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老師,政府撥款的不征稅收入,要求能提供政府撥款的文件、財政專戶撥款的銀行回單,相應(yīng)資金的使用專門管理辦法。 這個資金管理辦法指的是具體的文件嗎 資金管理辦法是單獨的文件嗎?我們沒有單獨的這么一個文件,有政府撥款文件、政府撥款回單
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2022-06-09
老師,請問,建筑行業(yè)的話:購入材料進入庫存商品最后再結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本還是用在建工程科目
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2024-04-10
有個污水凈化工程,分別開具兩張發(fā)票,購買污水處理設(shè)備發(fā)票,因污水處理設(shè)備發(fā)生的建設(shè)凈化設(shè)施土建工程發(fā)票,現(xiàn)在均已安裝建設(shè)完畢。如何進行賬務(wù)處理
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2018-08-28
單位承接了一項水源引如的民心河堤工程,屬于財政撥款,施工內(nèi)容包含工程試運行管理,主要為1、河堤橡膠壩的看管;2、水面垃圾清理;3、水面安全巡視、4、河堤修繕維修(對已完工的工程,2年內(nèi)如出現(xiàn)工程質(zhì)量事宜,負(fù)責(zé)修繕維修)。我單位應(yīng)為甲方開具何種增值稅發(fā)票。(1、建筑服務(wù)?2、物業(yè)管理?3、裝卸服務(wù)還是其他)謝謝
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2017-10-16
我們是籌備期,這個月我在自然人稅收管理系統(tǒng)里只報了法人一個人的個工資薪金,但我沒有在股東選項里選是,但是這個法人確實是股東,我這樣報個稅行嗎?
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2018-12-06
建筑行業(yè)的人工費,比如個人月工資超5000元要如何合理發(fā)放?如何記賬?
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2016-04-26
老師,我們公司是一般納稅人工業(yè)企業(yè),擴建辦公樓廠房,發(fā)生的工程預(yù)算費放在什么科目合適?"在建工程"還是"管理費用"呢
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2021-11-15
請問,單位是“管委會和國資公司合作成立的一家投資國企性質(zhì)”,財務(wù)總監(jiān)是法人,董事長是另外一個人。 因法人和財務(wù)負(fù)責(zé)人不能為同一人的理由,讓剛?cè)肼毜呢攧?wù)普通職員(非管理人員)擔(dān)任財務(wù)負(fù)責(zé)人,是否合理?有哪些風(fēng)險?
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2020-07-02
這個是實操里面的題目,公司購買的桌椅不是應(yīng)該算固定資產(chǎn)么?不是應(yīng)該借固定資產(chǎn),貸銀行存款么?為什么算管理費用?
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2017-12-29
老師,公司5月份購入固定資產(chǎn)一輛車140000,我當(dāng)時做的分錄是,借:固定資產(chǎn),貸:銀行存款,那請問今個月我怎么計提管理費用,分錄怎么做?
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2016-08-03
款付了,發(fā)票未開來,借記:預(yù)付賬款,等發(fā)票來再記借:管理費用等科目貸:預(yù)付賬款沖銷,如果款付了,發(fā)票也開了,就借:管理費用等科目 貸:現(xiàn)金或銀行存款,那如果款支付了,一直拿不到發(fā)票,是不這筆業(yè)務(wù)只能記內(nèi)賬了,且只能記借:管理費用等科目 貸:現(xiàn)金或銀行存款
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2016-10-16
老師,那我購買電腦4000元要怎么做,如果直接購時做,借:固定資產(chǎn),貸:銀行存款,一次就計扣除時是:借:管理費用-折舊,待:累計折舊。這樣會計和稅法口徑一樣,就不要填固定資產(chǎn)加速扣除統(tǒng)計表嗎
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2015-11-14
老師 有一筆授權(quán)費,前幾個月都計提了,當(dāng)時分錄是借管理費用貸應(yīng)付賬款,付款的時候是借應(yīng)付賬款,貸銀行存款,現(xiàn)在發(fā)票來了,我該怎么調(diào)整?
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2019-05-09
固定資產(chǎn)5000元以下可以一次性計入折舊,是當(dāng)月同時做兩筆分錄嗎?第一筆借固定資產(chǎn)貸銀行存款,第二筆借管理費用貸累計折舊,這樣對嗎?
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2016-07-23
預(yù)付半年房租18萬 攤銷的時候是借管理費用3萬嗎貸預(yù)付賬款3萬嗎 借 預(yù)付賬款 貸銀行存款 攤銷的時候 借 管理費用 貸 預(yù)付賬款
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2019-10-22
公司繳納職工養(yǎng)老險的分錄,做:借:管理費用(單位繳納部分) 其他應(yīng)付(收)款(個人部分)貸:銀行存款這樣可以嗎?
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2017-02-10
老師那我想問下, 如過今年1月份 公司買了電腦, 價格5千元,當(dāng)時的分錄是借固定資產(chǎn)-電腦 貸銀行存款 按正常來說應(yīng)該從2月份就要計提累計折舊了,但是當(dāng)時的會計沒有這么做, 那現(xiàn)在我要做的是7月份的帳, 我能不能直接把2-7月份一共該計提的費用在7月份這一個月做完?直接借管理費用5萬÷24*6 貸累計折舊(相同金額)
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2016-08-08
出了一筆費用,但發(fā)票還未收到,是不是借計:預(yù)付賬款 貸銀行存款,次月收過票后:借:管理費用貸:預(yù)付賬款?
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2017-08-24
2017年10月我沒有計提到保安費借:管理費用--保安費1325貸:其它應(yīng)付款--XX公司1325,當(dāng)時10月份付款的時候我就直接做分錄借:其它應(yīng)付款--XX公司1325,貸:銀行存款1325,現(xiàn)在導(dǎo)致了其它應(yīng)付款--XX公司1325出現(xiàn)了在借方,沒有平,然后2017年10月份的費用也少做了1325,我現(xiàn)在要怎么做這個賬才好呢
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2018-04-27
請教老師,本年度金稅盤服務(wù)費做分錄如下 借:管理費用280 貸:銀行存款280 因為本年度公司無業(yè)務(wù)發(fā)生,所以也沒有開過票,明年如果發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù),增值稅可以抵扣今年的金稅盤服務(wù)費嗎?分錄怎么做?
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2020-12-04
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