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工廠支付衛(wèi)生機構職業(yè)衛(wèi)生培訓費計入管理費用科目行嗎?
1/1830
2021-07-31
工服為什么計入周轉材料里面呢 直接計入管理費用不行嗎
1/1388
2016-12-28
老師您好,建筑企業(yè)找臨時小工、買零散的材料都無票,無法入賬,怎么處理?
1/860
2021-04-25
在籌建期,租金水電費管理費,是否可拿到發(fā)票再進賬?
1/702
2015-12-16
老師建筑公司的稅金與管理費怎么做賬?
1/565
2016-12-20
其他建筑項目公司需掛靠我們建筑公司需要簽什么合同?公司管理費就是合稅點
2/595
2020-09-11
是新開的建筑企業(yè),由于資質不夠,掛靠其他公司,目前補記第一批進度款,收入,稅金如下,被掛靠公司需要收管理費等,根據(jù)這筆業(yè)務,一共要做哪些分錄,怎么做?
2/713
2017-05-19
公司是建筑公司 但以掛靠收管理費為主 工程合同是寫分兩次付款 那就必須分兩次開票嗎 按全款開了有什么影響嗎
1/643
2018-10-09
請問,我掛靠人建筑公司,為何收了管理費,還要收稅金
1/1235
2019-07-02
這個項目是掛在別人的建筑公司,給他們交管理費,這樣計提收入對嗎,
9/818
2017-06-26
撥款到賬 建筑公司收取的管理費和代扣的費用 合理嗎
1/750
2018-08-20
交員工宿舍租賃費是借:管理費用-福利費,貸:銀行存款對不對
1/683
2018-11-19
公司員工個稅費用由公司承擔,銀行扣款,能不能做管理費用
3/2419
2022-02-25
老師你好,建筑工地上,商混辦理了結算但是款項未付,這個分錄怎么做
1/915
2019-06-17
如果一個商品進價是10000,賣價是11000 按照10%扣管理費,用成本算管理費,那么不就沒提成了
1/1020
2017-04-12
7月份總工資5萬,產生了個稅3塊,8月份發(fā)放7月份工資。 7月計提了工資5萬,分錄借:管理費用。貸:應付職工薪酬5萬。個稅沒有做處理 8月份發(fā)放了7月工資5萬,借:應付職工薪酬5萬,貸:現(xiàn)金5萬 9月份申報了工資個稅,交個稅3塊。 現(xiàn)在這個個稅沒有做處理?怎么入賬?
1/480
2019-10-24
請問老師,我3月工資表單位應繳納社保是544.58,但實際扣款時扣了600.16;我3月做賬的時候借:管理費用544.58 貸:應付職工薪酬-社保544.58,但是沖減應付職工薪酬時借方600.16,這樣我的應付職工薪酬-社保就有借方余額55.58;我做4月工資表時把3月少扣的55.58加上,這樣4月做賬時借:管理費用655.74 貸:應付職工薪酬-社保600.16,因為我的應付職工薪酬-社保有借方余額55.58,所以沖減時直接借:應付職工薪酬-社保655.74。這樣做賬行嗎?
1/619
2020-03-31
員工已離職,多發(fā)一個月工資,后又退回,分錄是不是:借:管理費用-工資(負數(shù)),貸:應付職工薪酬-工資(負數(shù));借:應付職工薪酬-工資(負數(shù)),貸:現(xiàn)金(負數(shù))現(xiàn)金退回。
1/2022
2020-03-05
每個月工資正常發(fā),那還需不需要計提呢,就直接借管理費用,職工薪酬,貸,現(xiàn)金就行么?當月發(fā)當月可以不用通過應付職工薪酬科目,那通過什么呢?借管理費用,應發(fā)工資?
1/672
2018-04-03
老師今年2月份發(fā)工資分錄,應該是借:應付職工薪酬 貸:現(xiàn)金,我做成借:管理費用 貸現(xiàn)金,現(xiàn)在需要怎么改正呢
1/393
2022-06-19