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小規(guī)模成立的分公司,所得稅怎么交納
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2023-03-16
老師,好其他偶然所得應(yīng)該怎么做分錄
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2020-04-20
放棄企業(yè)所得稅退稅,需要做什么分錄?
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2020-12-24
今年補(bǔ)交2018年企業(yè)所得稅分錄怎么做
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2019-05-28
補(bǔ)繳2018年所得稅及滯納金,什么分錄???
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2020-11-23
季度企業(yè)所得稅預(yù)提預(yù)交怎么做分錄
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2020-06-18
居民個(gè)人取得的下列所得,應(yīng)納入綜合所得計(jì)征個(gè)人所得稅的是( ?。? A.偶然所得 B.特許權(quán)使用費(fèi)所得 C.股息紅利所得 D.財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)讓所得
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2024-03-29
老師,第一次報(bào)考稅務(wù)師,最好報(bào)ji 門(mén)?要是報(bào)考兩門(mén)的話最好選哪兩門(mén)
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2019-05-12
居民個(gè)人取得的下列所得,應(yīng)納入綜合所得計(jì)征個(gè)人所得稅的是( ?。? A.偶然所得 B.特許權(quán)使用費(fèi)所得 C.股息紅利所得 D.財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)讓所得
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2024-04-12
老師 我們公司是分支機(jī)構(gòu) 填寫(xiě)企業(yè)所得稅年報(bào) 我不知道應(yīng)該填那個(gè)數(shù)據(jù)[圖片][圖片]是填分配所得額還是全年累計(jì)分配額呢
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2022-05-31
企業(yè)上年度所得稅退稅沒(méi)通過(guò)以前年度損益調(diào)整直接下面一筆分錄,合規(guī)嗎? 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 貸 利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
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2019-05-16
我這邊是分公司,之前做過(guò)企業(yè)所得稅匯總納稅企業(yè)總分支機(jī)構(gòu)相信備案,第一季度的企業(yè)所得稅我這邊分公司還需要申報(bào)嗎
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2022-04-13
我公司是跨省市的總分機(jī)構(gòu) 今年所得稅匯算時(shí)匯總納稅分配了50%到分公司繳納。問(wèn):總、分公司應(yīng)該分別怎樣進(jìn)行計(jì)提、繳納所得稅的會(huì)計(jì)處理呢?
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2018-06-12
某企業(yè)某年度境內(nèi)應(yīng)納稅所得額為2 100萬(wàn)元,所得稅稅率為33%:其在A、B兩國(guó)設(shè)有分支機(jī)構(gòu),在A國(guó)機(jī)構(gòu)的 應(yīng)納稅所得額為500萬(wàn)元,A國(guó)所得稅稅率為30%:在B國(guó)機(jī)構(gòu)的應(yīng)納稅所得額為600萬(wàn)元,B國(guó)所得稅稅率為40%。計(jì)算 該企業(yè)當(dāng)年在中國(guó)應(yīng)納企業(yè)所得稅。
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2023-07-07
獨(dú)立核算的分公司月底的科目是不是應(yīng)該這樣: 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 管理費(fèi)用等 本年利潤(rùn) 借:本年利潤(rùn) 貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸:其他應(yīng)付款-上交利潤(rùn) 季度末計(jì)提所得稅費(fèi)用: 借:所得稅費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 借:本年利潤(rùn) 貸:所得稅費(fèi)用
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2020-07-08
老師,2019年的匯算清繳要補(bǔ)交的所得稅,我計(jì)提的時(shí)候,借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn),貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅,交稅:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅,貸:銀行存款,可是我的資產(chǎn)負(fù)債表跟利潤(rùn)表關(guān)聯(lián)不上啊,相差的金額就是我這個(gè)所得稅的金額,想問(wèn)一下,我要怎么來(lái)寫(xiě)分錄才能關(guān)聯(lián)得上?
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2020-06-10
在報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候,營(yíng)業(yè)收入百分之90得出營(yíng)業(yè)成本。為什么乘百分之90?
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2018-07-03
請(qǐng)問(wèn)有限合伙企業(yè)在哪個(gè)平臺(tái)進(jìn)行報(bào)稅?每個(gè)平臺(tái)都需要申報(bào)什么稅?
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2020-12-17
老師,2019年虧損,2020年盈利,所得稅匯算業(yè)務(wù)招待費(fèi)調(diào)增了,所得稅彌補(bǔ)虧損表顯示的當(dāng)年利潤(rùn)是調(diào)增前的,主表計(jì)算所得額時(shí)招待費(fèi)調(diào)增部分不能彌補(bǔ),變成當(dāng)年所得額,計(jì)算應(yīng)交所得稅,這是怎么回事?
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2021-04-18
老師問(wèn)下小型微利企業(yè)年應(yīng)納稅所得額不超過(guò)100萬(wàn)的部分,減按25%計(jì)入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅,老師問(wèn)下企業(yè)年應(yīng)納稅所得額,這個(gè)是需要看企業(yè)所得稅季度報(bào)表里面的哪個(gè)數(shù)據(jù)?
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2019-05-22