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如果公司像股東借款或者還款,股東像公司借款還款,都用到了其他應(yīng)付款和其他應(yīng)收款這兩個科目,并且都有余額,如果要知道還有多少沒還,是不是用其他應(yīng)付款-其他應(yīng)收款
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2019-09-06
老師,單位與單位之間借款,用什么科目?應(yīng)收賬款還是其他應(yīng)收款?
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2020-05-11
老師:利息應(yīng)該是借銀行存款,借財務(wù)費(fèi)用/利息紅字,上月憑證寫的是借銀行存款,貸應(yīng)收利息,這個要怎么調(diào)整呀?
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2018-10-29
員工借款,拿票據(jù)報銷,我是不是應(yīng)該給他開個收據(jù),然后分錄做,借:管理費(fèi)用 貸:庫存現(xiàn)金 借:庫存現(xiàn)金 貸:其他應(yīng)收款
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2018-05-04
借:固定資產(chǎn)――大棚 貸:銀行存款借:制造費(fèi)用――折舊費(fèi) 貸:累計折舊對嗎
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2017-10-25
工地上借入的借款計提利息用哪個科目,二級科目怎么設(shè)置合理?
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2018-08-01
地稅繳納的工會經(jīng)費(fèi)是借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付職工薪酬 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款 還是借:稅金及附件 貸:銀行存款?
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2018-05-21
請問制造部的電腦 維修,要不要在付費(fèi)用的分錄 先計提 費(fèi)用入制造費(fèi)用如: 借:制造費(fèi)用 貸:電腦 維修 付款的時候 借:電腦維修費(fèi) 貸:銀行存款
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2023-03-07
18.行政事業(yè)單位外幣存款的匯兌收益應(yīng)做的財務(wù)會計處理是()A.借:單位管理費(fèi)用貸:投資收益B.借:資金結(jié)存——貨幣資金貸:行政支出/事業(yè)支出C.借:銀行存款貸:業(yè)務(wù)活動費(fèi)用/單位管理費(fèi)用D.借:銀行存款貸:行政支出/事業(yè)支出
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2023-03-08
預(yù)收賬款的借方余額可以放在應(yīng)收賬款借方的余額欄內(nèi)用正數(shù)表示,預(yù)付貸方,可以放到應(yīng)付貸方用正數(shù)表示嗎
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2015-12-02
對公賬戶扣取2280.54元社保費(fèi)用。其他公司1521.54元,個人759元??梢灾苯幼鼋?管理費(fèi)用-社保,借 其他應(yīng)收款,貸 銀行存款嗎
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2017-11-17
老師您好!行政單位2018年個人借款3600元,隔了幾個月2019年個人才報培訓(xùn)費(fèi)用沖借款,財務(wù)會計做賬了,沖去年的借款預(yù)算會計怎么做?
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2019-07-04
"銀行收到扣除利息后的融資款了 分錄是借銀行存款,同時借財務(wù)費(fèi)用 貸應(yīng)收賬款。 貸應(yīng)收還是短期借款呀 為啥是應(yīng)收呢 銀行收到扣除利息后的融資款了"
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2023-03-17
老師好,我看我們財務(wù)做了一筆這樣的分錄,比如講11月份付12月份的房租,發(fā)票未收到,借:其他應(yīng)付款-**單位 貸:銀行存款 借:管理費(fèi)用-房租費(fèi) 貸:其他應(yīng)付款-預(yù)提費(fèi)用,發(fā)票收到了是不是應(yīng)該做 借:管理費(fèi)用-房租(紅字)貸:其他應(yīng)付款-預(yù)提費(fèi)用 紅字 借:管理費(fèi)用-房租. 貸:其他應(yīng)付款** ;老師請問這樣操作可以嗎
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2018-12-17
老師,法人向公司借款分錄是否 借 其他應(yīng)收款 貸 銀行存款 ,那公司歸還借法人借款 分錄是否 借其他應(yīng)付款 貸銀行存款
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2020-04-12
我家通過電子銀行承兌匯票付款,分錄是借:預(yù)付帳款貸:銀行存款,還是借:應(yīng)收票據(jù) 貸:銀行存款 借:預(yù)付帳款 貸:應(yīng)收票據(jù)不知道是不是要用應(yīng)收票據(jù)過渡一下?
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2018-03-01
1、2020年購入預(yù)付的房費(fèi)套票共10張,附發(fā)票5000元,借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 2、使用時,附居住明細(xì) ,借:管理費(fèi)用 貸:預(yù)付賬款 3、2021年還有二張未使用,對方退還1000元,附發(fā)票4000元,我公司退還2020年5000元發(fā)票, 憑4000元發(fā)票入賬,做反分錄,借:銀行存款5000 貸:預(yù)付賬款 5000 借:預(yù)付賬款4000 貸:銀行存款4000 借:庫存現(xiàn)金 貸:預(yù)付賬款 以上操作和分錄,可以嗎
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2021-02-20
你好 ,關(guān)于安全生產(chǎn)費(fèi)的問題,比如說勞保用品,我們之前是1、采購入庫 借:低值易耗品-勞保用品/應(yīng)交稅金 貸:應(yīng)付賬款。2、生產(chǎn)領(lǐng)料 借:制造費(fèi)用/管理費(fèi)用-勞保用品 貸:低值易耗品。 3、付貨款 借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款?,F(xiàn)在需要計提安全生產(chǎn)費(fèi),要如何處理呢?
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2019-06-06
這個題的分錄請問對嗎? 借:固定資產(chǎn)339 貸;銀行存款 339 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅減免 339 貸:管理費(fèi)用/營業(yè)外收入 339 借;管理費(fèi)用 50 貸:銀行存款 50 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅減免 50 貸;管理費(fèi)用/營業(yè)外收入 50
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2021-04-06
老師,有兩個分錄,一個是 借:銀行存款 68 財務(wù)費(fèi)用 -68 另一個是 借:管理費(fèi)用280 貸:銀行存款280 借:應(yīng)交稅費(fèi)280 管理費(fèi)用-280 沒有貸方是對的嗎 登記賬憑證的時候也是寫在借方紅字?合計寫0?
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2022-04-19