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請問一個客戶,收我們押金,用貨款來抵,這個憑證就應該是:借:其他應收款 貨:應收賬款嗎?
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2018-10-18
我公司參加煤改電,向合作方公司墊資,咨詢老師說計入應付。 我就先計入了應付賬款的借方,后面我們墊資的產品來了以后我又計入了庫存商品,原來,借應付賬款,貸銀行存款,來貨后借庫存商品,貸,應付賬款,產品入戶后借應收賬款,貸庫存商品行嗎?
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2019-11-09
其他應收款和應收賬款怎么區(qū)分
1/1273
2019-08-01
怎么用其他應付款沖銷應收賬款得分錄,是不是借其他應付款貸應收賬款,你覺得還是用現(xiàn)金還款,那個好一點,是外賬
3/3093
2017-01-04
收到股東投資款 借:銀行存款 貸其他應付款 該分錄是否合理
1/916
2021-08-08
收到材料款借:銀行存款 貸:其他應付款-工程結算-曲江項目-西安管理公司 這筆分錄做得對嗎?
1/581
2019-10-17
應收賬款沖其他應收款分錄怎么做
1/1069
2021-12-13
老師好,和企業(yè)核對往來款,企業(yè)報給我的有兩家是已經結清了貨款的,一家的余款是在預收賬款的借方,我可以這樣調整嗎:借:其他應付款-法人,貸:預收賬款-購買方?
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2020-07-06
實收資本未全部到賬分錄,比如借銀行存款30000 其他應收款-投資款20000 貸實收資本50000,是這樣么
1/240
2023-04-12
老師,我有一個問題就是,好幾年前付了一筆投標保證金60萬,也沒有找到當時做賬的分錄。后來收回來的時候,之前會計不知道是保證金,以為是貨款,直接就入賬計入應收了。等我接收以后,發(fā)現(xiàn)這個60萬不是貨款,于是又調出來了,調到其他應收款了?,F(xiàn)在就導致,應收賬款本期貸方數(shù)是負數(shù)了。這種情況應該怎么調整才對呢?
3/798
2020-06-16
老師,請問企業(yè)商譽,其他應收款,應收賬款進行減值測試應分別注意什么
1/3002
2019-11-13
還有就是,別人拿了貨沒給錢,要掛個人往來應該是應收賬款還是其他應收款呀
1/1008
2017-08-05
職工出差從企業(yè)預借的差旅費是其他應收款嗎?為什么不是應收賬款呢?
1/1669
2021-03-26
老師,管家婆財貿,請問怎么把其他應收賬款下的明細賬導出來?我想要的結果是能看到我其他應收款賬款下的每一個明細賬余額
1/539
2022-06-16
客戶回款總是法人打款至我們公司公戶,但是我們開票是開給客戶公司的,這種應收賬款可以用其他應收款沖嗎?
2/981
2020-05-11
借不是應該選擇“其他應收款”嗎?可是答案選擇“應收賬款”我不能理解,求老師解答謝謝
1/382
2022-04-01
付原材料款時間是9.25,收到發(fā)票時間是9.27,那么不用做預付賬款處理吧,直接做,借:應付賬款,貸:銀行存款
1/775
2017-10-06
股東借公司錢 應該掛其他應收款還是應收賬款
1/1364
2018-10-24
老師,開發(fā)商用房子抵欠款,我們之前給客戶開過發(fā)票也確認過收入的,房子是過戶到我公司法人名下,公司一直欠老板錢,我能否直接用借:其他應付款(老板) 貸:應收賬款(客戶)
1/772
2021-08-06
老師,代墊的款項不是其他應收款嗎,為什么會影響應收賬款了?
1/1199
2020-04-05