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之前欠員工的錢掛的是其他應(yīng)付款,現(xiàn)在公司領(lǐng)導(dǎo)用自己的錢報(bào)銷的費(fèi)用,就相當(dāng)于是借領(lǐng)導(dǎo)的錢給員工報(bào)銷費(fèi)用了,之前是借:管理費(fèi)用 貸:其他應(yīng)付款 ----XXX員工 現(xiàn)在用領(lǐng)導(dǎo)的錢報(bào)銷借: 其他應(yīng)付款-----XXX員工 貸:其他應(yīng)付款 -------XXX領(lǐng)導(dǎo) 能不能這樣做?
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2019-01-17
公司是一般納稅人,產(chǎn)生節(jié)能評(píng)估費(fèi)用,收到專用發(fā)票,是(借:管理費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:預(yù)付賬款) 還是(借:管理費(fèi)用 貸:預(yù)付賬款)?
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2020-01-04
實(shí)際會(huì)計(jì)工作中,員工借備用金寫的借條的原件是要放在 分錄為借:其他應(yīng)收款-xx 貸:銀行存款 的憑證后面 嗎?當(dāng)員工拿來發(fā)票沖抵時(shí)或者是用備用金抵工工資時(shí),原來的借條怎么處理?
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2023-03-18
老師 這是原來的分錄 借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付職工薪酬 借:應(yīng)付職工薪酬 其他應(yīng)收款 財(cái)務(wù)費(fèi)用 貸:銀行存款這兩張憑證 我想更正成這個(gè)分錄 借:管理費(fèi)用—福利費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:其他應(yīng)收款 那里面的財(cái)務(wù)費(fèi)用怎么更正
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2024-07-06
某企業(yè)“財(cái)務(wù)費(fèi)用”賬戶中的利息包含有以年利率8%向銀行借入的10個(gè)月期生產(chǎn)用600萬元貸款的借款利息以及向非金融企業(yè)借入的年利率12%的10個(gè)月期生產(chǎn)周轉(zhuǎn)用300萬元資金的借款利息。則該企業(yè)在計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí)扣除的利息費(fèi)用為( )萬元。
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2021-04-11
其他應(yīng)收款還款時(shí)核銷時(shí)分錄:借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款(余款) 如何理解?
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2019-12-30
您好老師,我們公司是掛靠別家公司給他們做建筑項(xiàng)目的,現(xiàn)在做的都是臨建,今天進(jìn)度款下來了,比我們自己申請的少,因?yàn)榍捌谟邢蚩偘沁吔杩?,所以進(jìn)度款里面扣除了管理費(fèi)用,利息,之前借款是做了借銀行存款,貸短期借款,那這筆金進(jìn)度款的分錄該怎么做,可以詳細(xì)一點(diǎn)嗎,謝謝老師
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2019-08-16
權(quán)責(zé)發(fā)生制與收付實(shí)現(xiàn) 制的應(yīng)用 贛昌股份有限公司本月份發(fā)生以下經(jīng)濟(jì)業(yè) 務(wù): (1)收到某客戶上個(gè)年度所欠的貨款6 0000元,存入銀行; (2)以銀行存款支付本季度短期借款利 息費(fèi)用9000元: (3)以現(xiàn)金預(yù)付明年、后年2個(gè)年度的 設(shè)備租金48000元; (4)賒銷貨物一批,價(jià)款100000元, 約定3個(gè)月以后收訖; (5)根據(jù)銷貨合同,收到某客戶的購貨 定金20000元(系收到銀行存款): (6)銷貨物一批,營業(yè)收入50000 元,款項(xiàng)收到: (7)計(jì)算確定本月應(yīng)負(fù)擔(dān)的設(shè)備租金為 2000元; (8)以現(xiàn)金預(yù)付下年度的報(bào)刊費(fèi)1200 元。 要求:通過計(jì)算比較權(quán)責(zé)發(fā)生制與收付實(shí) 現(xiàn)制對(duì)收入、費(fèi)用和盈虧的影響。
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2023-03-19
老師你好,去年歸還一筆貸款部分本金做成了利息,借:財(cái)務(wù)費(fèi)用_利息支出5萬,貸:銀行存款5萬,今年改成借:短期借款5萬,貸:財(cái)務(wù)費(fèi)用-5萬,這樣改對(duì)嗎?如果不對(duì)正確分錄該怎么寫?要不要改去年的報(bào)表?
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2023-01-19
甲公司為建造一條生產(chǎn)線于2018年12月31日借入一筆長期借款,本金為1000萬元,年利率為6%,期限為4年,每年末支付利息,到期還本。工程采用出包方式,于2019年2月1日開工,工程期為2年,2019年相關(guān)資產(chǎn)支出如下:2月1日支付工程預(yù)付款200萬元;5月1日支付工程進(jìn)度款300萬元;7月1日因工程事故一直停工至11月1日,11月1日支付了工程進(jìn)度款300萬元。2020年3月1日支付工程進(jìn)度款100萬元,6月1日支付工程進(jìn)度款100萬元,工程于2020年9月30日完工。閑置資金因可取得0.1%的月收益。 要求:計(jì)算2019年2020年利息費(fèi)用資本化金額和費(fèi)用化金額。
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2022-03-31
2019年12月8日,采購部張強(qiáng)填制借款單,借款金額15000元,款項(xiàng)用于采購商品備用金,審核無誤后由出納予以企業(yè)網(wǎng)銀付訖。2019年12月9日,采購部張強(qiáng)填制費(fèi)用報(bào)銷單,報(bào)銷購買電腦等辦公用品的費(fèi)用,經(jīng)總經(jīng)理周建毓簽署同意報(bào)銷后交由財(cái)務(wù)部審核(電腦筆記本繪畫板等共計(jì)15000元);財(cái)務(wù)部審核無誤后從張強(qiáng)的采購借款中直接核銷。那么請問張強(qiáng)拿費(fèi)用報(bào)銷單沖賬時(shí)出納還需要在張強(qiáng)的費(fèi)用報(bào)銷單上蓋銀行付訖章嗎?張強(qiáng)拿費(fèi)用報(bào)銷單沖賬時(shí)出納該怎么處理?
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2019-07-02
借 銀行存款 10000 貸 其他應(yīng)付款 某員工 10000借 其他應(yīng)付款 某員工 8000 貸管理費(fèi)用 工資 2000 對(duì)嗎該員工屬于銷售部的進(jìn)管理費(fèi)還是銷售費(fèi)用
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2017-09-23
老師問下,有的費(fèi)用法人直接付的現(xiàn)金,做分錄可不可以借管理費(fèi)用一辦公費(fèi),貸其他應(yīng)付款一法人,借其他應(yīng)付款一法人貸銀行存款
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2020-04-19
老師金額理應(yīng)是300做賬寫成500 借:管理費(fèi)用500 貸:應(yīng)付賬款500 沖掉多寫金額 借:應(yīng)付賬款200 管理費(fèi)用200 這樣嗎? 應(yīng)付賬款多做了200元
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2019-07-22
二月份有一筆憑證做錯(cuò)了,原憑證 借 管理費(fèi)用 貸 銀行存款,要把它調(diào)整為 借 待攤費(fèi)用 貸 銀行存款,需要怎么操作
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2017-06-29
如果當(dāng)月的房租,次月收到發(fā)票,當(dāng)月借:管理費(fèi)用 貸:預(yù)提 次月沖銷,再付款借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款,這樣對(duì)嗎?好繁瑣
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2018-12-28
公司收到工會(huì)經(jīng)費(fèi)返還時(shí),是借銀行存款貸其他應(yīng)付款嗎?如使用工會(huì)經(jīng)費(fèi)是借其他應(yīng)付款貸應(yīng)付職工薪酬,然后再借應(yīng)付職工薪酬貸銀行存款嗎?
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2019-03-21
和個(gè)人借款的利息計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用,必須簽訂一份借款合同才能稅前扣除嗎?以什么做原始單據(jù)~對(duì)方收據(jù)?打款單?是不是也不能超同期銀行借款利率
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2019-01-14
老師,我們公司向4S店付首付貸款買車,首付時(shí)借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款,但是發(fā)票開的是4S店的,貸款的是付給寶馬汽車金融公司的不是4S店公司的,這個(gè)貸款的部分要借:長期應(yīng)付款,還是借:長期借款,他每個(gè)月的利息不固定,不好計(jì)提利息費(fèi)用。
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2023-04-13
繳納辦公室社保費(fèi) 時(shí),是借:管理費(fèi)用-社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi) 其他應(yīng)付款-社保代扣代繳 貸:銀行存款,還是借:應(yīng)付職工薪酬-社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi) 其他應(yīng)付款-社保代扣代繳,貸:銀行存款,借方是用管理費(fèi)用呢,還是應(yīng)付職工薪酬呢?搞不懂。
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2015-10-14