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那制造費(fèi)用科目我可以先不用,等正式投產(chǎn)在用,我全部進(jìn)費(fèi)用,不用制造費(fèi)用做一次,然后在結(jié)轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用,這樣可以嗎老師
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2019-12-04
老師您好,我想問問公司籌備期間費(fèi)用我都放到管理費(fèi)用科目了,例如:發(fā)生的一些人員工資我就借:管理費(fèi)用—工資這樣做行嗎?
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2019-10-09
老師,這個(gè)期間費(fèi)用表的意思是將管理費(fèi)用科目下所有的項(xiàng)目都要對應(yīng)的填入這個(gè)里面,這樣才能扣除,
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2019-05-15
銷售部的費(fèi)用計(jì)入銷售費(fèi)用,生產(chǎn)部的費(fèi)用計(jì)入制造費(fèi)用。其他部門計(jì)入管理費(fèi)用。但是實(shí)際綜合部發(fā)生的去車間的貨物運(yùn)費(fèi)計(jì)哪里呢
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2017-12-28
年初,丁公司為200名管理人員每人授予1 000份現(xiàn)金股票增值權(quán),這些管理人員從19年1月1日起在該公司服務(wù)3年,即可按當(dāng)時(shí)股價(jià)的增長幅度獲得現(xiàn)金,該增值權(quán)在22年12月31日之前行使。19年無人離職,預(yù)計(jì)未來2年有10名管理人員離職。19年12月31日,股票增值權(quán)的公允價(jià)值為10元,股票的公允價(jià)值為25元。丁公司19年12月31日所做的會(huì)計(jì)處理為: 借:管理費(fèi)用 5000 000 貸:資本公積—其他資本公積 5 000 000 丁公司有職工800人,從19年1月1日實(shí)行累積帶薪缺勤制度,職工每年可享受5個(gè)工作日的帶薪休假,未使用的年休假只能向后結(jié)轉(zhuǎn)一個(gè)日歷年度,超過1年未使用的權(quán)利作廢;職工休年休假時(shí),首先使用當(dāng)年可享受的權(quán)利,不足部分從上年結(jié)轉(zhuǎn)的帶薪年休假余額中扣除;職工離開公司時(shí),對未使用的累積帶薪年休假無權(quán)獲得現(xiàn)金支付。2019年12月31日,每個(gè)職工當(dāng)年平均未使用的帶薪年休假為2天。預(yù)期該公司2020年將有760名員工將享受不超過5天的帶薪休假,剩余40名職工(管理人員20人,銷售20人)將平均
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2020-07-11
我們公司投標(biāo)費(fèi)用是進(jìn)管理費(fèi)-投標(biāo)費(fèi)嗎
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2016-09-30
老師,交了電費(fèi)的,前期借管理費(fèi)用,貸銀行存款,后期發(fā)票到了怎么做賬呢
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2021-05-24
老師。2599的打印機(jī)計(jì)入管理費(fèi)用還是固定資產(chǎn)
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2021-03-29
餐飲住宿小規(guī)模應(yīng)收賬款抵消分錄怎么寫?借:管理費(fèi)用,貸:應(yīng)收賬款嗎?
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2021-08-24
老師我看完了憑證,我看余額表中的現(xiàn)金和銀行存款對上,管理費(fèi)用對上,但是期末余額貸方合計(jì)有15652.23這個(gè)是不是不用管了,接下來我做審核憑證就可以了,記賬就可以了?
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2021-07-14
這個(gè)是購買對方給的發(fā)票,審批一共是這么多錢,現(xiàn)在我們總賬的意思。按照這張審批單做一張憑證。這個(gè)錢呢,一開始是我們經(jīng)理墊資出去的錢,今天剛給他報(bào)銷完,現(xiàn)在這個(gè)分錄,我的會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該是借管理費(fèi)用 -報(bào)銷 貸銀行存款?
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2020-11-13
沒有預(yù)提年終獎(jiǎng),發(fā)放時(shí)是借管理費(fèi)用,貸應(yīng)付工資-年終,再借應(yīng)付工資-年終,貸銀行存款嗎?
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2021-02-21
請問老師,暫估費(fèi)用借:管理費(fèi)用2000應(yīng)付賬款2000,回來了1300,怎么做賬了
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2022-10-12
為什么生產(chǎn)車間的費(fèi)用叫做管理費(fèi)用。不是生產(chǎn)成本嗎!?怎么區(qū)分
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2021-03-09
老師好,買了3臺(tái)電腦合計(jì)8000元,放在固定資產(chǎn)計(jì)提了4個(gè)月折舊,現(xiàn)在覺得這個(gè)金額有點(diǎn)小,剩余的價(jià)值想直接一次性進(jìn)管理費(fèi)用可以嗎
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2022-05-07
請問一下老師,我公司實(shí)際已付電費(fèi)86448.69元,收到發(fā)票75530.35,稅額9818.94合計(jì)85349.29,另1099.4的金額對方未開發(fā)票,那我分錄如何做?? 借:管理費(fèi)用-電費(fèi) 75530.35+972.92 進(jìn)項(xiàng) 9818.94 待抵扣126.48 貸:銀行存款86448.69 這樣對嗎 如不對該怎么改正
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2023-02-03
我2021年發(fā)票金額管理費(fèi)用多計(jì)了600,,2022年發(fā)現(xiàn)了這個(gè)錯(cuò)誤調(diào)整了憑證,沖了600,那我今年匯算清繳的時(shí)候還用調(diào)整么
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2023-02-20
老師, 我們公司是銷售板材的,老板買了一部手機(jī),還蠻貴的,是進(jìn)管理費(fèi)用,還是進(jìn)固定資產(chǎn)呀
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2022-09-30
我是物業(yè)公司會(huì)計(jì),我一直把購買的維修用具做到管理費(fèi)用里面,這樣行嗎?
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2022-05-27
勞務(wù)派遣公司,工資是進(jìn)成本,那工亡賠償是進(jìn)管理費(fèi)用還是成本
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2021-01-14
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