国产98色在线 | 国产,边做饭边被躁bd苍井空图片,99久久99久久精品国产片果冻,www.国产+精品,成人午夜天

研發(fā)階段已進入資本化但因資金不足又無法繼續(xù)如何處理?
1/1550
2015-12-19
請教,上圖中,120是怎么來的,② 外幣債券本金及利息應當資本化的匯兌差額=2 000×(6.45-6.40) +120×(6.45-6.45 )=100(萬元人民幣)。
1/970
2021-08-29
如果沒有研發(fā)成功,資本化的部分應該問怎么處理,分錄是什么?
2/956
2020-05-12
研發(fā)失敗了之后的資本化支出,怎么處理呢
1/5723
2019-08-27
為什么要×9?4月1日開始支付(資本化計算開始),10月1日完工(資本化結束)
2/976
2021-07-31
影響會計等式兩方的總金額變化的有 A。以銀行存款支付應交稅費 B。向銀行借款存入銀行存款戶 C。將資本公積金轉增資本金 D。收回某單位前欠的貸款存入銀行 E。收到投資者的貨幣資金投資款存入銀行 答案為什么選ABE,CD為什么不可以
2/3603
2020-10-08
股東用公司款買房買車,公司替其每月支付貸款,科目是記長期借款嗎?本金和利息是不清楚的情況
1/1465
2020-06-05
私人醫(yī)院,支付1張按摩床,費用520,已付款了,分錄,是不是:借主營業(yè)務成本,貸應付賬款(還是銀行存款)?
1/1007
2017-04-23
請問老師,借款時,借,其他應收款,貸,庫存現(xiàn)金。報銷時,借,管理費用,貸,其他應收款。是嗎
1/1991
2020-05-25
老師,如果金稅盤年費是280,那我申報本期增值稅是不是可以在這張表內(nèi)填本期發(fā)生額280?分錄1是借管理費用 貨銀行存款,分錄2是借應交稅費-應交增值稅(減免稅款)貸管理費用?
2/243
2022-04-08
老師好,我公司是代加工廠,看以前記賬是:來料直接計入 借:制造費用 貸:應付賬款(銀行存款),然后結轉成本借主營業(yè)務成本 貸制造費用,無別的處理,這樣可以嗎?我是否按該這樣記下去?
1/479
2020-04-11
老師,研發(fā)費用,開發(fā)階段,挺有把握會形成無形資產(chǎn)的專利,那我開發(fā)階段的所有費用能否記下資本化處理。
1/755
2016-03-30
已知營業(yè)杠桿系數(shù)為三,固定成本為十萬元,企業(yè)財務費用為兩萬元,固定資產(chǎn)資本化利息為兩萬元,則利息保障倍數(shù)為
1/1470
2022-06-24
老師好,開發(fā)支出中不符合資本化的計入管理費用,為什么這里的管理費用不會影響利潤總額?
2/2338
2022-02-24
單位購買一項機器設備,委托招標代理公司進行招標,支付給招標代理公司的相關費用可以資本化計入相關固定資產(chǎn)的成本嗎,還是計入管理費用?
1/2577
2019-07-09
是做商貿(mào)企業(yè),經(jīng)營化妝品和奶粉,人工成本費用高,收入不好,所以庫存成本結轉少,影響利潤,賬面庫存跟實際進銷存不符,這個怎么辦?
3/837
2017-03-23
老師請問一下,這題的管理費用不是80000嗎?5月份的時候研究階段的不符合資本化的,要記入管理費用的50000,9月份形成無形資產(chǎn)就計提的攤銷要記入管理費用的是30000。
1/660
2020-05-27
甲公司以從銀行借入的短期借款購買了一套設備,此項購買設備的業(yè)務對會計等式的影響是? 老師 資產(chǎn)和負債怎么變化?
1/1946
2019-01-25
3.某化妝品A公司為增值稅一般納稅人,于2020年4月發(fā)生如下業(yè)務: (1)購進高檔香精,取得增值稅專用發(fā)票上注明價款為30萬元。 (2)將其中的10萬元高檔香精作為原料,委托某日用化工廠B加工高檔化妝品。本月A公司收回該高檔化妝品并支付加工費,取得B工廠開出的增值稅專用發(fā)票上注明的加工費6萬元。 (3)A公司將收回的化妝品的80%直接銷售給特約經(jīng)銷商,開出專用發(fā)票上注明價款40萬元。 (4)A公司領用外購的高檔香精18萬元、領用委托加工收回的高檔化妝品2萬元繼續(xù)生產(chǎn)高檔成套化妝品并出售,開出增值稅專用發(fā)票注明價款90萬元,其中含非高檔化妝品40萬元。請完成如下要求:
1/573
2022-04-16
老師,有一問題糾結,某單位制造業(yè),本月電費1萬,分配給租賃單位電費3000,開票給對方。請問所有的會計分錄如何做? 某單位收到電費發(fā)票, 借:制造費用10000. 貸:銀行存款10000. 分配給租賃單位,借:制造費用-3000.借:其他應收款3000.開票給出租單位電費發(fā)票,借其他應收款3000貸:其他業(yè)務收入3000.沖回原來的估價,借:制造費用3000.借:其他應收款-3000,要不要把制造費用3000.轉到其他業(yè)務成本?這樣做對嗎?
1/897
2019-07-25