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一般納稅戶稅控機服務(wù)費330元如何記賬 借管理費用330貸銀行存款330,借應(yīng)交稅費-減免稅貸管理費用330 第二種借管理費用330貸銀行存款330 借應(yīng)交稅費-減免稅330貸營業(yè)外收入330 哪個對
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2017-07-07
我家通過電子銀行承兌匯票付款,分錄是借:預(yù)付帳款貸:銀行存款,還是借:應(yīng)收票據(jù) 貸:銀行存款 借:預(yù)付帳款 貸:應(yīng)收票據(jù)不知道是不是要用應(yīng)收票據(jù)過渡一下?
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2018-03-01
房地產(chǎn)公司,去年有一筆預(yù)收款調(diào)賬分錄是借方用紅字登記,借方其他應(yīng)收款用藍(lán)字登記,現(xiàn)在要沖銷,分錄怎么做
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2018-12-26
這個要怎么做賬呀,借:管理費用 貸:其他應(yīng)收款么 需不需要計提里面的稅費,借:管理費用 1256.8貸:其他應(yīng)收款1256.8 對嗎??
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2018-06-05
您好老師,我們租用一個辦公室,2021.12.19日-2023.12月,按照新租賃準(zhǔn)則,采用增量借款利率,這個借款利率我需要從哪里取得呢?
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2024-04-09
借方:其他應(yīng)付款 - 財務(wù)費用 貸方:應(yīng)付賬款/[784]南京銀行 有哪個老師告訴我為什么借方不直接放在財務(wù)費用里面。
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2022-11-18
企業(yè)向股東借款存入銀行用于企業(yè)經(jīng)營,這個借款是打算在一年內(nèi)還,另外不付利息,可以做短期借款嗎?一年內(nèi)沒有利息得分錄,對嗎
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2019-08-13
老師,我們老板先把還款利息付了,我們用公戶還她,這幾個分錄怎么做,是不是借 其他費用 還款利息 貸其他應(yīng)付款 然后是借其他應(yīng)付款 貸銀行存款 是這樣嗎
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2022-04-02
外掛項目,項目負(fù)責(zé)人從私人賬戶打入我們公賬我們?nèi)胭~當(dāng)借款,用這筆錢付這項工程的材料款,待項目工程款到賬后,再用工程款私人借款的錢,這樣操作行嗎
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2019-11-28
預(yù)付貨款 返利沖抵貨款時 借:庫存商品 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅「進項稅額」貸:預(yù)付賬款 財務(wù)費用 客戶銷售返利沖抵他們的貨款時 借:財務(wù)費用 貸:應(yīng)收賬款 對嗎
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2019-03-31
你好 ,關(guān)于安全生產(chǎn)費的問題,比如說勞保用品,我們之前是1、采購入庫 借:低值易耗品-勞保用品/應(yīng)交稅金 貸:應(yīng)付賬款。2、生產(chǎn)領(lǐng)料 借:制造費用/管理費用-勞保用品 貸:低值易耗品。 3、付貨款 借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款?,F(xiàn)在需要計提安全生產(chǎn)費,要如何處理呢?
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2019-06-06
這個題的分錄請問對嗎? 借:固定資產(chǎn)339 貸;銀行存款 339 借:應(yīng)交稅費-增值稅減免 339 貸:管理費用/營業(yè)外收入 339 借;管理費用 50 貸:銀行存款 50 借:應(yīng)交稅費-增值稅減免 50 貸;管理費用/營業(yè)外收入 50
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2021-04-06
老師,有兩個分錄,一個是 借:銀行存款 68 財務(wù)費用 -68 另一個是 借:管理費用280 貸:銀行存款280 借:應(yīng)交稅費280 管理費用-280 沒有貸方是對的嗎 登記賬憑證的時候也是寫在借方紅字?合計寫0?
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2022-04-19
預(yù)收賬款的借方余額可以放在應(yīng)收賬款借方的余額欄內(nèi)用正數(shù)表示,預(yù)付貸方,可以放到應(yīng)付貸方用正數(shù)表示嗎
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2015-12-02
對公賬戶扣取2280.54元社保費用。其他公司1521.54元,個人759元。可以直接做借 管理費用-社保,借 其他應(yīng)收款,貸 銀行存款嗎
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2017-11-17
這個月貸款擔(dān)保費40000能不能先不計入費用,下個月再計入費用。這個月做借:其他應(yīng)收款-擔(dān)保費40000貸:銀行存款40000,下個月取得發(fā)票,再計入費用借:財務(wù)費用40000貸:其他應(yīng)收款-擔(dān)保費40000
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2019-04-03
老師您好!行政單位2018年個人借款3600元,隔了幾個月2019年個人才報培訓(xùn)費用沖借款,財務(wù)會計做賬了,沖去年的借款預(yù)算會計怎么做?
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2019-07-04
母公司向子公司借款,正常規(guī)定是要向子公司收利息并繳納增值稅收入,又有規(guī)定可以約定無息借款,在合同上約定好了就行,借款時間不要太長,可以多次借,不用繳稅,這個借款時間怎么樣界定
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2018-11-16
基本戶轉(zhuǎn)給出納個人卡做備用金時,借其他應(yīng)收款-出納,開支費用時,借管理費用-辦公費,貸其他應(yīng)收款-出納,這樣操作和記賬行嗎
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2019-03-18
老師 這是原來的分錄 借:管理費用 貸:應(yīng)付職工薪酬 借:應(yīng)付職工薪酬 其他應(yīng)收款 財務(wù)費用 貸:銀行存款這兩張憑證 我想更正成這個分錄 借:管理費用—福利費 貸:應(yīng)付職工薪酬 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:其他應(yīng)收款 那里面的財務(wù)費用怎么更正
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2024-07-06
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