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老師,利息收入,之前是借銀行存款,貸管理費(fèi)用,那月底轉(zhuǎn)賬時(shí)怎么結(jié)轉(zhuǎn)這個(gè)管理費(fèi)用
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2019-07-18
請(qǐng)問(wèn)老師,銀行賬戶的服務(wù)費(fèi)、年費(fèi)是入管理費(fèi)用—辦公費(fèi),還是財(cái)務(wù)費(fèi)用—手續(xù)費(fèi)呢?
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2022-07-06
老師,只有高速公路通行費(fèi)的發(fā)票我計(jì)入管理費(fèi)用差旅費(fèi)科目還是那個(gè)明細(xì)科目?
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2020-05-08
老師好,我購(gòu)買(mǎi)的一個(gè)財(cái)務(wù)軟件,就做借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款
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2023-04-11
老師 比如我把該給培訓(xùn)機(jī)構(gòu)的的錢(qián) 報(bào)銷(xiāo)給員工 當(dāng)時(shí)做的比如是借管理費(fèi)用-培訓(xùn)費(fèi)6000進(jìn)項(xiàng)稅1000 銀行存款7000 只有部分員工的培訓(xùn)費(fèi)需要退 比如要把給員工報(bào)銷(xiāo)的1000 打給培訓(xùn)機(jī)構(gòu) 現(xiàn)在銀行已經(jīng)收到員工退的1000 怎么做賬 詳細(xì)點(diǎn)的分錄
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2021-12-08
老師,我們公司上個(gè)月做了一筆銀行對(duì)應(yīng)的科目掛錯(cuò)的賬做錯(cuò)了。這個(gè)月直接沖銷(xiāo)上個(gè)月的這筆賬,然后重新做一筆準(zhǔn)確的賬,這樣做就沖銷(xiāo)了銀行存款一正一負(fù)。這個(gè)是不是不對(duì)的?如下: 沖銷(xiāo): 借:管理費(fèi)用 -1200 貸:銀行存款 -1200 調(diào)整 借:制造費(fèi)用 1200 貸:銀行存款 1200
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2020-07-04
老師好,個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返在收到的時(shí)候分錄是: 借 銀行存款 貸 其他收益 那在沖減辦稅人員辦公費(fèi)的時(shí)候,要怎么處理,是這個(gè)分錄嗎? 借 管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 貸 銀行存款
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2023-03-21
報(bào)銷(xiāo)職工食堂伙食費(fèi)分錄,借管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸 銀行存款 對(duì)嗎
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2019-11-02
是一家剛成立的公司,辦公樓剛建好,那個(gè)房地產(chǎn)的那個(gè)測(cè)繪費(fèi)的分錄,借:管理費(fèi)用-開(kāi)辦費(fèi),貸:銀行存款,這樣可以嗎?
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2017-06-06
老師,18年做的借應(yīng)付賬款貸銀行存款,現(xiàn)在還能把應(yīng)付轉(zhuǎn)入管理費(fèi)用里嗎?
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2020-04-25
購(gòu)進(jìn)固定資產(chǎn)500萬(wàn)元以下,分錄如下:借:固定資產(chǎn) 500 貸:銀行存款 500 借:管理費(fèi)用 500 貸:累計(jì)折舊(加速折舊)500可以這樣處理嗎?
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2019-09-23
請(qǐng)問(wèn)下 預(yù)付的租金 做了 借 預(yù)付賬款 貸 銀行存款 每月攤銷(xiāo) 借 管理費(fèi)用 貸 預(yù)付賬款 想問(wèn)下 發(fā)票收到后憑證怎么做?
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2022-01-06
上個(gè)月銀行流水發(fā)生支出歸還借款9萬(wàn),只有收據(jù),借:管理費(fèi)用9,貸:銀行存款9。本月有開(kāi)具發(fā)票,借:管理費(fèi)用9,貸:管理費(fèi)用9。這樣做可以嗎。之前借款沒(méi)有通過(guò)單位帳戶
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2019-10-07
老師你好!我公司收到支付了21年11.26日至22年2月15日3個(gè)月房租185000元。 我11月初支付時(shí),借:應(yīng)付賬款Xx公司185000 貸:銀行存款185000 我11月底收到發(fā)票185000元 摘要寫(xiě),攤銷(xiāo)11.16至12.15房租 借:管理費(fèi)用61666.67 貸:應(yīng)付賬款—房租61666.67 到12月做賬時(shí),摘要寫(xiě)攤銷(xiāo)12.16至1.15房租 借:管理費(fèi)用61666.67 貸:應(yīng)付賬款—房租61666.67 到22年1月做賬時(shí),摘要要寫(xiě)攤銷(xiāo)1.16至2.15房租 借:管理費(fèi)用61666.67 貸:應(yīng)付賬款—房租61666.67 老師幫我看看這樣做行不
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2022-01-04
老師,請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題,4季度發(fā)生的水費(fèi),我想把費(fèi)用計(jì)入21年12月份,但是發(fā)票是22年1月份的。這個(gè)還可以照我的想法那么操作嗎?21.12 借:管理費(fèi)用-水費(fèi) 貸:應(yīng)付賬款 22.1 借應(yīng)付賬款 貸銀行存款 如果可以1月份的發(fā)票我是不是放在 借應(yīng)付賬款 貸銀行存款這個(gè)憑證的后面就行啦? 謝謝您
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2022-01-06
公司是主要是做健身卡辦的服務(wù)行業(yè),想問(wèn)下健身房里教練工資是放到銷(xiāo)售費(fèi)用還是放到管理費(fèi)用呢?
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2018-03-07
在17年做錯(cuò)了一筆賬10萬(wàn),借:管理費(fèi)用,貸:銀行存款。發(fā)票一直沒(méi)有開(kāi),原來(lái)應(yīng)該做,借:預(yù)付賬款,貸:銀行存款,現(xiàn)在跨年度了,不知道如果調(diào)整?
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2019-03-14
公司一名員工繳納社保按照本地戶口繳納的,其本人是非本地戶,后社保局退回多的社保費(fèi)用,分錄是記借管理費(fèi)用-社保費(fèi) 負(fù)數(shù) 銀行存款嗎?
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2017-04-06
老師,我公司的物流費(fèi)或快遞費(fèi),那么都是攤?cè)氩少?gòu)的成本呀,對(duì)嗎?我看到前任直接 管理費(fèi)用--快遞費(fèi),貸銀行存款,我認(rèn)為快遞都是材料,不是單獨(dú)產(chǎn)生的呀。謝謝老師。
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2020-03-04
之前有一筆辦公費(fèi),借管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 進(jìn)項(xiàng)稅 貸銀行存款 現(xiàn)在這筆錢(qián)收到了,全部沖回,且進(jìn)項(xiàng)要轉(zhuǎn)出,分錄怎么做???
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2021-07-08