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對于個人獨資企業(yè),現(xiàn)在交的生產(chǎn)經(jīng)營所得費用都是從老板個人卡上直接扣的。對于這部分支出,公司是否要記賬?如果記賬是記入所得稅費用嗎?
1/1439
2018-05-06
老師,所得稅匯算清繳期間費用里面的明細沒有社保這一欄,那就填在其他這一欄嗎?~
1/762
2020-05-08
老師我想問下,營業(yè)外支出,營業(yè)外收入,所得稅費用都是不影響營業(yè)利潤的,還是只有所得稅費用不影響。老師兩次都不一樣呢
1/1463
2022-02-04
企業(yè)當年還有成本費用發(fā)票沒有開回來,當年成本和費用可以暫估嗎?這個發(fā)票是不是應(yīng)當在次年的匯算清繳之前必須開回來,才可以沖減當年的暫估,進頁抵減當年的企業(yè)所得稅?
1/1827
2020-12-29
老師,我公司是季報,季報的時候所得稅費用可以抵扣以前年度虧損嗎?
3/715
2022-02-22
你好老師,個人獨資企業(yè)交的個人經(jīng)營所得稅是個人承擔,繳納的財務(wù)賬上怎么處理,計提的時是計提到所得稅費用里嗎
1/1159
2019-11-11
企業(yè)所得稅的申報表,那個營業(yè)成本包括管理費用和銷售費用嗎
2/1368
2022-01-13
我在報年度企業(yè)所得稅,這個期間費用,管理費用,職工薪酬這一項是只填工資嗎,那福利費社保公積金填哪里,填其他里嗎
5/1362
2021-05-25
老師你好!我前年計提工資跟社保憑證弄錯了。今年沖銷更正了,導(dǎo)致了我利潤表的銷售費用跟管理費用中數(shù)字跟明細賬的數(shù)字對不上。我報所得稅年報時,我應(yīng)該按利潤表的數(shù)字報還是跟明細賬中的數(shù)字報?謝謝!
1/750
2020-03-04
這些期間費用科目里,所得稅年報時哪個是可以調(diào)增調(diào)減的,賬載金額和稅收金額怎么填寫
3/2292
2017-03-22
籌建期有點長 現(xiàn)在還沒產(chǎn)生收入 但是在賬務(wù)上 之前的會計已經(jīng)全部費用化了 沒有計入長期待攤費用,現(xiàn)在要報18年企業(yè)所得稅,我把負數(shù)利潤填進去申報還是什么也不填申報好?因為我擔心如果填了負數(shù)利潤,那政策允許5年內(nèi)彌補虧損 是不是得從18年開始計算了?
1/515
2019-01-18
所得稅年報里費用明細表的第一行職工薪酬,銷售費用和管理費用的合計數(shù)可能和職工薪酬調(diào)整表的賬載金額合計數(shù)相等么?我查了下,一般說是前者小于后者
1/923
2017-02-26
自行研發(fā)的無形資產(chǎn),費用化支出加計扣除賬面與計稅差異部分,要不要確認遞延所得稅?
3/2887
2021-06-11
我司有一筆從國外購進一項特許權(quán)使用費業(yè)務(wù),是一個版本的使用權(quán),需支付USD15000,我司已代扣代繳所得稅、增值稅及附加稅,代繳稅由我司承擔。請問:我怎么做賬呢?
1/1289
2020-12-18
銀行手續(xù)在所得稅匯算清繳的期間費用表里到底是填在第六項的傭金和手續(xù)還是填其他里?那位老師給我準確答案
1/962
2020-04-15
老師,您好! 所得稅按季申報,是不是一個季度的收入減成本費用算出的所得稅?比如如果這個月是收入大于成本費用,所得稅是正數(shù),下個月收入小于成本費用,所得稅是負數(shù),要繳納的金額是正數(shù)減過負數(shù)后的才是要申報的對吧?
1/951
2019-08-27
你好,申報經(jīng)營所得稅時申報失敗原因【通用業(yè)務(wù)錯誤:該納稅人已經(jīng)在2021年度綜合所得匯算清繳中填報了“減除費用”,根據(jù)稅法規(guī)定,上述費用或扣除不可在綜合所得匯算清繳與經(jīng)營所得匯算清繳中重復(fù)享受。】。請問怎么處理
1/1376
2022-03-18
遞延所得稅公式中,遞延所得稅負債可以+遞延所得稅資產(chǎn)嗎?沒必要非得期末余額-期初余額吧?可以靈活運用不能是負數(shù)對嗎?也就是(遞延所得稅負債期初余額-遞延所得稅負債期末余額)+(遞延所得稅資產(chǎn)期末余額–遞延所得稅資產(chǎn)期初余額)括號內(nèi)不能是負數(shù)對嗎??
1/1806
2020-06-01
企業(yè)所得稅表中的營業(yè)成本是指所有成本,還是包含所有費用,,
1/879
2017-10-23
老師,問下利潤表里邊減所得稅費用,是減已繳納的,還是這個季度要交的。比如說,3月計提所得稅,887,那么在填寫利潤表需要減掉所得稅費用887么。
2/943
2019-04-18