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老師,之前的會計,支付工資那筆分錄,直接是借管理費用,貸庫存現(xiàn)金,沒計提,支付的是當月的工資,我還是按他們這樣做嗎??是不是有問題啊
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2021-07-05
上個月的一筆管理費用多記了500元,借:管理費用 1000 貸:庫存現(xiàn)金 1000,現(xiàn)在要更改的話,可以做成,借:庫存現(xiàn)金 500 貸:管理費用 500么?
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2017-02-13
2020年8月13日繳納8月份社保費1000元(個人+單位),假設國家政策法規(guī),個人承擔300元,單位承擔700元。 借:管理費用 700 貸:應付職工薪酬-社會保險費 700 借:應付職工薪酬-社會保險費 700 借:其他應收款-個人承擔社保費 300 貸:銀行存款 1000 9月初,8月工資表制作完畢,應發(fā)工資5000元,根據公司考勤制度,因為出勤率不及格, 原公司承擔的700中的300元,由個人承擔。社保承擔比例變?yōu)?個人承擔600,單位承擔400。 借:管理費用 5000 貸:應付職工薪酬-職工工資 5000 借:應付職工薪酬-職工工資 5000 貸:其他應收款-個人承擔社保費
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2020-08-13
去年做重了一比分錄,借 管理費用 貸 庫存現(xiàn)金 今年應該怎么做
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2020-06-24
生產型的公司有一筆研發(fā)支出-費用化,前會計沒有在期末把這筆支出轉做管理費用,現(xiàn)在原材料和研發(fā)支出都有借方都有余額,請問要怎么結轉成庫存商品呢 研發(fā)支出是不是一定要轉成管理費用啊?
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2022-05-30
老師!我單位收了到一筆稅務退稅并沒標明退什么稅可以這樣嗎?借:銀行存款一200,貨:管理費用一稅金200,不行的話給個詳細解釋好嗎?
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2019-12-16
管理費用能否可以與庫存材料做在一張憑證上面
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2015-11-30
老師您好 有個問題想向您咨詢 去年我公司收到一張29萬的費用票 當時做賬直接 借管理費用 貸庫存現(xiàn)金了 等到今年銀行又付出去了這筆29萬 我要把庫存現(xiàn)金紅沖么
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2020-03-17
以房屋存款預付房屋租金為啥是借管理費用呢而不是借預付賬款呢
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2019-05-20
今年要更正去年12月份的憑證,去年12月份支付時做的借:管理費用 貸 銀行存款 平攤做的是:借:管理費用 貸:預付賬款 這樣是不對的,應該改為:借:待攤費用--房租 貸:銀行存款 平攤時做借:管理費用--房租 貸:待攤費用--房租 所以要在今年更正,應該怎么更正?
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2022-03-04
去年交工會經費,借管理費用工會經費,貸銀行存款 今年收到工會經費返還 分錄怎么做
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2022-03-11
請問老師,7月份的時候做了一筆管理費用,當時做的是庫存現(xiàn)金,但是其實沒有付款,現(xiàn)在銀行對公付款了,應該怎么處理
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2018-12-03
2月買了口罩,還沒來發(fā)票,我直接借:管理費用-勞保 貸:銀行存款 這樣不對嗎?領導說掛往來,有發(fā)票才做費用?
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2020-03-05
4月車票,11月記賬 (1) 需要做進項嗎? 借:管理費用-差旅費 應交稅費-進項 貸:銀行存款 (2)這個票還能認證抵扣嗎?
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2023-12-28
員工個人承擔的那部分保險,直接由公司承擔了。所以做保險分錄的時候,就借:管理費用-保險,貸:銀行存款。這樣可以嗎?
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2018-12-03
老師,我花了2200買了四年的企業(yè)郵箱,是應該按月分攤到預提費用嗎?購入時借:預付賬款-預提費用2200 貸:銀行存款2200,按月分攤時借:管理費用45.83 貸:預付賬款-預提費用45.83,是這樣嗎?
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2023-08-07
我們是小規(guī)模,買了3500元的筆記本電腦辦公的,我是怎么做分錄嗎,又人說借管理費用,貸銀行存款,又說借固定資產 貸銀行存款,那固定資產是不是每個月還要折舊的?全部分錄怎么做,折舊幾年,請教大師
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2021-07-07
老師,我單位先行墊付整棟樓的電費,后按抄表數給五家單位分配,支出時分錄是 借:單位管理費用 貸:銀行存款 沒有掛賬,直接支出,后期按收回數做負分錄,請問是可以的嗎? 今年由于樓頂基站,沒有表,定了合同,按一度一元收電費,所以年底我單位收回的電費比支出的電費多,導致我單位電費支出為負數了,這個要怎么處理呢?
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2020-01-15
去年11月我做了一筆賬借:管理費用貸銀行存款,今年來了發(fā)票,怎么做賬務調整呀,分錄怎么做呢
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2017-04-26
老師?,咨詢一下,貿易公司庫存商品一煤,10多年下來共盤虧了1500噸,金額83萬,想做成合理損耗,那是進管理費用吧。稅務那需要辦什么手續(xù)嗎?
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2019-11-08