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?請問個體工商戶做賬,每個季度繳納的個人所得稅經(jīng)營所得分錄應該如何去做呢
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2022-05-09
某酒廠為增值稅一般納稅人。5月份銷售自制糧食白酒6 噸,取得不含增值稅的銷售額50萬元。 [要求】計算該酒廠5月份應納消費稅稅額
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2023-10-20
2015年第二季度所得稅267.06沒做借:所得稅費用267.06,貸:應交稅費-應交所得稅207.06怎么辦 只做這一步,借:應交稅費-所得稅267.06,貸:銀行存款267.06 請問2016是這樣做的嗎? 借;以前年度損益調(diào)整267.06 貸:應交稅費-應交所得稅267.06 將以前年度損益轉(zhuǎn)入未分配利潤 借;利潤分配-未分配利潤227 貸;以前年度損益調(diào)整227
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2016-07-07
老師好, 境外子企業(yè)交完企業(yè)所得稅后,利潤分回中國的時候要交預提所得稅嗎? 加入國外的企業(yè)所得稅25%, 預提所得稅10%. 那我們在國內(nèi)能抵扣的是哪部分呢? 舉例: 境外子公司稅后利潤750萬 (稅前1000萬). 當期分紅100萬, 預提所得稅10萬. 那我們在境內(nèi)能抵扣多少呢? 還請詳細計算一下. 謝謝!
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2020-10-09
今年5月份繳納去年企業(yè)所得稅時做的分錄。 (一)借:應交稅費-應交所得稅 貸:銀行存款 計提:借:所得稅費用 貸:應交稅費-應交所得稅 (二)計提稅款時   借:以前年度損益調(diào)整   貸:應交稅費-應交企業(yè)所得稅   同時調(diào)整未分配利潤   借:利潤分配-未分配利潤   貸:以前年度損益調(diào)整。   補交稅款時   借:應交稅費-應交企業(yè)所得稅 貸:銀行存款 (一)是我們公司兼職會計做的分錄 (二)是我在SVIP群里看到老師給學員解答的
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2016-12-06
@莊老師,老師   年經(jīng)營所得應納稅所得額=納稅年度的收入總額-成本、費用以及損失 個人所得稅稅率表(經(jīng)營所得適用) 級數(shù) 全年應納稅所得額 稅率(%) 速算扣除數(shù) 1 不超過30000元的 5 0 2 超過30000元至90000元的部分 10 1500 3 超過90000元至300000元的部分 20 10500 4 超過300000元至500000元的部分 30 40500 5 超過500000元的部分 35 65500,這個比如年開票65000,具體怎么算個人所得稅呢,速算扣除數(shù)部分是怎么減掉的?   
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2019-05-22
公司A年底分紅給股東B公司,B公司不要繳納個人所得稅,如果B公司分紅給個人甲、乙,甲乙需要繳納個人所得稅,這部分分紅包含A公司的分紅嗎?
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2022-07-02
您好 !我公司有一批存貨在去年年底計提了存貨跌價準備178萬元,當時所做分錄為借:資產(chǎn)減值損失178萬 貸:存貨跌價準備178萬,并進行了所得稅調(diào)整確認了遞延所得稅資產(chǎn)分錄為借:遞延所得稅資產(chǎn)44.5萬 貸:所得稅費用44.5萬。目前,該批存貨已經(jīng)銷售出去了部分,是否應該按照比例將存貨跌價準備結轉(zhuǎn)至主營業(yè)務成本即借:主營業(yè)務成本 貸:存貨跌價準備,然后調(diào)整這部分之前確認的所得稅費用即借:所得稅費用 貸:遞延所得稅資產(chǎn)?
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2020-06-02
老師:2019年對小型微利企業(yè)年應納稅所得額不超過100萬元的部分,減按25%計入應納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅 那這個季度的所得稅怎么算?有優(yōu)惠嗎?
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2020-04-23
請問老師,三季度繳納了所得稅費用,分錄可以這么做嗎?計提時候 借:所得稅費用 貸:應交稅費-應交企業(yè)所得稅 繳納時候 借:應交稅費-應交企業(yè)所得稅 貸:銀行存款
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2019-12-16
老師您好,公司類型是:有限責任公司(自然人投資或控股)這樣的公司是交企業(yè)所得稅還是自交個人所得稅?還是交完企業(yè)所得稅分配利潤時候還要交個人所得稅?
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2019-10-15
老師,企業(yè)所得稅年度匯算清繳需調(diào)增企業(yè)所得稅,但是企業(yè)從成立以來一直虧損沒有交過企業(yè)所得稅,那對于匯算出現(xiàn)的調(diào)增需要做企業(yè)所得稅調(diào)增分錄嗎?
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2020-07-16
老師早上好!我們是小微企業(yè),本年第三季度應納稅所得額已經(jīng)超過了100萬,本季度預繳企業(yè)所得稅已超過100萬部分的應納稅所得額需要按5%來算企業(yè)所得稅嗎?
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2022-10-09
老師,計算遞延所得稅資產(chǎn)和負債的時候 ,如果是賬面價值小于計稅基礎,形成可抵扣暫時性差異,分錄是 借:遞延所得稅資產(chǎn) 貸:所得稅費用;如果賬面價值大于計稅基礎,形成的應納稅暫時性差異,分錄是 借:所得稅費用 貸:遞延所得稅負債。我這個思路對嗎?總是在做計算題的時候分不清楚。
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2020-02-20
總公司和分公司都是獨立核算!總公司在北京,分公司在西安!總公司給分公司調(diào)撥了一批固定資產(chǎn)!請問會計分錄怎么寫!怎么交稅?總公司還是交還是分公司交?請老師盡快解答一下!
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2017-02-21
來源于境外所得已繳納的企業(yè)所得稅扣減,為什么有的是(境內(nèi)所得+境外所得)×適用稅率×境外所得÷(境外所得+境內(nèi)所得),有的是境外所得×適用稅率
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2019-05-11
老師,您好?,F(xiàn)有家合伙制事務所,生產(chǎn)經(jīng)營所得按合伙人所占比例分配利潤交個人所得稅,合伙企業(yè)不應交企業(yè)所得稅,是吧。那是否不用每月計提所得稅了?另外一個給他們報個稅后扣了款項,怎做分錄,那只有貸方記銀行存款,借方記什么?
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2022-04-07
公司銀行收到備注為分紅款700萬,會計分錄怎樣處理?涉及到所得稅嗎?
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2020-01-08
三證合一后的工商執(zhí)照稅號是不是就是國稅,地稅納稅人識別號嗎
1/711
2016-12-27
老師,如果要計提98000元增值稅,叫你做憑證計提,怎樣計提呢?我做內(nèi)帳
1/974
2019-11-23