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老師,請問 我每月直接繳社??梢詥??不計提, 直接就走借管理費用社保,其他應付社保,貸銀行存款
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2016-08-18
老師,公司的車繳納車險3527元和車險公司代收車船稅360元,請問我拿到發(fā)票做外賬可以這樣做嗎? 借:管理費用—車輛費用 3887 待:銀行存款 3887
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2020-04-10
航空運輸電子客票行程單可以作為憑證嗎?入管理費用-二級科目是什么???差旅費對嗎?
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2017-12-22
老師,上午我拿到銀行回單,有跨行轉帳手續(xù)費和信使費兩個回單,做憑證時能粘貼在一起做借:單位管理費用嗎? 上個月銀行有信使費和回單保管費兩個我就做在一起了
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2019-08-05
老師,去年多計提了1千多元的費用,借:管理費用,貸:預付賬款(其實該筆費用當時付款后收到發(fā)票,直接做的:借:管理費用 貸:銀行存款) 今年才發(fā)現(xiàn),導致預付賬款貸方有余額,現(xiàn)在能直接紅沖,借:管理費用 負數(shù) 貸:預付賬款 負數(shù) 可以嗎?
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2020-05-14
老師:幫我看看給銀行還貸款的利息放那個科目,借:管理費用-利息費,貸:應付利息 借:應付利息 貸:銀行存款這樣做對嗎?
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2021-03-17
以銀行存款支付下半年報刊雜志訂閱費3000元,是計管理費用還是預付賬款
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2017-10-30
老師:借:管理費用 貸:銀行存款 這個會計分錄錯了,怎么調(diào)賬?。?/span>
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2020-04-21
老師,公司買了一輛電動車2800元,內(nèi)部員工用,記賬時 是 借:固定資產(chǎn) 貸:銀行存款 再 借:管理費用 貸:累計折舊 借:累計折舊 貸:固定資產(chǎn) 這樣寫好嗎? 還是直接 借:管理費用 貸:銀行存款,怎么樣記賬比較好呢?謝謝!
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2015-11-26
2018(54)號文件中,不超過500萬的固定資產(chǎn)可以一次性攤銷,比如進了10萬設備那這個分錄還是 借:固定資產(chǎn)10 貸:銀行存款10 借:管理費用10 貸:累計折舊10 分錄是這樣做嗎,累計折舊也得按月折舊,還是一次折舊了?
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2020-07-03
老師只有銀行付電費的回單。沒有收到發(fā)票直接借記管理費用,制造費用 貸銀行存款可以嗎
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2019-12-12
老師您好,做賬的時候管理費用-汽車費(包括加油費、過路過橋費、通行費)匯算清繳填寫期間管理費用哪一列
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2021-03-17
老師,我想問一下,公司委托會計師事務所委派財務人員,然后會計師事務所委派個人,像這種,會計師事務所是不是應該給我們開具勞務費發(fā)票,然后公司做賬就是借:管理費用-勞務費 貸:銀行存款
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2019-07-25
公司給員工購買用餐餐券,做分錄直接寫成 借:管理費用—員工福利費 貸:銀行存款 可以嗎?
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2021-08-02
某高校在開展教學活動中發(fā)生應當計入當期業(yè)務活動費用的辦公費7000元,應當計入當期單位管理費用的辦公費3000元,款項已通過銀行存款賬戶支付。
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2021-06-06
老師咨詢下,如付的訴訟費就是銀行單據(jù)做賬,還不知輸贏,借方還是管理費用訴訟費嗎?可以先下其它應付款嗎?
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2019-11-05
為什么將補助資金發(fā)放高管時不是兩個分錄呢?借:管理費用 貸:銀行存款 借:遞延收益 貸:管理費用?
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2019-06-29
請問老師,職工的旅游費,做賬:借:管理費用-福利費 貸:銀行存款 可以這樣做賬嗎?
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2018-12-18
老師,請問我以前的報銷憑證是這樣寫的分錄,借管理費用 貸庫存現(xiàn)金,這個是錯了的,因為是銀行支付的,寫成了現(xiàn)金支付的,我調(diào)整分錄,可以直接寫借庫存現(xiàn)金 貸銀行存款嗎?
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2020-05-13
老師,我們公司每次都會沖10000元油卡,分錄:借:預付賬款 10000 貸:銀行存款:10000 報銷時:借:管理費用 貸:預付賬款 但是最近有收到一張中石油的一張20000元專票,怎么入賬?
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2020-05-14