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老師,請(qǐng)問(wèn)營(yíng)業(yè)外收入交的企業(yè)所得稅稅率和主營(yíng)一樣嗎?
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2022-04-09
前幾天稅務(wù)局讓改上季度 季報(bào)企業(yè)所得稅 期初期末資產(chǎn) 我在電腦上沒改了 就犯了一個(gè)低級(jí)錯(cuò)誤 給報(bào)表作廢了 然后上窗口改 窗口說(shuō)這屬于超期要罰款 但是我這個(gè)戶 公司已經(jīng)解體了 就是工商稅務(wù)沒銷戶 房產(chǎn) 土地 稅很多期都沒申報(bào)了 這樣就把以前沒申報(bào)的都帶起來(lái)了 非常麻煩 我們老板都沒在長(zhǎng)春市 他也不可能補(bǔ)上這些稅了 我求稅管讓我單獨(dú)補(bǔ)報(bào)所得稅 他說(shuō)補(bǔ)不了 我就是想問(wèn) 這個(gè)
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2019-05-27
請(qǐng)問(wèn)醫(yī)院適用的增值稅稅率和企業(yè)所得稅稅率是多少?除了這兩個(gè)稅,還有沒有其他的稅種?
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2020-06-27
我司是商業(yè)服務(wù)型企業(yè),屬于二人合伙的專利事務(wù)所。成本主要來(lái)自于人員工資,和各項(xiàng)費(fèi)用開支,平時(shí)增值稅也是硬交,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票很少,凈利潤(rùn)在收入的三成以上。1,請(qǐng)問(wèn)經(jīng)營(yíng)所得交稅的時(shí)候,兩位股東可以怎么合理地少交交個(gè)人所得稅。2,按超額累進(jìn)稅率交個(gè)人所得稅時(shí)有沒有啥費(fèi)用扣除。3、我司如果想在賬面上增加成本,可以怎么操作
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2019-11-08
企業(yè)所得稅怎么算呢?個(gè)人所得稅怎么算
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2017-02-16
我們是個(gè)人獨(dú)資小公司 公司交的所得稅 是個(gè)人所得稅還是企業(yè)所得稅?
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2019-04-11
有沒有哪種企業(yè)只交個(gè)人所得稅不交企業(yè)所得稅的?
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2018-08-23
企業(yè)所得稅和個(gè)人所得稅之間有什么聯(lián)系和影響?
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2016-10-13
老師這種公司開票的內(nèi)容都有啥?,他們的企業(yè)所得稅和個(gè)人所得稅和咱們的平常的公司是一樣的嗎
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2019-07-31
你好老師,我們企業(yè)有700多人,我們的個(gè)人所得稅是人事部門做的,做完給我們一個(gè)表,我們?cè)僮匀蝗藫咐U客戶導(dǎo)入就可以了,這樣是不是我們就不用再摳繳客戶端錄入人員信息了?
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2020-04-14
中國(guó)公民張某1-12月從中國(guó)境內(nèi)取得工資、薪金收入182800元,12月份一次性取 得年終獎(jiǎng)金22000元;在報(bào)刊上發(fā)表文章取得稿酬收入5000元;當(dāng)年還從A國(guó)取得股息收 入折合人民幣10000元。該納稅人已按A國(guó)稅法規(guī)定繳納了個(gè)人所得稅1650元。計(jì)算該納稅人年度應(yīng)納個(gè)人所得稅稅額
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2021-06-15
標(biāo)題 2.中國(guó)公民張某1- 12月從中國(guó)境內(nèi)取得工資、薪金收入182 800元,12月份一次性取得年終獎(jiǎng)金22 000元;在報(bào)刊上發(fā)表文章取得稿酬收人5000元;當(dāng)年還從A國(guó)取得股息收人折合人民幣10 000元。該納稅人已按A國(guó)稅法規(guī)定繳納了個(gè)人所得稅1650元。要求:計(jì)算該納稅人年度應(yīng)納個(gè)人所得稅稅額。
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2021-11-23
老師:十一月份工資已經(jīng)發(fā)了,這是十月份的績(jī)效,直接發(fā)個(gè)人賬戶了,也沒扣繳個(gè)人所得稅,這個(gè)怎么處理?是小規(guī)模企業(yè)
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2021-12-06
企業(yè)所得稅=(不含稅營(yíng)業(yè)收入-附加稅-總成本)*所得稅稅率?
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2021-12-22
年應(yīng)納稅所得額300萬(wàn)以上,按照多少企業(yè)所得稅稅率呢
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2023-03-13
請(qǐng)問(wèn)老師,核定征收的合伙企業(yè),生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得稅率怎么算?核定稅率是3.6,2個(gè)合伙人,比例是15&85。100萬(wàn)應(yīng)該要交多少
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2019-06-14
趙某從A國(guó)取得股息所得(稅前)折合人民幣8000元,已在A國(guó)繳納個(gè)人所得稅400元;從B國(guó)取得翻譯所得(稅前)人民幣60000元,已在B國(guó)繳納個(gè)人所得稅18000元,下列說(shuō)法正確的有(?。?A.對(duì)A國(guó)所得補(bǔ)繳個(gè)人所得稅1200元 B.對(duì)A國(guó)所得不補(bǔ)繳個(gè)人所得稅 C.對(duì)B國(guó)所得補(bǔ)繳個(gè)人所得稅5600元 D.對(duì)B國(guó)所得不補(bǔ)繳個(gè)人所得稅 E.趙某應(yīng)補(bǔ)繳個(gè)人所得稅合計(jì)為0 AD 來(lái)自A國(guó)所得抵免限額=8000×20%=1600(元),在A國(guó)實(shí)際繳納個(gè)人所得稅400元,應(yīng)補(bǔ)繳個(gè)人所得稅=1600-400=1200(元);來(lái)自B國(guó)所得的抵免限額=60000× 有的題目無(wú)抵免?到底哪種情況有抵免?
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2022-12-17
老師,建筑行業(yè)一般納稅人所得稅率是核定征收,取得的材料專票進(jìn)項(xiàng)可以抵扣嗎
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2020-04-22
獨(dú)立核算分公司注銷時(shí),賬上有未分配利潤(rùn)(稅后),此未分配利潤(rùn)轉(zhuǎn)回了總機(jī)構(gòu),分公司與總機(jī)構(gòu)所得稅率都是25%,在注銷時(shí)當(dāng)?shù)囟惥忠蠼粋€(gè)人所得稅,否則不予辦理,如何處理?但我還是有點(diǎn)不明白,分公司分回給的是法人企業(yè),且已經(jīng)繳納過(guò)企業(yè)所得稅,再交個(gè)人所得稅,那不是重復(fù)了嗎?
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2022-08-11
B公司為增值稅一般納稅人。 <tex>2X20</tex> 年12月31日購(gòu)入一臺(tái)不 X7 需要安裝的設(shè)備,購(gòu)買價(jià)款為 200萬(wàn)元,增值稅稅額26萬(wàn)元, 預(yù)計(jì)使用5年,預(yù)計(jì)凈殘值為 零,會(huì)計(jì)采用直線法計(jì)提折舊。 稅法規(guī)定采用雙倍余額遞減法 計(jì)提折舊,年限與殘值與會(huì)計(jì) 估計(jì)相同,B公司所得稅稅率 25%。 <tex>2X21</tex> 年12月31日該設(shè) 備的賬面價(jià)值是 [填空1] 萬(wàn)元, 計(jì)稅基礎(chǔ)是 [填空2] 萬(wàn)元,產(chǎn) 生 [填空3] (應(yīng)納稅暫時(shí)性差 異/可抵扣暫時(shí)性差異),確 認(rèn)遞延所得稅負(fù)債 [填空4] 萬(wàn) 元。
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2022-10-31