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我公司是剛成立的農(nóng)機(jī)制造有限公?,F(xiàn)在正在建辦公樓、廠房等,屬于是籌建期間.。2017年末公司收到銀行存款賬戶結(jié)息788元,我是應(yīng)該計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入?還是直接沖減管理費(fèi)--開辦費(fèi)?
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2018-01-21
你好,我們是建筑公司,我們把工程全部分包給個(gè)人做,我們只收管理費(fèi),然后第三季度我們開了210萬發(fā)票給甲方,按理分包商開210萬的成本發(fā)票給我們,分包商在第三季度開了175萬,那我們?cè)趺瓷陥?bào)稅?
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2019-10-15
7月份總工資5萬,產(chǎn)生了個(gè)稅3塊,8月份發(fā)放7月份工資。 7月計(jì)提了工資5萬,分錄借:管理費(fèi)用。貸:應(yīng)付職工薪酬5萬。個(gè)稅沒有做處理 8月份發(fā)放了7月工資5萬,借:應(yīng)付職工薪酬5萬,貸:現(xiàn)金5萬 9月份申報(bào)了工資個(gè)稅,交個(gè)稅3塊。 現(xiàn)在這個(gè)個(gè)稅沒有做處理?怎么入賬?
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2019-10-24
請(qǐng)問老師,我3月工資表單位應(yīng)繳納社保是544.58,但實(shí)際扣款時(shí)扣了600.16;我3月做賬的時(shí)候借:管理費(fèi)用544.58 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保544.58,但是沖減應(yīng)付職工薪酬時(shí)借方600.16,這樣我的應(yīng)付職工薪酬-社保就有借方余額55.58;我做4月工資表時(shí)把3月少扣的55.58加上,這樣4月做賬時(shí)借:管理費(fèi)用655.74 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保600.16,因?yàn)槲业膽?yīng)付職工薪酬-社保有借方余額55.58,所以沖減時(shí)直接借:應(yīng)付職工薪酬-社保655.74。這樣做賬行嗎?
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2020-03-31
員工已離職,多發(fā)一個(gè)月工資,后又退回,分錄是不是:借:管理費(fèi)用-工資(負(fù)數(shù)),貸:應(yīng)付職工薪酬-工資(負(fù)數(shù));借:應(yīng)付職工薪酬-工資(負(fù)數(shù)),貸:現(xiàn)金(負(fù)數(shù))現(xiàn)金退回。
1/2022
2020-03-05
每個(gè)月工資正常發(fā),那還需不需要計(jì)提呢,就直接借管理費(fèi)用,職工薪酬,貸,現(xiàn)金就行么?當(dāng)月發(fā)當(dāng)月可以不用通過應(yīng)付職工薪酬科目,那通過什么呢?借管理費(fèi)用,應(yīng)發(fā)工資?
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2018-04-03
問個(gè)東西,比如,16年有12月的工資它在17年一月計(jì)提,導(dǎo)致,16年工資貸方有余額,我做16年,補(bǔ)提16年12月工資,分錄,借,管理費(fèi)用,貸 應(yīng)付職工薪酬。。。。等我做17年,時(shí),要跟調(diào)這個(gè)余額(16年的余額是17年期初余額),我這個(gè)分錄怎么寫
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2019-07-11
老師今年2月份發(fā)工資分錄,應(yīng)該是借:應(yīng)付職工薪酬 貸:現(xiàn)金,我做成借:管理費(fèi)用 貸現(xiàn)金,現(xiàn)在需要怎么改正呢
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2022-06-19
正常還是,開監(jiān)理費(fèi)!商品類型簡(jiǎn)稱就是鑒證咨詢服務(wù)工程建設(shè)咨詢費(fèi),,,這個(gè)發(fā)票的商品類型簡(jiǎn)稱應(yīng)該是啥? 然后能不能開(營(yíng)業(yè)執(zhí)照里有工程建設(shè)咨詢費(fèi))
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2019-11-01
請(qǐng)問個(gè)體工商戶的一般納稅人,會(huì)計(jì)賬務(wù)處理時(shí),銀行往來業(yè)務(wù)要進(jìn)行會(huì)計(jì)賬務(wù)處理嗎?
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2020-11-16
我想問一下,之前我做了一個(gè)分錄,就是公司買了服裝給員工然后我當(dāng)時(shí)做的分錄是借:管理費(fèi)用,貸銀行存款 不過公司規(guī)定做滿6個(gè)月才能免費(fèi)送服裝費(fèi),但是員工沒有做滿6個(gè)月,然后我們又從工資里面扣了他的錢這個(gè)應(yīng)該再怎么做分錄呢
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2018-11-17
上月誤計(jì)分錄 借:管理費(fèi)用-通訊費(fèi)2401.28 貸:銀行存款2401.28 這個(gè)月發(fā)票到發(fā)現(xiàn)有增值稅可以抵扣,如何沖掉上月誤計(jì)入,實(shí)際通訊費(fèi)為2068.76元,增值稅進(jìn)項(xiàng)145.32,并得通過往來掛賬上去,怎么做正確分錄
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2017-01-06
公司員工自行交養(yǎng)老、醫(yī)療保險(xiǎn),公司每月報(bào)銷單位承擔(dān)部分。憑證后附一張:自已做的保險(xiǎn)明細(xì)表。分錄這樣:借:管理費(fèi)用-社保費(fèi) 貸:銀行存款 對(duì)嗎?
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2017-11-01
老師,銀行開戶費(fèi)放到管理費(fèi)用里,可以不?
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2016-05-16
老師,當(dāng)時(shí)走的分錄是借管理費(fèi)用6300貸 應(yīng)付賬款2300,貸銀行存款4000.現(xiàn)在只付給他2000,那300不給他了,怎么處理
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2016-07-18
公司注冊(cè)地在湖北,但是辦公在四川,四川這邊租的房子產(chǎn)生的房租能直接借:管理費(fèi)用-房租 貸:銀行存款嗎
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2020-04-27
2018年簽署融資租賃合同,租賃期60個(gè)月,每3個(gè)月計(jì)算一次租金,即為每期。每期租金為3696元,共支付20期。當(dāng)時(shí)設(shè)備公允價(jià)值58000元,實(shí)際總價(jià)73920元,后來因?yàn)槎惵式档停臑槊科谧饨?600.42元,實(shí)際總計(jì)需支付72295.14元,截止2018年8月已經(jīng)支付3期3696元,2次3600.42元,2018年支付租賃費(fèi)收到房租費(fèi)發(fā)票時(shí),每月做賬為:借:管理費(fèi)用-租賃費(fèi) 貸:銀行存款 ,現(xiàn)在2019年11月份想重新更正,請(qǐng)問,怎么該怎么重新入賬并更正以前的錯(cuò)賬,該怎么做分錄。
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2019-11-21
剛剛啟用財(cái)務(wù)軟件,財(cái)務(wù)軟件的期初數(shù)據(jù)如何填寫?現(xiàn)金,銀行存款,管理費(fèi)用等寫上學(xué)的科目匯總數(shù)可以嗎?
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2017-03-09
大家好,有個(gè)問題想咨詢一下,近期公司組織年會(huì),通過銀行存款在京東上購(gòu)買了不少東西,但不是一筆支付的,而是逐筆支付,大概用銀行付款10次左右,這10次我可以做一筆分錄嗎?借:管理費(fèi)用—福利費(fèi)總數(shù) 貸銀行存款總數(shù),還是這10筆要一筆一筆做呢? 如果一起做的話,需要年會(huì)采購(gòu)人員按照每一步銀行存款的劃出粘貼票據(jù)寫10份付款單嗎?還是貼在一起前面寫明即可呢?
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2019-12-18
我有點(diǎn)不明白比如我們要付一筆錢給一個(gè)電腦公司,是我們跟他購(gòu)買碳粉和重裝系統(tǒng)的費(fèi)用, 分錄做 借管理費(fèi)用,貸應(yīng)付賬款 為什么不是借管理費(fèi)用,貸銀行存款呢?
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2019-12-05