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老師,三月前我公司是小規(guī)模,金稅盤維護費之前會是這樣做的,將抵扣的放在 應交稅費_減免稅款,而將增值稅放在應交稅費_未交增值稅里。四月我公司申請為一般納稅人,我把應交稅費_減免稅款調到應交稅_應交增值稅(減免稅款)。
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2018-05-03
小規(guī)模企業(yè),每月銷售不超過10萬,然后它的增值稅是減免的,現在做的分錄是應交稅金應交增值稅銷項稅額,減免時借方應交稅金應交增值稅減免稅款,貸方營業(yè)外收入,是不是要做一個反結賬分錄,不然銷項稅會有余額滾下來的
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2019-03-28
老師,您好,我們是小規(guī)模納稅人,季度營業(yè)額沒有超過30萬,按規(guī)定減免增值稅,我想問一下這個減免增值稅的分錄是在季度末結轉還是下一個季度結轉? 借:應交稅費-應交增值稅 貸:營業(yè)外收入-減免稅額收入 是這個分錄對吧?
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2019-07-11
老師.小規(guī)模納稅人未達起征點的減免稅.借方.應付稅金增值稅減免稅.貸方.營業(yè)外收入嗎
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2016-12-29
技術服務費減免增值稅普通發(fā)票,銷項金額30000元,稅額0,請問分錄? 減免的稅額1698.11(6%)做分錄時需要體現?
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2020-04-30
小規(guī)模季度不超過30萬銷售額免征增值稅,是含稅銷售額還是不含稅銷售額
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2019-10-09
老師 ,您好,為什么這筆是要進入應交稅費-應交增值稅減免稅額,為什么不直接入營業(yè)外收入呢
1/632
2020-06-23
稅控系統年服務費,抵減稅時 是借:應交稅費-應交增值稅(減免稅款) 貸:管理費用 還是借:應交稅費-應交增值稅(減免稅款) 貸:營業(yè)外收入?
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2017-04-11
老師,問下餐飲住宿業(yè)的增值稅優(yōu)惠問題,若現在開了增值稅專票,專票正常納稅,開出的免稅普票和未開票還可以正常享受免稅嗎?
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2020-04-02
減免的增值稅借方應計入“應交稅費-應交增值稅-減免稅款”科目,貸方應計入其他收益的相關政策依據,或者是會計準則規(guī)定是哪一條?
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2024-07-31
單位是種植合作社,增值稅納稅申報表填寫時,免稅銷售額,填在小微企業(yè)免稅銷售額那一欄嗎?是這個季度開具增值稅標總額度對嗎
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2018-10-15
做工程招標代理的企業(yè),是免征增值稅是嗎? 財務報表資產負債表和利潤表都要報還是只報資產負債表? 免征增值稅,附加稅還用交嗎?
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2019-09-18
馬匹寄養(yǎng)服務免征增值稅和企業(yè)所得稅嗎?如果不算免稅那馬匹寄養(yǎng)服務屬于哪一類稅目?稅率按多少繳納增值稅和企業(yè)所得稅?
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2022-05-18
你好,我們是餐飲住宿的,由于受今年疫情影響,我們一直都是免征增值稅的,可是9月份我們在稅務局代開了一張增值稅專用發(fā)票,專用發(fā)票是不免增值稅的,相應的城建,教育附加也就不免了,可是稅務局說我們當時不應該開專用發(fā)票,可是已經開了,這要怎么辦呢
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2020-10-28
你好 農機服務專業(yè)合作社,提供農機作業(yè)服務,應該繳納增值稅。但是提供農業(yè)機耕,免征增值稅。 提供農機作業(yè)服務,免征企業(yè)所得稅。這個沒有明白
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2021-03-22
金稅盤報銷時,借,管理費用~辦公費480,貸,庫存現金480元,抵減時,借,應交稅費~應交增值稅~減免稅款480元,貸,管理費用~辦公費480元,12月底因為是軟件記賬增值稅減免稅款一直都有余額,所以想將增值稅減免稅額轉入營業(yè)外收入里,借營業(yè)外收入 貸應交稅費-減免稅款可以么?
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2019-01-07
老師,請問稅控盤服務費的分錄是這樣的嗎?首次購買1,、購入時,借:管理費用440 貸:銀行存款 減免時,借:應交稅費-應交增值稅(減免稅款)440 貸:管理費用440 抵扣時,借:應交稅費-未交增值稅440 貸:應交稅費-應交增值稅(減免稅款)440
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2020-09-02
飼料企業(yè)增值稅全免稅,假設本期銷售額117萬元,借:銀存117萬 貸:主營業(yè)務收入100,應交稅費-應交增值稅-銷項17月底做,借:應交稅費-應交增值稅-減免稅額17貨:營業(yè)外收入17,申報時只需將這100萬銷售額填在免稅欄中,我這樣處理對嗎?
2/929
2018-04-14
民營醫(yī)院計提稅費看視頻只有水利建設費用,沒有增值稅嗎?是不是都是免增值稅的?
1/489
2018-03-15
我增值稅屬于免稅收入,申報表比賬多了一分錢的增值稅,營業(yè)外收入的分錄怎么做
1/1076
2020-04-22