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請(qǐng)問(wèn)制造部的電腦 維修,要不要在付費(fèi)用的分錄 先計(jì)提 費(fèi)用入制造費(fèi)用如: 借:制造費(fèi)用 貸:電腦 維修 付款的時(shí)候 借:電腦維修費(fèi) 貸:銀行存款
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2023-03-07
老師您好!行政單位2018年個(gè)人借款3600元,隔了幾個(gè)月2019年個(gè)人才報(bào)培訓(xùn)費(fèi)用沖借款,財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)做賬了,沖去年的借款預(yù)算會(huì)計(jì)怎么做?
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2019-07-04
這道題的分錄不是很明白 這個(gè)會(huì)計(jì)分錄分錄為什么是 借銀行存款 財(cái)務(wù)費(fèi)用 貸應(yīng)收票據(jù) 借里面的銀行存款不是應(yīng)該增加嗎?為什么財(cái)務(wù)費(fèi)用也記借方呢?財(cái)務(wù)費(fèi)用不是備抵科目,借減貸加嗎?
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2020-11-20
18.行政事業(yè)單位外幣存款的匯兌收益應(yīng)做的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)處理是()A.借:?jiǎn)挝还芾碣M(fèi)用貸:投資收益B.借:資金結(jié)存——貨幣資金貸:行政支出/事業(yè)支出C.借:銀行存款貸:業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用/單位管理費(fèi)用D.借:銀行存款貸:行政支出/事業(yè)支出
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2023-03-08
分錄是,借待攤費(fèi)用——裝修費(fèi),貸:銀行存款,當(dāng)月攤銷的時(shí)候分錄,借銷售費(fèi)用-裝修費(fèi),貸待攤費(fèi)用嗎
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2018-04-01
1、2020年購(gòu)入預(yù)付的房費(fèi)套票共10張,附發(fā)票5000元,借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 2、使用時(shí),附居住明細(xì) ,借:管理費(fèi)用 貸:預(yù)付賬款 3、2021年還有二張未使用,對(duì)方退還1000元,附發(fā)票4000元,我公司退還2020年5000元發(fā)票, 憑4000元發(fā)票入賬,做反分錄,借:銀行存款5000 貸:預(yù)付賬款 5000 借:預(yù)付賬款4000 貸:銀行存款4000 借:庫(kù)存現(xiàn)金 貸:預(yù)付賬款 以上操作和分錄,可以嗎
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2021-02-20
老師好,我看我們財(cái)務(wù)做了一筆這樣的分錄,比如講11月份付12月份的房租,發(fā)票未收到,借:其他應(yīng)付款-**單位 貸:銀行存款 借:管理費(fèi)用-房租費(fèi) 貸:其他應(yīng)付款-預(yù)提費(fèi)用,發(fā)票收到了是不是應(yīng)該做 借:管理費(fèi)用-房租(紅字)貸:其他應(yīng)付款-預(yù)提費(fèi)用 紅字 借:管理費(fèi)用-房租. 貸:其他應(yīng)付款** ;老師請(qǐng)問(wèn)這樣操作可以嗎
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2018-12-17
基本戶轉(zhuǎn)給出納個(gè)人卡做備用金時(shí),借其他應(yīng)收款-出納,開(kāi)支費(fèi)用時(shí),借管理費(fèi)用-辦公費(fèi),貸其他應(yīng)收款-出納,這樣操作和記賬行嗎
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2019-03-18
老師,法人向公司借款分錄是否 借 其他應(yīng)收款 貸 銀行存款 ,那公司歸還借法人借款 分錄是否 借其他應(yīng)付款 貸銀行存款
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2020-04-12
公司應(yīng)要舉辦會(huì)員活動(dòng),公司員工之前預(yù)支了一筆70000元備用金,還預(yù)付了一筆門票等費(fèi)用8460元?;顒?dòng)結(jié)束后有二筆費(fèi)用報(bào)銷共計(jì)79769元,本次實(shí)際報(bào)銷金額為1309元,本次報(bào)銷費(fèi)用沖抵前面二筆預(yù)付款78460元,這樣做分錄行嗎?預(yù)支:借:其他應(yīng)收款70000 貸:銀行存款70000 借:預(yù)付賬款8460 貸:銀行存款8460報(bào)銷費(fèi)用:借:管理費(fèi)用5976 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本20000 沖抵已預(yù)付款項(xiàng):貸:預(yù)付賬款8460 沖抵備用金: 貸:其他應(yīng)收款70000報(bào)銷費(fèi)用: 貸:銀行存款:1309
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2018-09-16
我家通過(guò)電子銀行承兌匯票付款,分錄是借:預(yù)付帳款貸:銀行存款,還是借:應(yīng)收票據(jù) 貸:銀行存款 借:預(yù)付帳款 貸:應(yīng)收票據(jù)不知道是不是要用應(yīng)收票據(jù)過(guò)渡一下?
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2018-03-01
你好 ,關(guān)于安全生產(chǎn)費(fèi)的問(wèn)題,比如說(shuō)勞保用品,我們之前是1、采購(gòu)入庫(kù) 借:低值易耗品-勞保用品/應(yīng)交稅金 貸:應(yīng)付賬款。2、生產(chǎn)領(lǐng)料 借:制造費(fèi)用/管理費(fèi)用-勞保用品 貸:低值易耗品。 3、付貨款 借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款?,F(xiàn)在需要計(jì)提安全生產(chǎn)費(fèi),要如何處理呢?
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2019-06-06
19年暫估費(fèi)用 20年沖銷分錄 借管理費(fèi)用 紅字 貸 應(yīng)付賬款 紅字 又做了一筆 借管理費(fèi)用 正數(shù) 貸應(yīng)付賬款 正數(shù) 我感覺(jué)科目掛錯(cuò)了
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2020-03-14
老師好,我們給采購(gòu)轉(zhuǎn)備用金的分錄是不是這樣做:借 備用金 貸 其他應(yīng)收款--采購(gòu)員 采購(gòu)報(bào)銷時(shí):借 其他應(yīng)收款--采購(gòu)員 貸 管理費(fèi)用
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2020-06-04
這個(gè)題的分錄請(qǐng)問(wèn)對(duì)嗎? 借:固定資產(chǎn)339 貸;銀行存款 339 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅減免 339 貸:管理費(fèi)用/營(yíng)業(yè)外收入 339 借;管理費(fèi)用 50 貸:銀行存款 50 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅減免 50 貸;管理費(fèi)用/營(yíng)業(yè)外收入 50
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2021-04-06
老師,有兩個(gè)分錄,一個(gè)是 借:銀行存款 68 財(cái)務(wù)費(fèi)用 -68 另一個(gè)是 借:管理費(fèi)用280 貸:銀行存款280 借:應(yīng)交稅費(fèi)280 管理費(fèi)用-280 沒(méi)有貸方是對(duì)的嗎 登記賬憑證的時(shí)候也是寫(xiě)在借方紅字?合計(jì)寫(xiě)0?
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2022-04-19
本來(lái)正確的是借方:社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi) 貸方:銀行存款。 現(xiàn)在用錯(cuò)借方:公用經(jīng)費(fèi) 貸方:銀行存款,怎么改?已經(jīng)做決算報(bào)表了
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2015-09-21
向信用社借款10000元,借款合同約定期限6個(gè)月,年利率6%,怎樣編制相關(guān)會(huì)計(jì)會(huì)錄? 學(xué)堂用戶uqhd32 于 2020-07-03 09:06 發(fā)布
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2021-06-26
老師銀行收利息的分錄,借:銀行存款 貸:財(cái)務(wù)費(fèi)用嗎?我們會(huì)計(jì)的憑證怎么填的借:財(cái)務(wù)費(fèi)用,貸:銀行存款且是紅字
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2015-12-21
收到借款 是借:銀行存款,貸:其他應(yīng)收款,還款是借其他應(yīng)收,貸銀行存款么
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2016-08-23