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我們公司分包給其他單位,項目是3%,發(fā)票也是3%,我們是否可以抵扣?不可以抵扣的話,是不是應交稅費/應交增稅/簡易征收,這個分錄就不用體現(xiàn)?
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2019-11-27
請問小微企業(yè)免征的增值稅 怎么入賬合理
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2022-04-11
下邊截圖中1200元的油費的發(fā)票是含增值稅的嗎?另外如果52題中加油費用全部計入管理費用了,碰到17題再開增值稅發(fā)票的進項稅抵扣,預付賬款會不會重復了,還有1200元的管理費用是不是多記了,針對52題,如果后續(xù)拿到增值稅專用發(fā)票,是不是應該做借:應交稅費——應交增值稅——進項稅 貸:管理費用
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2016-10-21
根據(jù)《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》,下列選項中有關(guān)金融機構(gòu)應當報告大額交易的情況,說法錯誤的是( )。 .當日單筆或者累計交易人民幣5萬元以上、外幣等值1萬美元以上款項劃轉(zhuǎn) B.非自然人客戶銀行賬戶與其他的銀行賬戶發(fā)生當日單筆或者累計交易人民幣200萬元以上、外幣等值20萬美元以上的款項劃轉(zhuǎn) C.自然人客戶銀行賬戶與其他的銀行賬戶發(fā)生當日單筆或者累計交易人民幣50萬元以上、外幣等值10萬美元以上的境內(nèi)款項劃轉(zhuǎn) D.自然人客戶銀行賬戶與其他的銀行賬戶發(fā)生當日單筆或者累計交易人民幣20萬元以上、外幣等值1萬美元以上的跨境款項劃轉(zhuǎn)
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2024-12-17
我公司是施工企業(yè),簡易征收,工程分包給勞務公司,收到的勞務費的發(fā)票是已經(jīng)差額征收的,我們還能按分包金額差額征收嗎?那公司怎么交稅呢?
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2019-11-05
小規(guī)模季報不超過九萬,免征增值稅,那三小稅還要征收嗎?
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2019-01-09
小規(guī)模納稅人,1%的增值稅,季度未滿30萬免征,這免征的1%的增值稅要計入營業(yè)外收入嗎?
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2025-03-20
小規(guī)模貿(mào)易:3萬元以下免增值稅,我聽說去稅務局代開6000元需要交增值稅嗎?為什么代開就要交稅?
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2016-06-12
小規(guī)模季度不超過45萬免征增值稅,那么代開的票交的增值稅的退稅流程?
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2021-06-02
老師,請問小規(guī)模季度收入不超過30萬免征增值稅和附加稅,如果超過30萬,比如40萬,請問是按40萬全額征收增值稅和附加稅,還是只按40-30=10萬超出的部分征收增值稅和附加稅
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2019-05-10
老師好,我是酒店業(yè)一般納稅人,2019年我單位是按收入簡易征收所得稅,現(xiàn)在2019年單位享受增值稅加計扣除收入,但是,做賬沒有確認收入一直在增值稅貸方余額里。報12月所得稅時也沒有報這個收入。現(xiàn)在如果想報年度報表時,加上這個收入,那年度報表和上年12月的報表就發(fā)生了差異,這個怎么辦?
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2020-02-27
股票交易賬戶去哪里開啊,俺們是石家莊的,俺們的公司目前是小規(guī)模的公司
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2020-04-10
出租2016年4月30日前不動產(chǎn)簡易計稅,增值稅計入應交稅費一簡易計稅嗎
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2017-08-25
今年新政策小規(guī)模納稅人按季申報增值稅的,銷售額不足30萬免征稅,如果當初開普票的時候做了一筆借:銀行存款,貸:主營業(yè)務收入和應交稅費-應交增值稅(3個點),既然政策免征,那如何轉(zhuǎn)出這筆增值稅?
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2019-04-02
辦理留底退稅已成功,稅務局說我們開的有簡易征收發(fā)票,不符合
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2022-07-25
老師,公司繳納稅控維護費做會計分錄是借:管理費用 貸:銀行存款,抵稅時再做分錄借:應交稅費-應交增值稅(減免稅款)貸:管理費用,對嗎?
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2022-08-08
老師 出口退稅收到款。分錄:借:其他應收款-出口退稅 貸:應交稅費-應交增值稅(出口退稅) 借:銀行存款 貸:其他應收款-出口退稅,未交增值稅借方余額還是期初余額,沒有變化,未交增值稅應該如何處理,分錄怎么做? 出口退稅不是一直在應交稅費-應交增值稅(出口退稅)貸方掛著,這樣的話未交增值稅如何處理
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2020-09-23
我們是企業(yè)咨詢管理公司,一般納稅人,選擇了差額征稅,還能選擇一般計稅或是簡易計稅嗎?
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2018-06-21
老師,增值稅小規(guī)模納稅人享受的季度銷售額小于30萬免征增值稅的優(yōu)惠,免征的稅額要交企業(yè)所得稅嗎?
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2020-06-05
一般納稅人 做收入:借:應收賬款 1000 貸:主營業(yè)務870 貸 :應交稅費——應交增值稅(銷項稅) 130,現(xiàn)在免征了,如何做分錄
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2022-03-22