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籌建期有點(diǎn)長(zhǎng) 現(xiàn)在還沒(méi)產(chǎn)生收入 但是在賬務(wù)上 之前的會(huì)計(jì)已經(jīng)全部費(fèi)用化了 沒(méi)有計(jì)入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,現(xiàn)在要報(bào)18年企業(yè)所得稅,我把負(fù)數(shù)利潤(rùn)填進(jìn)去申報(bào)還是什么也不填申報(bào)好?因?yàn)槲覔?dān)心如果填了負(fù)數(shù)利潤(rùn),那政策允許5年內(nèi)彌補(bǔ)虧損 是不是得從18年開(kāi)始計(jì)算了?
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2019-01-18
所得稅年報(bào)里費(fèi)用明細(xì)表的第一行職工薪酬,銷售費(fèi)用和管理費(fèi)用的合計(jì)數(shù)可能和職工薪酬調(diào)整表的賬載金額合計(jì)數(shù)相等么?我查了下,一般說(shuō)是前者小于后者
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2017-02-26
自行研發(fā)的無(wú)形資產(chǎn),費(fèi)用化支出加計(jì)扣除賬面與計(jì)稅差異部分,要不要確認(rèn)遞延所得稅?
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2021-06-11
我司有一筆從國(guó)外購(gòu)進(jìn)一項(xiàng)特許權(quán)使用費(fèi)業(yè)務(wù),是一個(gè)版本的使用權(quán),需支付USD15000,我司已代扣代繳所得稅、增值稅及附加稅,代繳稅由我司承擔(dān)。請(qǐng)問(wèn):我怎么做賬呢?
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2020-12-18
銀行手續(xù)在所得稅匯算清繳的期間費(fèi)用表里到底是填在第六項(xiàng)的傭金和手續(xù)還是填其他里?那位老師給我準(zhǔn)確答案
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2020-04-15
去年有一筆材料款全部入費(fèi)用了 現(xiàn)在匯算清繳發(fā)現(xiàn)入多了 可以通過(guò)跨期扣除費(fèi)用做納稅調(diào)增嗎 那賬如何做呢 小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則不入遞延所得稅資產(chǎn)對(duì)不 ?借:所得稅費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——企業(yè)所得稅 借:利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn) 貸:所得稅費(fèi)用 這樣做對(duì)嗎 ?
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2022-04-15
企業(yè)所得稅表中的營(yíng)業(yè)成本是指所有成本,還是包含所有費(fèi)用,,
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2017-10-23
老師,問(wèn)下利潤(rùn)表里邊減所得稅費(fèi)用,是減已繳納的,還是這個(gè)季度要交的。比如說(shuō),3月計(jì)提所得稅,887,那么在填寫(xiě)利潤(rùn)表需要減掉所得稅費(fèi)用887么。
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2019-04-18
所得稅匯算清繳時(shí),利潤(rùn)表上的所得稅費(fèi)用填在哪里?年報(bào)上沒(méi)有填所得稅費(fèi)用的地方,那樣就要補(bǔ)稅。利潤(rùn)表里面的1719.60應(yīng)該填在年報(bào)里的什么地方?
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2020-04-16
分公司是獨(dú)立核算的,有申報(bào)增值稅和企業(yè)所得稅以及企業(yè)所得稅年報(bào),總公司的企業(yè)所得稅年報(bào)以及財(cái)務(wù)報(bào)表用不用把分公司的數(shù)據(jù)合并在一起呢?
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2019-05-21
請(qǐng)問(wèn)匯算清繳后,發(fā)現(xiàn)前年度少計(jì)利息120萬(wàn)元,是否需要調(diào)整所得稅費(fèi)用?即是否做下面分錄?借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅 貸:以前年度損益調(diào)整(所得稅費(fèi)用)
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2019-09-10
企業(yè)是小規(guī)模納稅人,做的手工帳,企業(yè)所得稅費(fèi)用在月末如何結(jié)轉(zhuǎn)?是和稅金及附加一樣結(jié)轉(zhuǎn):借:本年利潤(rùn) 貸:所得稅費(fèi)用---企業(yè)所得稅,是這樣的嗎?
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2017-04-02
應(yīng)納稅所得額 = 勞務(wù)報(bào)酬(少于4000元) - 800元 應(yīng)納稅所得額 = 勞務(wù)報(bào)酬(超過(guò)4000元) × (1 - 20%) 應(yīng)納稅額 = 應(yīng)納稅所得額 × 適用稅率 - 速算扣除數(shù) 說(shuō)明: 1、勞務(wù)報(bào)酬所得在800元以下的,不用繳納個(gè)人所得稅; 2、勞務(wù)報(bào)酬所得大于800元且沒(méi)有超過(guò)4000元,可減除800元的扣除費(fèi)用; 3、勞務(wù)報(bào)酬所得超過(guò)4000元的,可減除勞務(wù)報(bào)酬收入20%的扣除費(fèi)用;, 這道題為什么是*1-20%,而不是直接減800,不是沒(méi)有超過(guò)4000嗎
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2021-05-12
老師,問(wèn)下,如果是簡(jiǎn)易記稅,比如我現(xiàn)在有1000萬(wàn)的工程,我向甲方要開(kāi)1000萬(wàn)的票,如果,我專業(yè)分包有600萬(wàn)的票,我是不是就可以按400萬(wàn)來(lái)開(kāi)1000萬(wàn)的發(fā)票,我記稅基礎(chǔ)就是400萬(wàn)來(lái)交稅?
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2019-10-21
每月的應(yīng)交增值稅不是銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)減留抵嗎?!如果是正數(shù)就交稅負(fù)數(shù)就不交嗎?!如果是負(fù)數(shù)的話還要做借:應(yīng)交稅金-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅 這個(gè)分錄嗎
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2017-03-07
預(yù)交的稅金 應(yīng)交稅金 - 應(yīng)交企業(yè)所得稅 - 帶征企業(yè)所得稅要計(jì)提而別的不用呢?
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2017-09-08
老師,現(xiàn)在個(gè)稅起征點(diǎn)不是5000元嗎?為什么還用之前個(gè)人所得稅所得稅稅率表。
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2021-12-30
經(jīng)營(yíng)所得個(gè)人所得稅月季度申報(bào)表A表,知道應(yīng)納稅額,怎么求出成本費(fèi)用呢
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2020-08-03
小規(guī)模納稅人個(gè)人所得稅生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得核定征收有三種方式一般采用哪種
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2021-12-09
個(gè)人獨(dú)資企業(yè)小規(guī)模納稅人,報(bào)個(gè)人所得稅的時(shí)候,還用報(bào)老板的經(jīng)營(yíng)所得嗎
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2021-03-20