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結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤的金額是否要減去所得稅費(fèi)用
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2022-04-07
老師,你好?我在申扳2018年年度所得稅時(shí),發(fā)現(xiàn)有筆較大額的生產(chǎn)費(fèi)用未計(jì)入成本(當(dāng)年發(fā)生期間沒有發(fā)票入帳),在申報(bào)時(shí)我直接計(jì)入了成本,后又去原票,原票日期是2019年5月,實(shí)際費(fèi)用發(fā)生是2018年,我的實(shí)際該帳務(wù)怎么處理呢?請(qǐng)指導(dǎo)下。
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2019-06-19
所得稅匯算清繳A107020表中的應(yīng)分?jǐn)偲陂g費(fèi)用是必須要填寫的嗎
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2022-04-25
填寫所得稅匯算清繳的期間費(fèi)用 后面一列的境外支付是什么意思?
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2017-05-10
固定資產(chǎn)一次性扣除所得稅季報(bào)填報(bào),老師,假如我當(dāng)月買了4萬的手機(jī),次月一次性進(jìn)費(fèi)用了,我會(huì)計(jì)賬上也不再每個(gè)月計(jì)提,賬稅始終保持一致,這樣可以吧?我不明白為什么允許一次性扣除后,企業(yè)還得每個(gè)月計(jì)提,這樣不是給自己徒增煩惱嗎
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2021-10-28
在企業(yè)所得稅準(zhǔn)予扣除項(xiàng)目中,利息費(fèi)用和借款費(fèi)用可以是同一個(gè)費(fèi)用嗎?比如甲企業(yè)向銀行借款,用于非資本化支出。甲企業(yè)發(fā)生了利息費(fèi)用(因?yàn)槭窍蚪鹑谄髽I(yè)借的,所以這個(gè)費(fèi)用可以據(jù)實(shí)扣);此費(fèi)用(借款費(fèi)用)用于非資本化支出,可以據(jù)實(shí)扣。 我的顧慮:這不是說的同一筆費(fèi)用嗎?為啥分“利息費(fèi)用”/“借款費(fèi)用”?
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2021-09-01
老師,所得稅費(fèi)用職工教育經(jīng)費(fèi)是按工資的8%扣除嗎,如果是負(fù)數(shù)是不是不用調(diào)增了?
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2021-04-07
我們的總公司與分公司在不同的省,增值稅沒有合并,企業(yè)所得稅合并了,銷售人員和研發(fā)人員是在分公司,分公司沒有收入,只有工資,請(qǐng)問費(fèi)用報(bào)銷單如果都是在總公司付,分公司只付社保工資可以嗎?這個(gè)奇怪嗎?
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2022-01-11
請(qǐng)問小規(guī)模的企業(yè)所得稅營業(yè)成本那行包括管理費(fèi)用和財(cái)務(wù)費(fèi)用嗎
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2021-04-12
所得稅申報(bào)的時(shí)候18年1月之后購買的500萬以下的固定資產(chǎn)可以一次性入費(fèi)用,那么需要考慮殘值不?
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2019-07-09
公司賣家電的,為了招攬顧客買的玩具300元放到門店里,放在銷售費(fèi)用二級(jí)明細(xì)是?摘要要怎么寫?所得稅匯算清繳可以扣除吧?
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2020-07-18
老師你好,請(qǐng)問一下2021年12月份的POS機(jī)手續(xù)費(fèi)做賬 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用 貸:銀行存款 2022年收到是專用發(fā)票,2021年這筆賬能不能在2022年1月份沖銷呀,對(duì)2021年企業(yè)所得稅有沒有什么影響?
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2022-04-06
甲公司為一般納稅人,適用的所得稅稅率為25%,2013、2014年度的有關(guān)資料如下:(1)2013年年初未分配利潤為貸方余額300萬元,遞延所得稅負(fù)債年初數(shù)為25萬元,遞延所得稅資產(chǎn)年初數(shù)為25萬元,2013年利潤總額為1000萬元,經(jīng)納稅調(diào)整后應(yīng)納稅所得額為800萬元,遞延所得稅負(fù)債年末數(shù)為52.5萬元,遞延所得稅資產(chǎn)年末數(shù)為5萬元。根據(jù)資料(1),下列關(guān)于甲公司2013年的表述正確的是()。 A:甲公司應(yīng)交所得稅為200萬元 B:遞延所得稅費(fèi)用為47.5萬元 C:遞延所得稅費(fèi)用為7.5萬元 D:所得稅
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2016-05-09
從公賬轉(zhuǎn)到私人賬戶的備用金,在從備用金里面支付給房租,需要繳納企業(yè)所得稅或者個(gè)人所得稅嗎 繳納企業(yè)所得稅和個(gè)人所得稅嗎 就是公轉(zhuǎn)私,和公轉(zhuǎn)到備用金在轉(zhuǎn)給私戶,都要繳納一樣的稅嗎 可是他們沒有給我們開票
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2022-04-12
本年1月,非居民個(gè)人喬治一次性取得勞務(wù)報(bào)酬收入20000元;一次性取得稿酬收入10000元;一次性取得特許權(quán)使用費(fèi)收入3200元。上述收入均為稅前收入,均來源于中國境內(nèi),且不享受免稅優(yōu)惠政策。假設(shè)不考慮增值稅等因素。非居民個(gè)人工資薪金所得、勞務(wù)報(bào)酬所得、稿酬所得、特許權(quán)使用費(fèi)所得個(gè)人所得稅的適用稅率見表5-4。 計(jì)算喬治本年1月應(yīng)繳納的個(gè)人所得稅。
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2023-11-03
小規(guī)模公司去年成立,一直沒有收入,5月有八十多萬的收入,成本費(fèi)用也不多,預(yù)交企業(yè)所得稅要交好多嗎?
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2017-07-07
如果我六月份利潤表是這樣的,屬于小規(guī)模納稅人,該如何計(jì)提所得稅費(fèi)用?并且我19年有11萬的虧損可以彌補(bǔ)?
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2020-06-10
納稅人發(fā)生的相關(guān)損失可在計(jì)算申報(bào)企業(yè)所得稅或者個(gè)人所得稅時(shí)予以據(jù)實(shí)扣除。實(shí)踐中,停工損失既不屬于管理費(fèi)用,也不屬于生產(chǎn)成本,應(yīng)否屬于當(dāng)期損益?不同的會(huì)計(jì)科目,其法律后果完全不同。企信建議:企業(yè)財(cái)務(wù)人員應(yīng)充分研究現(xiàn)行法規(guī)和會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,將疫情期間的停工損失準(zhǔn)確計(jì)入應(yīng)當(dāng)計(jì)入的會(huì)計(jì)科目,否則,達(dá)不到損失在稅前扣除的目的。 如何理解,是否可理解為疫期期間工人工資即不進(jìn)管理費(fèi)用也不進(jìn)成本,那進(jìn)入什么科目好呢
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2020-02-08
請(qǐng)問老師 1、公司是道路運(yùn)輸行業(yè),也做吊車吊樁,公司給工人購買的意外險(xiǎn)入賬分錄怎么做? 2、這個(gè)意外險(xiǎn)開的專用發(fā)票,可以進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎? 3、這個(gè)意外險(xiǎn)允許在企業(yè)所得稅前扣除嗎?
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2020-06-02
2020年匯算清繳時(shí)改了銷售費(fèi)用(調(diào)少,營業(yè)利潤為正數(shù)了)我現(xiàn)在要改2020年四季度的所得稅申報(bào)表嗎?還有賬上面怎么調(diào)整?
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2021-10-12