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企業(yè)是小規(guī)模納稅人,做的手工帳,企業(yè)所得稅費用在月末如何結(jié)轉(zhuǎn)?是和稅金及附加一樣結(jié)轉(zhuǎn):借:本年利潤 貸:所得稅費用---企業(yè)所得稅,是這樣的嗎?
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2017-04-02
從公賬轉(zhuǎn)到私人賬戶的備用金,在從備用金里面支付給房租,需要繳納企業(yè)所得稅或者個人所得稅嗎 繳納企業(yè)所得稅和個人所得稅嗎 就是公轉(zhuǎn)私,和公轉(zhuǎn)到備用金在轉(zhuǎn)給私戶,都要繳納一樣的稅嗎 可是他們沒有給我們開票
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2022-04-12
預(yù)交的稅金 應(yīng)交稅金 - 應(yīng)交企業(yè)所得稅 - 帶征企業(yè)所得稅要計提而別的不用呢?
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2017-09-08
老師,現(xiàn)在個稅起征點不是5000元嗎?為什么還用之前個人所得稅所得稅稅率表。
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2021-12-30
經(jīng)營所得個人所得稅月季度申報表A表,知道應(yīng)納稅額,怎么求出成本費用呢
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2020-08-03
小規(guī)模納稅人個人所得稅生產(chǎn)經(jīng)營所得核定征收有三種方式一般采用哪種
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2021-12-09
個人獨資企業(yè)小規(guī)模納稅人,報個人所得稅的時候,還用報老板的經(jīng)營所得嗎
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2021-03-20
深圳小微企業(yè),5%的所得稅率,再減半征收的,這個適用于2020年的所得稅申報嗎
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2021-04-06
利潤表中的所得稅費用等于所得稅申報表中的哪個金額???如果是小微企業(yè)
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2018-11-29
老師,請問現(xiàn)在的政策,100萬的所得額減按25%交所得稅也適用于一般納稅人嗎?
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2019-05-13
企業(yè)所得稅的稅負率是,所得稅費用全年累計數(shù)/(主營業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入)全年累計數(shù)*100%。對嗎
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2015-03-11
老師,我們承包對方的加氣站,對方派人過去檢查,對我們罰款,這個一年總有幾次罰款,這種的我要怎么弄,就從公戶支付給對方嗎,然后對方寫收據(jù),我寫個情況說明,進行做賬,所得稅匯算調(diào)增這些罰款,是這些流程對吧,我剛來這個公司,他們是從公戶支取備用金的方式把錢拿出來,然后繳納罰款,理由是罰款沒有票沒法入賬
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2024-11-29
老師女神節(jié)快樂!謝謝老師上次的回答,這次的問題是,2020年的企業(yè)所得稅2021年1月交納,所得稅費用要不要計提?計提時借:所得稅費用,貸:應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅,繳納時借:應(yīng)交稅費,應(yīng)交所得稅,貸:銀行存款,結(jié)轉(zhuǎn)企業(yè)所得稅時,借:本年利潤,貸:所得稅費用我這樣做對嗎?有人跟我說不用計提,交納完畢結(jié)轉(zhuǎn)時應(yīng)借:利潤分配-未分配利潤,貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅,她說跨年了就該照他那樣結(jié)轉(zhuǎn),我搞不清是不是該結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤里
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2021-03-08
去年有一筆材料款全部入費用了 現(xiàn)在匯算清繳發(fā)現(xiàn)入多了 可以通過跨期扣除費用做納稅調(diào)增嗎 那賬如何做呢 小企業(yè)會計準則不入遞延所得稅資產(chǎn)對不 ?借:所得稅費用 貸:應(yīng)交稅費——企業(yè)所得稅 借:利潤分配——未分配利潤 貸:所得稅費用 這樣做對嗎 ?
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2022-04-15
甲公司為一般納稅人,適用的所得稅稅率為25%,2013、2014年度的有關(guān)資料如下:(1)2013年年初未分配利潤為貸方余額300萬元,遞延所得稅負債年初數(shù)為25萬元,遞延所得稅資產(chǎn)年初數(shù)為25萬元,2013年利潤總額為1000萬元,經(jīng)納稅調(diào)整后應(yīng)納稅所得額為800萬元,遞延所得稅負債年末數(shù)為52.5萬元,遞延所得稅資產(chǎn)年末數(shù)為5萬元。根據(jù)資料(1),下列關(guān)于甲公司2013年的表述正確的是()。 A:甲公司應(yīng)交所得稅為200萬元 B:遞延所得稅費用為47.5萬元 C:遞延所得稅費用為7.5萬元 D:所得稅
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2016-05-09
看看這個如何能算得沒有利潤,不用交企業(yè)所得稅
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2017-01-23
老師,第一次報考稅務(wù)師,最好報ji 門?要是報考兩門的話最好選哪兩門
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2019-05-12
老師新年好!為什么購進貨車用于銷售部和職工食堂可以抵扣銷項稅,這不是用于銷售部門和食堂員工的福利嗎?用于福利不應(yīng)該可以抵扣?謝謝。
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2020-01-25
應(yīng)納稅所得額 = 勞務(wù)報酬(少于4000元) - 800元 應(yīng)納稅所得額 = 勞務(wù)報酬(超過4000元) × (1 - 20%) 應(yīng)納稅額 = 應(yīng)納稅所得額 × 適用稅率 - 速算扣除數(shù) 說明: 1、勞務(wù)報酬所得在800元以下的,不用繳納個人所得稅; 2、勞務(wù)報酬所得大于800元且沒有超過4000元,可減除800元的扣除費用; 3、勞務(wù)報酬所得超過4000元的,可減除勞務(wù)報酬收入20%的扣除費用;, 這道題為什么是*1-20%,而不是直接減800,不是沒有超過4000嗎
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2021-05-12
老師,這個表計算企業(yè)所得稅是用611273.66*0.25=152818.42元,這是本季度要交的企業(yè)所得稅嗎
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2019-10-24