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提前支付款項(xiàng),沒有發(fā)票,會(huì)計(jì)分錄如何做??等發(fā)票來(lái)了之后又怎么做?借:預(yù)付賬款,貸銀行存款,收到發(fā)票,借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本(管理費(fèi)用),貸預(yù)付賬款,對(duì)嗎
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2019-04-03
老師,我們公司向個(gè)人借款40萬(wàn),每月要支付利息1000元,對(duì)方不提供借款費(fèi)用發(fā)票,這個(gè)要怎么處理好?
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2020-07-01
從基本戶轉(zhuǎn)出的備用金,用于平時(shí)的開支,會(huì)計(jì)分錄是借:管理費(fèi)用等。貸:其他應(yīng)收款。這樣對(duì)嗎
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2022-04-08
老師,研發(fā)費(fèi)用,開發(fā)階段,挺有把握會(huì)形成無(wú)形資產(chǎn)的專利,那我開發(fā)階段的所有費(fèi)用能否記下資本化處理。
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2016-03-30
已知營(yíng)業(yè)杠桿系數(shù)為三,固定成本為十萬(wàn)元,企業(yè)財(cái)務(wù)費(fèi)用為兩萬(wàn)元,固定資產(chǎn)資本化利息為兩萬(wàn)元,則利息保障倍數(shù)為
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2022-06-24
單位購(gòu)買一項(xiàng)機(jī)器設(shè)備,委托招標(biāo)代理公司進(jìn)行招標(biāo),支付給招標(biāo)代理公司的相關(guān)費(fèi)用可以資本化計(jì)入相關(guān)固定資產(chǎn)的成本嗎,還是計(jì)入管理費(fèi)用?
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2019-07-09
老師好,開發(fā)支出中不符合資本化的計(jì)入管理費(fèi)用,為什么這里的管理費(fèi)用不會(huì)影響利潤(rùn)總額?
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2022-02-24
是做商貿(mào)企業(yè),經(jīng)營(yíng)化妝品和奶粉,人工成本費(fèi)用高,收入不好,所以庫(kù)存成本結(jié)轉(zhuǎn)少,影響利潤(rùn),賬面庫(kù)存跟實(shí)際進(jìn)銷存不符,這個(gè)怎么辦?
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2017-03-23
老師請(qǐng)問一下,這題的管理費(fèi)用不是80000嗎?5月份的時(shí)候研究階段的不符合資本化的,要記入管理費(fèi)用的50000,9月份形成無(wú)形資產(chǎn)就計(jì)提的攤銷要記入管理費(fèi)用的是30000。
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2020-05-27
老師請(qǐng)問一下,做內(nèi)帳時(shí),總資產(chǎn)是不是由:現(xiàn)金 銀行存款 存貨 應(yīng)收帳款 固定資產(chǎn)組成?如果有借入款和借出款時(shí),那是不是要-借入款 借出款?那個(gè)月的總資產(chǎn)是不是由上月的總資產(chǎn) 本月利潤(rùn)=本月總資產(chǎn)?
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2016-07-21
首創(chuàng)公司于2018年1月1日動(dòng)工興建一辦公樓,工程采用出包方式,每半年支付一次工程進(jìn)度款。 工程于2019年12月30日完工,達(dá)到預(yù)定可使用狀 態(tài)。首創(chuàng)公司建造工程資產(chǎn)支出如下: ①2018年1月1日,支出1000萬(wàn)元; ②2018年7月1日,支出2000萬(wàn)元,累計(jì)支出3000 萬(wàn)元; ③2019年1月1日,支出1000萬(wàn)元,累計(jì)支出4000萬(wàn)元。 首創(chuàng)公司為建造辦公樓于2018年1月1日專門借款4000萬(wàn)元,借款期限為3年,年利率為8%,按年支付利息。除此之外,無(wú)其他專門借款。 閑置專門借款資金用于固定收益?zhèn)瘯簳r(shí)性投 資,假定暫時(shí)性投資月收益率為0.5%。假定全年按360天計(jì)。 要求:(1)計(jì)算2018年和2019年專門借款利息資本化金額; (2)編制2018年和2019年與利息資本化金 額有關(guān)的會(huì)計(jì)分錄。(以萬(wàn)元為單位)
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2021-06-26
請(qǐng)問老師,借款時(shí),借,其他應(yīng)收款,貸,庫(kù)存現(xiàn)金。報(bào)銷時(shí),借,管理費(fèi)用,貸,其他應(yīng)收款。是嗎
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2020-05-25
借 銀行存款 800 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 800 借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 560 貸 其他應(yīng)付款 560
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2017-08-15
21年 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸銀行存款 應(yīng)為 借其他應(yīng)付款 22年應(yīng)該怎么調(diào)?
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2023-02-15
“長(zhǎng)期借款”賬戶的期末余額,反映企業(yè)尚未支付的各種長(zhǎng)期借款的本金。
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2020-04-05
甲公司以從銀行借入的短期借款購(gòu)買了一套設(shè)備,此項(xiàng)購(gòu)買設(shè)備的業(yè)務(wù)對(duì)會(huì)計(jì)等式的影響是? 老師 資產(chǎn)和負(fù)債怎么變化?
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2019-01-25
老師,您好,我們是做閱讀產(chǎn)品的互聯(lián)網(wǎng)公司,主要是購(gòu)買作品在網(wǎng)上賣,每月會(huì)對(duì)新買的作品進(jìn)行暫估,分錄:借:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用-長(zhǎng)期待攤費(fèi)用原值-保底款 其他應(yīng)收款-暫估進(jìn)項(xiàng)稅 貸:應(yīng)付賬款-保底款,當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn)攤銷成本,借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-長(zhǎng)期待攤費(fèi)用版權(quán)攤銷-保底款 貸:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用-長(zhǎng)期待攤費(fèi)用累計(jì)攤銷-保底款,下月來(lái)票付款的時(shí)候,借:應(yīng)付賬款-保底款,貸:銀行存款,借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅,貸:其他應(yīng)收款-暫估進(jìn)項(xiàng)稅,如果金額與上月暫估的有差異,借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-長(zhǎng)期待攤費(fèi)用版權(quán)攤銷-保底款(或負(fù)數(shù)) 貸:應(yīng)付賬款-保底款(或負(fù)數(shù)),有個(gè)疑問,為什么有差異沖的是主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,不再?zèng)_長(zhǎng)期待攤了?另外,攤銷的時(shí)候,明細(xì)科目是-長(zhǎng)期待攤費(fèi)用累計(jì)攤銷-保底款,而不是,長(zhǎng)期待攤費(fèi)用原值-保底款,那長(zhǎng)期待攤費(fèi)用原值-保底款沒有被沖銷,不是一直有余額了么
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2020-05-20
股東用公司款買房買車,公司替其每月支付貸款,科目是記長(zhǎng)期借款嗎?本金和利息是不清楚的情況
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2020-06-05
私人醫(yī)院,支付1張按摩床,費(fèi)用520,已付款了,分錄,是不是:借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸應(yīng)付賬款(還是銀行存款)?
1/1007
2017-04-23
知道借方的短期借款和貸方的實(shí)收資本都是10000,試算平衡表的期初余額怎么填?本期發(fā)生額和期末余額怎么填
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2022-06-06