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甲公司為一般納稅人,適用的所得稅稅率為25%,2013、2014年度的有關(guān)資料如下:(1)2013年年初未分配利潤為貸方余額300萬元,遞延所得稅負(fù)債年初數(shù)為25萬元,遞延所得稅資產(chǎn)年初數(shù)為25萬元,2013年利潤總額為1000萬元,經(jīng)納稅調(diào)整后應(yīng)納稅所得額為800萬元,遞延所得稅負(fù)債年末數(shù)為52.5萬元,遞延所得稅資產(chǎn)年末數(shù)為5萬元。根據(jù)資料(1),下列關(guān)于甲公司2013年的表述正確的是()。 A:甲公司應(yīng)交所得稅為200萬元 B:遞延所得稅費(fèi)用為47.5萬元 C:遞延所得稅費(fèi)用為7.5萬元 D:所得稅
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2016-05-09
企業(yè)所得稅表中的營業(yè)成本是指所有成本,還是包含所有費(fèi)用,,
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2017-10-23
老師,問下利潤表里邊減所得稅費(fèi)用,是減已繳納的,還是這個季度要交的。比如說,3月計提所得稅,887,那么在填寫利潤表需要減掉所得稅費(fèi)用887么。
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2019-04-18
所得稅匯算清繳時,利潤表上的所得稅費(fèi)用填在哪里?年報上沒有填所得稅費(fèi)用的地方,那樣就要補(bǔ)稅。利潤表里面的1719.60應(yīng)該填在年報里的什么地方?
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2020-04-16
分公司是獨(dú)立核算的,有申報增值稅和企業(yè)所得稅以及企業(yè)所得稅年報,總公司的企業(yè)所得稅年報以及財務(wù)報表用不用把分公司的數(shù)據(jù)合并在一起呢?
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2019-05-21
請問匯算清繳后,發(fā)現(xiàn)前年度少計利息120萬元,是否需要調(diào)整所得稅費(fèi)用?即是否做下面分錄?借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅 貸:以前年度損益調(diào)整(所得稅費(fèi)用)
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2019-09-10
企業(yè)是小規(guī)模納稅人,做的手工帳,企業(yè)所得稅費(fèi)用在月末如何結(jié)轉(zhuǎn)?是和稅金及附加一樣結(jié)轉(zhuǎn):借:本年利潤 貸:所得稅費(fèi)用---企業(yè)所得稅,是這樣的嗎?
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2017-04-02
大陽酒廠5月銷售糧食白酒90噸,其中開 具專用發(fā)票所注明的銷售額為200000元,開具普通發(fā)票所注明的銷售額為79100元。 試計算該酒廠本月應(yīng)繳的消費(fèi)額和增值 稅額 (消費(fèi)稅率為20%,單位稅額為每斤0.50 元,增值稅稅率13%)。
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2023-11-02
老師,第一次報考稅務(wù)師,最好報ji 門?要是報考兩門的話最好選哪兩門
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2019-05-12
老師,您好! 所得稅按季申報,是不是一個季度的收入減成本費(fèi)用算出的所得稅?比如如果這個月是收入大于成本費(fèi)用,所得稅是正數(shù),下個月收入小于成本費(fèi)用,所得稅是負(fù)數(shù),要繳納的金額是正數(shù)減過負(fù)數(shù)后的才是要申報的對吧?
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2019-08-27
你好,申報經(jīng)營所得稅時申報失敗原因【通用業(yè)務(wù)錯誤:該納稅人已經(jīng)在2021年度綜合所得匯算清繳中填報了“減除費(fèi)用”,根據(jù)稅法規(guī)定,上述費(fèi)用或扣除不可在綜合所得匯算清繳與經(jīng)營所得匯算清繳中重復(fù)享受?!?。請問怎么處理
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2022-03-18
老師新年好!為什么購進(jìn)貨車用于銷售部和職工食堂可以抵扣銷項(xiàng)稅,這不是用于銷售部門和食堂員工的福利嗎?用于福利不應(yīng)該可以抵扣?謝謝。
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2020-01-25
去年有一筆材料款全部入費(fèi)用了 現(xiàn)在匯算清繳發(fā)現(xiàn)入多了 可以通過跨期扣除費(fèi)用做納稅調(diào)增嗎 那賬如何做呢 小企業(yè)會計準(zhǔn)則不入遞延所得稅資產(chǎn)對不 ?借:所得稅費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——企業(yè)所得稅 借:利潤分配——未分配利潤 貸:所得稅費(fèi)用 這樣做對嗎 ?
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2022-04-15
老師女神節(jié)快樂!謝謝老師上次的回答,這次的問題是,2020年的企業(yè)所得稅2021年1月交納,所得稅費(fèi)用要不要計提?計提時借:所得稅費(fèi)用,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅,繳納時借:應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交所得稅,貸:銀行存款,結(jié)轉(zhuǎn)企業(yè)所得稅時,借:本年利潤,貸:所得稅費(fèi)用我這樣做對嗎?有人跟我說不用計提,交納完畢結(jié)轉(zhuǎn)時應(yīng)借:利潤分配-未分配利潤,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅,她說跨年了就該照他那樣結(jié)轉(zhuǎn),我搞不清是不是該結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤里
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2021-03-08
請問我公司費(fèi)用類票沒開多少,但是做了一個大的工程,要交很多增值稅和所得稅,改怎么辦,可以原票嗎,什么是原票,怎么原票
1/535
2018-12-09
題目里沒有給所得稅費(fèi)用的金額,但是要計算凈利潤,請問怎么算???所得稅費(fèi)用怎么算?凈利潤怎么算?
1/1666
2015-01-16
應(yīng)納稅所得額 = 勞務(wù)報酬(少于4000元) - 800元 應(yīng)納稅所得額 = 勞務(wù)報酬(超過4000元) × (1 - 20%) 應(yīng)納稅額 = 應(yīng)納稅所得額 × 適用稅率 - 速算扣除數(shù) 說明: 1、勞務(wù)報酬所得在800元以下的,不用繳納個人所得稅; 2、勞務(wù)報酬所得大于800元且沒有超過4000元,可減除800元的扣除費(fèi)用; 3、勞務(wù)報酬所得超過4000元的,可減除勞務(wù)報酬收入20%的扣除費(fèi)用;, 這道題為什么是*1-20%,而不是直接減800,不是沒有超過4000嗎
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2021-05-12
老師,這個表計算企業(yè)所得稅是用611273.66*0.25=152818.42元,這是本季度要交的企業(yè)所得稅嗎
1/293
2019-10-24
老師,幫我講講第5題。2020年所得稅指的是年末所得稅?稅率開始都用15%?不太懂
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2021-04-28
新小規(guī)模公司,個人所得稅什么時候啟用?還是說要像企業(yè)所得稅那樣去核定?
1/1475
2018-11-27