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購(gòu)入勞防用品100元,增值稅稅率為16% 這個(gè)增值稅可以直接計(jì)入制造費(fèi)用里面嗎
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2019-04-11
甲公司為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為17%,原材料采用實(shí)際成本核算.
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2015-11-29
A 商貿(mào)公司為增值稅一般納稅人,位于市區(qū),產(chǎn)品適用的增值稅稅率13%,本年1月,有以下幾種進(jìn)貨方案可供選擇:一是從增值稅一般納稅人甲公司購(gòu)買(mǎi),每噸含稅價(jià)格12000元,可取得稅率13%的增值稅專用發(fā)票;二是從增值稅小規(guī)模納稅人乙公司購(gòu)買(mǎi),每噸含稅價(jià)格11000元,可取得稅率3%的增值稅專用發(fā)票;三是從增值稅小規(guī)模納稅人丙公司購(gòu)買(mǎi),每噸含稅價(jià)格10000元,可取得稅率3%的增值稅普通發(fā)票 A 商貿(mào)公司銷(xiāo)售其所購(gòu)貨物的價(jià)格為每噸20000元(含增值稅),其他相關(guān)成本費(fèi)用2000元。 A 商貿(mào)公司適用的城市維護(hù)建設(shè)稅稅率7%,教育費(fèi)附加征收率為3%。假設(shè)本案例都為現(xiàn)銷(xiāo),現(xiàn)購(gòu)(非賒銷(xiāo),賒購(gòu))。任務(wù)要求:.若以實(shí)現(xiàn)現(xiàn)金凈流量最大化為納稅等劃目標(biāo),請(qǐng)對(duì)本案例進(jìn)行納稅籌劃。
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2023-09-24
我在某市定點(diǎn)屠宰廠里購(gòu)買(mǎi)豬肉,對(duì)方只能給我增值稅普通發(fā)票,對(duì)方說(shuō)農(nóng)副產(chǎn)品屬于免稅產(chǎn)品,無(wú)法開(kāi)專票,但我的客戶又要求我開(kāi)增值稅專用發(fā)票11%,那如果我開(kāi)11%的增值稅專票,稅率我要自己全部承擔(dān)?我該怎么辦?
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2017-10-26
您好老師,增值稅申報(bào)表,開(kāi)具增值稅專用發(fā)票銷(xiāo)售額是填開(kāi)票的價(jià)稅合計(jì)總金額,還是只填金額?
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2022-02-09
2.15日,以銀行轉(zhuǎn)賬方式支付湖北廣播電視臺(tái)有限公司廣告發(fā)布費(fèi),共計(jì)240000.00元,取得電視臺(tái)開(kāi)具的增值稅專用發(fā)票一份。 3.15日,為武漢中新管理有限公司提供廣告服務(wù),含稅金額為260000.00元,開(kāi)具增值稅專用發(fā)票一份,款項(xiàng)暫未收取。 4.15日,從武漢洋洋印刷器械有限公司購(gòu)入展鳴書(shū)寫(xiě)紙一批,價(jià)款共計(jì)21696.00元,通過(guò)銀行存款支付。 5.20日,收到武漢萬(wàn)源建筑工程有限公司開(kāi)具的金額為14000.00元的轉(zhuǎn)賬支票一張,系付我方替其在晚報(bào)發(fā)布廣告款,企業(yè)當(dāng)日填列進(jìn)賬單到銀行進(jìn)賬。根據(jù)增值稅專用發(fā)票記賬聯(lián)及銀行進(jìn)賬單入賬。 6.20日,從武漢洋洋印刷器械有限公司采購(gòu)一臺(tái)需安裝的印刷機(jī),貨款共計(jì)22600.00元,取得增值稅專用發(fā)票一份,款項(xiàng)通過(guò)銀行存款支付。 填增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表及附列
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2022-12-09
華聯(lián)商廈為一般納稅人,增值稅稅率適用13%。一月份普通發(fā)票外購(gòu)貨物金額100萬(wàn)元,專用發(fā)票外購(gòu)貨物金額1000萬(wàn)元。同月實(shí)現(xiàn)貨物銷(xiāo)售收入2000萬(wàn)元,其中開(kāi)具增值稅專用發(fā)票收入200萬(wàn)元,開(kāi)具普通發(fā)票的收入為1000萬(wàn)元,未開(kāi)發(fā)票的收入為800萬(wàn)元,另有房屋租賃收入100萬(wàn)元。 問(wèn):該企業(yè)的上述收入是否征收增值稅?若征收增值稅,該月增值稅應(yīng)如何計(jì)算繳納?
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2023-09-28
小規(guī)模開(kāi)增值稅專用發(fā)票,如果填增值稅那稅申報(bào)表?開(kāi)了一張2950的增值稅專用發(fā)票,稅率1%,是填在(一)應(yīng)征增值稅不含稅銷(xiāo)售額,還是(四)免稅銷(xiāo)售額? 小規(guī)模季度不滿45萬(wàn),免征增值稅如何填?
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2022-04-13
無(wú)形資產(chǎn)資本化和費(fèi)用化對(duì)于資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表的影響
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2020-06-18
如果將研發(fā)支出應(yīng)該資本化的部分費(fèi)用化有沒(méi)有涉稅風(fēng)險(xiǎn)?
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2019-01-07
研發(fā)費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn),指的是當(dāng)月所有費(fèi)用化支出的結(jié)轉(zhuǎn)不斷是只針對(duì)當(dāng)月計(jì)提的費(fèi)用化支出結(jié)轉(zhuǎn)?
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2018-12-18
你好,老師我們是研發(fā)生產(chǎn)為一體的軟件企業(yè),我開(kāi)發(fā)階段都費(fèi)用化了,費(fèi)用化直接到管理費(fèi)用里研發(fā)支出,我賣(mài)我們的收入有軟件收入,有服務(wù)收入,形成軟件收入都費(fèi)用化了,沒(méi)有資本化,可樣可以嗎
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2021-04-28
研發(fā)費(fèi)用費(fèi)用化支出期末結(jié)轉(zhuǎn)么
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2018-10-15
購(gòu)買(mǎi)增值稅專用技術(shù)設(shè)備可以抵減增值稅額,那發(fā)票打印機(jī)算專用技術(shù)設(shè)備嗎?
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2019-03-15
老師研究費(fèi)用費(fèi)用化,分錄怎么寫(xiě)
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2024-12-17
一般納稅人應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-應(yīng)交增值稅 這個(gè)科目用來(lái)核算應(yīng)交增值稅可以的吧??比如計(jì)提 借 : 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-應(yīng)交增值稅 ,繳納的時(shí)候:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-應(yīng)交增值稅 貸 :銀行存款
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2016-12-17
各位大俠,我公司一臺(tái)電腦原值3600元,顯示器壞掉了,更換新的800元,本人意見(jiàn)是直接記入修理費(fèi)用。但我們領(lǐng)導(dǎo)的意見(jiàn)是減少原來(lái)顯示器的價(jià)值,增加原值,這樣的話是不是就可以認(rèn)定此項(xiàng)費(fèi)用被資本化了,但是其資本化的條件似乎又不夠充分,而且手續(xù)也較為繁瑣。請(qǐng)各位大俠予以指點(diǎn)如何進(jìn)行處理比較合適!
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2014-09-19
公司的購(gòu)銷(xiāo)合同,和同只寫(xiě)了增值稅工程發(fā)票10個(gè)點(diǎn),這是不是就是就表示增值稅專用發(fā)票,還是合同一定要明確出(增值稅專用發(fā)票或者增值稅普通發(fā)票)幾個(gè)點(diǎn)
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2018-08-17
小Gz公司為增值稅一般納稅人,適用稅率為 13%。該公司發(fā)生以下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù): (1購(gòu)入不需要安裝的機(jī)床一合,不含稅價(jià)款 99450 元,含稅運(yùn)費(fèi) 6000元(增值稅稅率為9%)。 款項(xiàng)己文付,機(jī)場(chǎng)已交付生產(chǎn)車(chē)間使用。(2),企業(yè)開(kāi)出轉(zhuǎn)賬支票一張,購(gòu)入一臺(tái)需要安裝的生 產(chǎn)設(shè)備,不含稅價(jià)款250000元。含稅運(yùn)費(fèi) 4500 元(增值稅稅率 9%)。該設(shè)各由銷(xiāo)售方負(fù)責(zé)安 裝,安裝完畢后支付的安裝調(diào)試費(fèi)為含稅 26000 元(增值稅稅率為 9%)。(3)上述需要安裝的 生產(chǎn)設(shè)備安裝完畢,交付生產(chǎn)車(chē)間使用。 要求:根據(jù)以上經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)資料,編制相關(guān)的會(huì)計(jì)分錄。(15分)
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2022-04-09
你好! 我想問(wèn)一下增值稅用不用交
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2020-11-05