、原材料、折舊等分到了二級(jí)
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2021-05-17
研發(fā)支出資本化工資員工辭退金,是計(jì)入管理費(fèi)用還是研發(fā)支出?
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2019-10-28
實(shí)物中將研發(fā)費(fèi)用--資本化階段轉(zhuǎn)為無形資產(chǎn)是已專利是否下來為準(zhǔn)嗎?
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2019-03-22
我想咨詢有關(guān)研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除的問題 我自主研發(fā)的產(chǎn)品,在18年6月份取得了軟著證書,軟著證書上列示開發(fā)完成日期為2018年4月 賬面列支的研發(fā)支出為2018年1月至2018年12月 我想問,研發(fā)支出資本化的節(jié)點(diǎn)是什么時(shí)間
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2019-05-15
4月份將研發(fā)支出-資本化支出轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用了,現(xiàn)在可以將其調(diào)整出來嗎
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2016-12-14
你好,我們公司委托別的機(jī)構(gòu)開發(fā)了一個(gè)平臺(tái),這個(gè)開發(fā)費(fèi)用是不是資本化,形成無形資產(chǎn),這個(gè)無形資產(chǎn)的攤銷年限多久
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2022-05-23
借 銀行存款 800 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 800 借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 560 貸 其他應(yīng)付款 560
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2017-08-15
21年 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸銀行存款 應(yīng)為 借其他應(yīng)付款 22年應(yīng)該怎么調(diào)?
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2023-02-15
“長(zhǎng)期借款”賬戶的期末余額,反映企業(yè)尚未支付的各種長(zhǎng)期借款的本金。
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2020-04-05
老師,有一問題糾結(jié),某單位制造業(yè),本月電費(fèi)1萬,分配給租賃單位電費(fèi)3000,開票給對(duì)方。請(qǐng)問所有的會(huì)計(jì)分錄如何做? 某單位收到電費(fèi)發(fā)票, 借:制造費(fèi)用10000. 貸:銀行存款10000. 分配給租賃單位,借:制造費(fèi)用-3000.借:其他應(yīng)收款3000.開票給出租單位電費(fèi)發(fā)票,借其他應(yīng)收款3000貸:其他業(yè)務(wù)收入3000.沖回原來的估價(jià),借:制造費(fèi)用3000.借:其他應(yīng)收款-3000,要不要把制造費(fèi)用3000.轉(zhuǎn)到其他業(yè)務(wù)成本?這樣做對(duì)嗎?
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2019-07-25
研發(fā)費(fèi)用資本化可以加計(jì)扣除嗎?每年扣除之后不是還會(huì)形成無形資產(chǎn)嗎?資本化形成無形資產(chǎn) 無形資產(chǎn)之后不是可以攤銷?
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2018-09-20