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小規(guī)模增值稅申報(bào)其他免稅銷售額數(shù)據(jù)怎么填
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2021-04-03
老年病醫(yī)院,康養(yǎng)中心增值稅和所得稅是否免稅?
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2022-03-27
老師,增值稅附加稅低于多少可以免交,是50元嗎?
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2023-02-21
老師好,我公司進(jìn)口農(nóng)產(chǎn)品到海關(guān)繳納9%增值稅,國內(nèi)銷售符合可享受增值稅減免.進(jìn)口增值稅不可抵扣,那增值稅和關(guān)稅都可以進(jìn)成本嗎
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2021-01-07
小規(guī)模未達(dá)到增值稅起征點(diǎn),賬務(wù)處理是 借:應(yīng)收賬款 , 貸:主營業(yè)務(wù)收入 ,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 , 貸:營業(yè)外收入——增值稅減免 ?
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2024-12-26
老師,免稅產(chǎn)品對(duì)應(yīng)的原材料進(jìn)項(xiàng)稅不能抵扣,對(duì)吧? 那我能放棄免稅嗎?放棄免稅,是不是進(jìn)項(xiàng)就可以抵扣了? 比如:產(chǎn)成品不含稅銷售價(jià)100,稅率13%;原材料70,稅率13%,放棄免稅的話,應(yīng)交增值稅=(100-70)*13%=3.9 享受免稅的話,進(jìn)項(xiàng)要轉(zhuǎn)出,應(yīng)交增值稅=(0-(0-70*13%)=9.1,我增值稅豈不是不降反升?
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2020-03-12
10月購買稅控盤480,第二年1月申報(bào)上一年第四季度增值稅時(shí)減免了480的增值稅,附加稅根據(jù)減免后的金額計(jì)算,請(qǐng)問減免增值稅480的分錄是在哪個(gè)月做?第四季度計(jì)提的附加也是根據(jù)減免前的金額計(jì)提的,實(shí)際按減免后的繳納,少交的部分是不是做營業(yè)外收入,分錄在哪個(gè)月做?
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2019-01-03
小微企業(yè)不是季度9萬以下就免稅嗎,國稅的增值稅是免的,那么地稅那邊的稅種也是全免的嗎
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2018-03-27
2019年的稅控設(shè)備280元,當(dāng)年未做減免稅記賬,增值稅也沒申報(bào)減免。2022年還能記賬減免稅款申報(bào)嗎?
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2022-02-11
小規(guī)模5月做的稅務(wù)登記,是20萬免,還是10萬免,增值稅?那假如6月做的稅務(wù)登記,開票就不免了?
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2020-06-25
老師,剛借到一盤新賬,發(fā)票 之前個(gè)會(huì)計(jì)做增值稅減免稅額時(shí):以前個(gè)會(huì)計(jì)是借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額 貸:營業(yè)外收入-補(bǔ)貼收入 ,但系做收入時(shí)沒有確認(rèn) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,所以 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額這個(gè)科目借方一直掛有數(shù)據(jù),這怎么調(diào)賬嗄 ???
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2019-05-31
金稅盤的技術(shù)服務(wù)費(fèi)遞減增值稅計(jì)入:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額330元。申報(bào)時(shí),遞減稅費(fèi)了。應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額 借方余額330元,如何做結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費(fèi)-簡易計(jì)稅14000元。有 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額330元,實(shí)際納稅13670元。如何結(jié)轉(zhuǎn)一般納稅人
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2017-06-07
老師,如果增值稅免了,也就沒有城建和附加了唄?
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2021-06-07
蘭卅3萬不到免稅的怎么填增值稅納稅申報(bào)表
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2015-12-10
小規(guī)模開普票 一季度開90000以下免交增值稅是嗎
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2017-12-08
個(gè)體零售商業(yè)免稅,怎么才能開增值稅專用發(fā)票?
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2017-02-28
小規(guī)模增值稅減免政策,季度不超30萬含專票嗎?
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2019-01-21
小規(guī)模起征點(diǎn)以下免得增值稅是營業(yè)外收入嗎
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2019-04-24
老師現(xiàn)在2022年增值稅全免還需要計(jì)提附加稅嗎
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2022-09-05
高新技術(shù)型企業(yè)銷售軟件的增值稅是不是免了?
1/207
2022-11-14