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從公賬轉(zhuǎn)到私人賬戶的備用金,在從備用金里面支付給房租,需要繳納企業(yè)所得稅或者個人所得稅嗎 繳納企業(yè)所得稅和個人所得稅嗎 就是公轉(zhuǎn)私,和公轉(zhuǎn)到備用金在轉(zhuǎn)給私戶,都要繳納一樣的稅嗎 可是他們沒有給我們開票
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2022-04-12
甲公司為一般納稅人,適用的所得稅稅率為25%,2013、2014年度的有關(guān)資料如下:(1)2013年年初未分配利潤為貸方余額300萬元,遞延所得稅負債年初數(shù)為25萬元,遞延所得稅資產(chǎn)年初數(shù)為25萬元,2013年利潤總額為1000萬元,經(jīng)納稅調(diào)整后應(yīng)納稅所得額為800萬元,遞延所得稅負債年末數(shù)為52.5萬元,遞延所得稅資產(chǎn)年末數(shù)為5萬元。根據(jù)資料(1),下列關(guān)于甲公司2013年的表述正確的是()。 A:甲公司應(yīng)交所得稅為200萬元 B:遞延所得稅費用為47.5萬元 C:遞延所得稅費用為7.5萬元 D:所得稅
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2016-05-09
本年1月,非居民個人喬治一次性取得勞務(wù)報酬收入20000元;一次性取得稿酬收入10000元;一次性取得特許權(quán)使用費收入3200元。上述收入均為稅前收入,均來源于中國境內(nèi),且不享受免稅優(yōu)惠政策。假設(shè)不考慮增值稅等因素。非居民個人工資薪金所得、勞務(wù)報酬所得、稿酬所得、特許權(quán)使用費所得個人所得稅的適用稅率見表5-4。 計算喬治本年1月應(yīng)繳納的個人所得稅。
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2023-11-03
老師,問下,如果是簡易記稅,比如我現(xiàn)在有1000萬的工程,我向甲方要開1000萬的票,如果,我專業(yè)分包有600萬的票,我是不是就可以按400萬來開1000萬的發(fā)票,我記稅基礎(chǔ)就是400萬來交稅?
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2019-10-21
每月的應(yīng)交增值稅不是銷項減進項減留抵嗎?!如果是正數(shù)就交稅負數(shù)就不交嗎?!如果是負數(shù)的話還要做借:應(yīng)交稅金-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅 這個分錄嗎
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2017-03-07
所得稅如果是采用核定增收的話那是不是意味著我們公司可以不用調(diào)整所得稅,那招待費用哪一塊都是可以不用調(diào)增嗎
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2016-11-30
老師,您好!管理費用的 福利費在所得稅年報里的期間費用明細表里填哪一行呢?
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2019-05-27
老師,您好!請問在企業(yè)所得稅匯繳時財務(wù)費用的手續(xù)費是不是填到傭金和手續(xù)費那行,而銀行收到的利息填到利息收支那行?很開填還是合并填(期間費用明細表)
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2020-05-20
企業(yè)所得稅的稅負率是,所得稅費用全年累計數(shù)/(主營業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入)全年累計數(shù)*100%。對嗎
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2015-03-11
老師,我們承包對方的加氣站,對方派人過去檢查,對我們罰款,這個一年總有幾次罰款,這種的我要怎么弄,就從公戶支付給對方嗎,然后對方寫收據(jù),我寫個情況說明,進行做賬,所得稅匯算調(diào)增這些罰款,是這些流程對吧,我剛來這個公司,他們是從公戶支取備用金的方式把錢拿出來,然后繳納罰款,理由是罰款沒有票沒法入賬
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2024-11-29
企業(yè)所得稅表中的營業(yè)成本是指所有成本,還是包含所有費用,,
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2017-10-23
小規(guī)模公司去年成立,一直沒有收入,5月有八十多萬的收入,成本費用也不多,預(yù)交企業(yè)所得稅要交好多嗎?
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2017-07-07
如果我六月份利潤表是這樣的,屬于小規(guī)模納稅人,該如何計提所得稅費用?并且我19年有11萬的虧損可以彌補?
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2020-06-10
納稅人發(fā)生的相關(guān)損失可在計算申報企業(yè)所得稅或者個人所得稅時予以據(jù)實扣除。實踐中,停工損失既不屬于管理費用,也不屬于生產(chǎn)成本,應(yīng)否屬于當期損益?不同的會計科目,其法律后果完全不同。企信建議:企業(yè)財務(wù)人員應(yīng)充分研究現(xiàn)行法規(guī)和會計準則,將疫情期間的停工損失準確計入應(yīng)當計入的會計科目,否則,達不到損失在稅前扣除的目的。 如何理解,是否可理解為疫期期間工人工資即不進管理費用也不進成本,那進入什么科目好呢
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2020-02-08
請問老師 1、公司是道路運輸行業(yè),也做吊車吊樁,公司給工人購買的意外險入賬分錄怎么做? 2、這個意外險開的專用發(fā)票,可以進項抵扣嗎? 3、這個意外險允許在企業(yè)所得稅前扣除嗎?
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2020-06-02
2020年匯算清繳時改了銷售費用(調(diào)少,營業(yè)利潤為正數(shù)了)我現(xiàn)在要改2020年四季度的所得稅申報表嗎?還有賬上面怎么調(diào)整?
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2021-10-12
季度末計提了企業(yè)所得稅費用 導(dǎo)致資產(chǎn)負債表不平差額正好是計提的企業(yè)所得稅金額,怎么調(diào)平呢?
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2020-04-24
老師,請問開票給客戶10000,實際收款9800,200是給客戶的現(xiàn)金折扣,計入財務(wù)費用,這個200可以企業(yè)所得稅前扣除嗎?
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2020-05-12
我公司聘請高校某位老師來企業(yè)上課一天,我公司向老師支付勞務(wù)費8000元(不含稅),我司另外承擔(dān)老師的增值稅、附加稅,我老師向我司開具普票,請問我司承擔(dān)的附加稅、個人所得稅能作為我司管理費用入賬嗎?承擔(dān)的稅費能否企業(yè)所得稅稅前扣除?
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2020-07-28
企業(yè)轉(zhuǎn)讓土地使用權(quán)及地上建筑物,土地有產(chǎn)權(quán),地上建筑物沒有產(chǎn)權(quán),還是分期付款,是否繳納企業(yè)所得稅,何時確認收入?
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2019-07-24