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饒老師,之前損益類科目 以前年度損益調(diào)整 今年是不是有變更 3收3費(fèi)所得稅,2成2益外加減+今年新增一損益(資產(chǎn)處置損益)是嗎?
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2018-12-21
這個(gè)題的分錄請(qǐng)問(wèn)對(duì)嗎? 借:固定資產(chǎn)339 貸;銀行存款 339 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅減免 339 貸:管理費(fèi)用/營(yíng)業(yè)外收入 339 借;管理費(fèi)用 50 貸:銀行存款 50 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅減免 50 貸;管理費(fèi)用/營(yíng)業(yè)外收入 50
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2021-04-06
老師,有兩個(gè)分錄,一個(gè)是 借:銀行存款 68 財(cái)務(wù)費(fèi)用 -68 另一個(gè)是 借:管理費(fèi)用280 貸:銀行存款280 借:應(yīng)交稅費(fèi)280 管理費(fèi)用-280 沒(méi)有貸方是對(duì)的嗎 登記賬憑證的時(shí)候也是寫在借方紅字?合計(jì)寫0?
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2022-04-19
這個(gè)月貸款擔(dān)保費(fèi)40000能不能先不計(jì)入費(fèi)用,下個(gè)月再計(jì)入費(fèi)用。這個(gè)月做借:其他應(yīng)收款-擔(dān)保費(fèi)40000貸:銀行存款40000,下個(gè)月取得發(fā)票,再計(jì)入費(fèi)用借:財(cái)務(wù)費(fèi)用40000貸:其他應(yīng)收款-擔(dān)保費(fèi)40000
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2019-04-03
19年暫估費(fèi)用 20年沖銷分錄 借管理費(fèi)用 紅字 貸 應(yīng)付賬款 紅字 又做了一筆 借管理費(fèi)用 正數(shù) 貸應(yīng)付賬款 正數(shù) 我感覺科目掛錯(cuò)了
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2020-03-14
老師好,我們給采購(gòu)轉(zhuǎn)備用金的分錄是不是這樣做:借 備用金 貸 其他應(yīng)收款--采購(gòu)員 采購(gòu)報(bào)銷時(shí):借 其他應(yīng)收款--采購(gòu)員 貸 管理費(fèi)用
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2020-06-04
繳納辦公室社保費(fèi) 時(shí),是借:管理費(fèi)用-社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi) 其他應(yīng)付款-社保代扣代繳 貸:銀行存款,還是借:應(yīng)付職工薪酬-社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi) 其他應(yīng)付款-社保代扣代繳,貸:銀行存款,借方是用管理費(fèi)用呢,還是應(yīng)付職工薪酬呢?搞不懂。
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2015-10-14
政府給錢,做的專項(xiàng)應(yīng)付款,用這個(gè)錢轉(zhuǎn)賬繳納展覽展位費(fèi),借預(yù)付賬款,貸銀行存款。收到發(fā)票借專項(xiàng)應(yīng)付款,貸預(yù)付賬款。對(duì)嗎
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2019-04-09
公司收到工會(huì)經(jīng)費(fèi)返還時(shí),是借銀行存款貸其他應(yīng)付款嗎?如使用工會(huì)經(jīng)費(fèi)是借其他應(yīng)付款貸應(yīng)付職工薪酬,然后再借應(yīng)付職工薪酬貸銀行存款嗎?
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2019-03-21
和個(gè)人借款的利息計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用,必須簽訂一份借款合同才能稅前扣除嗎?以什么做原始單據(jù)~對(duì)方收據(jù)?打款單?是不是也不能超同期銀行借款利率
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2019-01-14
租賃房屋一年,先付的房租,后開的票,2018年3月租賃的,攤銷分錄為借:管理費(fèi)用 貸:預(yù)付賬款 2019年1月付款,借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 2月開票,借:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 預(yù)付賬款 應(yīng)交稅費(fèi) 貸:預(yù)付賬款,這樣做分錄是對(duì)的嗎?
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2019-03-05
某企業(yè)2018年1月1日從銀行借入資金1 000 000元,借款期限2年,年利率9%(每年付息一次,到期還本,單利計(jì)算),所借款項(xiàng)已存入銀行。該借款用于建造生產(chǎn)線,于2018年1月1日一次性投入,該生產(chǎn)線于2018年12月31日完工投入使用。 要求:編制企業(yè)從借款到還款的全部會(huì)計(jì)分錄
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2022-12-14
請(qǐng)問(wèn)政府會(huì)計(jì)制度下,單位職工用財(cái)政預(yù)算借款(用于公車加油),那么財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)是要做: 借:其他應(yīng)收款 貸:零余額賬戶用款額度 請(qǐng)教下,預(yù)算會(huì)計(jì)要做分錄嗎?
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2019-06-05
老師好,問(wèn)銀行借款,是做借銀行存款 貸短期借款嗎?
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2019-05-24
6月份做的預(yù)提分錄是借管理費(fèi)用預(yù)提,貸其他應(yīng)付款張總,8月份是這樣做嗎?借其他應(yīng)付款張總,貸管理費(fèi)用?
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2017-09-04
老師上個(gè)月一筆管理費(fèi)用做錯(cuò)了,這個(gè)月怎么更正 借:管理費(fèi)用16500 貸 銀行存款 要更正為: 借:工程施工 貸:銀行存款
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2016-10-09
老師好,公司項(xiàng)目上有備用金需要,可否先讓銷售人員以借款名義借出3萬(wàn)元,等項(xiàng)目執(zhí)行完畢再用票報(bào)銷或還款?
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2023-02-09
老師,今年收到財(cái)政貼息,用于明年支付銀行貼息這樣處理對(duì)嗎? 借:銀行存款 貸:其他收益 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用 貸:其他應(yīng)付款
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2021-01-03
老師您好,我上個(gè)月把一筆費(fèi)用做成:借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款,應(yīng)該是借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸銀行存款,請(qǐng)問(wèn)如何解答
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2018-12-06
銀行結(jié)息會(huì)計(jì)分錄是:借:銀行存款 貸:財(cái)務(wù)費(fèi)用—利息支出 還是借:銀行存款 貸:財(cái)務(wù)費(fèi)用—利息收入 ,兩筆分錄哪筆對(duì)?
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2017-09-18