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銀行的手續(xù)費、服務(wù)費可以開增值稅專用發(fā)票嗎?可以抵扣嗎
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2017-03-21
提問:我們公司麗江點上的業(yè)務(wù)說是在地區(qū)較偏的地方加油后,油站讀不出信息所以無法幫我們開具增值稅專用發(fā)票,有這種情況存在嗎?如果存在這種情況應(yīng)該怎么解決呢?
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2016-06-29
老師,請問公司交物業(yè)費,需要物業(yè)管理公司給我們開增值稅專用發(fā)票,我們一定要對公支付物業(yè)費嗎
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2020-06-19
(1)4月1日,向天天商場銷售復(fù)印機(jī)產(chǎn)品100臺,單價1500元, 適用稅率為13%,開具增值稅專用發(fā)票。該商場在當(dāng)月20天內(nèi)付清貨款, 接本企業(yè)有關(guān)規(guī)定,給予了5%的銷售折扣。
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2022-09-23
小規(guī)模自開增值稅專用發(fā)票13萬,地方三稅減半征收么
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2019-10-21
向萬達(dá)公司購入需要安裝的機(jī)器設(shè)備一臺,取得增值稅專用發(fā)票,買價100000元,增值稅13000元,全部款項已開轉(zhuǎn)賬支票支付。編輯的會計分錄為: 借:固定資產(chǎn)-設(shè)備 100000 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項)13000 貸:應(yīng)付票據(jù)-萬達(dá)公司 113000 請問這個分錄對不對,錯誤的話正確分錄是什么呢
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2022-12-19
25日,向乙公司發(fā)出貨物一批,開具增值稅專用發(fā)票注明價款60000元,稅額7800元,同時收到乙公司補(bǔ)付的貨款7800
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2021-04-20
5月2日,預(yù)收A公司定金10萬元,已送存銀行。 5月10日向A公司發(fā)出貨物,開具增值稅專用發(fā)票上注明價款為50萬元,增值稅稅額為6.5萬元,余款收回
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2021-04-07
制造費用可以轉(zhuǎn)化為財務(wù)費用嗎
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2021-12-23
乙公司為增值稅一般納稅人,其生產(chǎn)經(jīng)營適用一般計稅方法,該公司有關(guān)無形資產(chǎn): 1) 2018年1月1日,乙公司研發(fā)部門開始研究開發(fā)一項非專利技術(shù)。在研究階段發(fā)生研發(fā)人員工資200 萬元:以銀行存款支付相關(guān)費用,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價款為 800 萬元,增值稅額為 48 萬元。增值稅專用發(fā)票己經(jīng)勾選確認(rèn)。 (2)2018年8月1日,上述非專利技術(shù)研究成功,轉(zhuǎn)入開發(fā)階段。在開發(fā)階紅,發(fā)生研發(fā)人員工資 1000萬元:領(lǐng)用外購的生產(chǎn)用原材料一批,實際成本為 900 萬元,其增值稅進(jìn)項稅額 117 萬元己在購入當(dāng)期全額從銷項稅額中抵扣:以銀行存款支付相關(guān)費用,取得的 增值稅專用發(fā)票上注明的價教為_500 萬元,增值稅額為 30 萬元。增值稅專用發(fā)票己經(jīng)勾選確認(rèn)。以上開發(fā)支出均符合資本化條件
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2022-04-28
甲化妝品廠為增值稅一般納稅人,生產(chǎn)銷售高檔化妝品和普通護(hù)膚品。該廠5月發(fā)生以下業(yè)務(wù): (1)外購高檔香精一批,取得的増值稅專用發(fā)票上注明的價款為300萬元,增值稅為39萬元。當(dāng)月領(lǐng)用60%,用于生產(chǎn)高檔化妝品。當(dāng)月生產(chǎn)的高檔化妝品類期末庫存為0。 (2)受托加工高檔化妝品一批,原材料均由委托方提供,原材料不含稅價值300萬,甲化妝品廠收取不含稅加工費50萬元。 (3)銷售A品牌高檔化妝品5箱給某商場,取得不含稅銷售收入500萬元,另外收取包裝物押金2萬元(單獨記賬)、包裝費25萬元;銷售B品牌普通護(hù)膚品10箱給某批發(fā)站,收取含稅金額174萬元。 (4)為回饋老顧客,采取“以舊換新”方式銷售高檔口紅5000支,每支高檔口紅的市場價為225元。無論使用程度,凡顧客將以往使用過的舊口紅交回的,可折價75元,即顧客可以按150元/支的價格購買新款口紅。 (5)為迎接婦女節(jié),給本企業(yè)女員工200人每人發(fā)放C品牌禮品套盒一個,內(nèi)有本企業(yè)生產(chǎn)的高檔化妝品和普通護(hù)膚品。其中,高檔化妝品同類不含稅出廠價為300元,普通護(hù)膚品同類不含稅出廠價為100元。 完整題目如圖所示
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2020-05-03
根據(jù)增值稅法律制度規(guī)定,增值稅一般納稅人可以開具增值稅“專用”發(fā)票給小規(guī)模納稅人么?
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2016-08-18
月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的時候會計分錄可以是這樣的嗎:借:應(yīng)交增值稅-銷項稅 貸:應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅 應(yīng)交增值稅-未交增值稅 次月繳納的時候:借:應(yīng)交增值稅-未交增值稅 貸:銀行存款 就是不想使用過渡性科目 應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅了 可以嗎?
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2018-07-09
請問取得的增值稅專用發(fā)票,除了進(jìn)貨的那些發(fā)票可以抵扣增值稅,其他的費用專用可以抵扣嗎?
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2016-06-07
公司把食堂承包給一個企業(yè),比如2月共發(fā)生費用10萬,其中公司承擔(dān)6萬,員工承擔(dān)4萬。公司承擔(dān)的部門屬于福利性質(zhì),那員工承擔(dān)的這四萬取得的增值稅專用發(fā)票可以抵扣嘛?
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2019-03-18
你好,我想問下,我收到一張費用類增值稅專用發(fā)票,現(xiàn)在還能抵扣嗎
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2019-07-10
當(dāng)期收到的增值稅專用發(fā)票,需要確認(rèn)費用,但是不需要認(rèn)證抵扣,如何入賬?
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2021-12-31
老師,同事報賬完了,有一張19年12月30日的增值稅專用發(fā)票沒有入費用,請問2020年1月這張發(fā)票還能做進(jìn)去嗎
1/582
2020-01-10
外貿(mào)公司收到運費的增值稅專用發(fā)票是不是全部要做到費用里不得抵扣呢?因為公司沒有內(nèi)銷,都是外銷
2/1170
2017-02-03
取得的增值稅專用發(fā)票,費用名目是印刷品可以抵扣嗎?
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2018-07-27
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