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個(gè)人工資薪金所得稅種,應(yīng)納稅所得額=(工資薪金所得-“五險(xiǎn)一金”-扣除數(shù))*適用稅率-速算扣除數(shù),期中“五險(xiǎn)一金”是指公司繳納部分+個(gè)人繳納部分的 總金額,是嗎?
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2017-07-02
老師,居民企業(yè)的年度技術(shù)轉(zhuǎn)讓所得不超過(guò)500萬(wàn)元的部分,免征企業(yè)所得稅;超過(guò)500萬(wàn)元的部分,減半征收企業(yè)所得稅。例1000萬(wàn)元,(1000-500)*0.25/2等于62.5是這樣理解計(jì)算嗎?
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2022-04-01
投資性房地產(chǎn)成本模式轉(zhuǎn)公允價(jià)值模式時(shí)會(huì)涉及到遞延所得稅。之后每年的遞延所得稅要怎么處理,分錄怎么寫?處置時(shí)遞延所得稅要怎么處理,分錄怎么寫?
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2022-05-12
假如計(jì)提的所得稅比實(shí)際交的所得稅款要多些,因?yàn)橛袦p免 這樣分錄來(lái)怎么出啊
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2017-03-06
老師,匯算清繳后納稅調(diào)增補(bǔ)交的企業(yè)所得稅需要補(bǔ)提所得稅費(fèi)用嗎,分錄怎么寫
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2020-02-19
借遞延收入貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,借所得稅貸遞延所得稅資產(chǎn),這兩個(gè)分錄是什么意思?
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2018-11-14
股東分紅一定要給企業(yè)繳納企業(yè)所得稅嗎 要補(bǔ)交企業(yè)所得稅率差額是什么意思?
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2019-11-19
我勞務(wù)報(bào)酬所得,按照百分之20預(yù)繳,年底匯算清繳時(shí)候按照綜合所得(是否會(huì)退稅)?
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2019-01-22
小規(guī)模公司交了上年企業(yè)所得稅,借:應(yīng)稅稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 貸:銀行存款,分錄是這樣/
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2023-06-08
資產(chǎn)負(fù)債表日后事項(xiàng),調(diào)増遞延所得稅資產(chǎn)為什么沒(méi)有應(yīng)交所得稅的調(diào)整分錄呢?
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2019-01-15
如果老板想少繳納 所得稅 所得稅能否轉(zhuǎn)入資本公積?或者變成不交稅的 其他 分類?
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2016-12-14
老師,小規(guī)模預(yù)繳增值稅,企業(yè)所得稅,個(gè)人所得稅,營(yíng)業(yè)稅金及附加怎么做會(huì)計(jì)分錄?
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2016-07-27
一般納稅發(fā)票進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證可以不按日期嗎?留底六千多稅沒(méi)什么影響吧?
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2019-05-08
請(qǐng)問(wèn)老師,三季度繳納了所得稅費(fèi)用,分錄可以這么做嗎?計(jì)提時(shí)候 借:所得稅費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 繳納時(shí)候 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸:銀行存款
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2019-12-16
老師您好,公司類型是:有限責(zé)任公司(自然人投資或控股)這樣的公司是交企業(yè)所得稅還是自交個(gè)人所得稅?還是交完企業(yè)所得稅分配利潤(rùn)時(shí)候還要交個(gè)人所得稅?
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2019-10-15
老師:2019年對(duì)小型微利企業(yè)年應(yīng)納稅所得額不超過(guò)100萬(wàn)元的部分,減按25%計(jì)入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅 那這個(gè)季度的所得稅怎么算?有優(yōu)惠嗎?
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2020-04-23
請(qǐng)問(wèn),合伙企業(yè)分得其他公司分紅5萬(wàn),再按持股比例分配給股東,股東是按分紅稅率20%計(jì)算稅額,還是按經(jīng)營(yíng)所得稅率納稅?什么情況下合伙企業(yè)按經(jīng)營(yíng)所得納稅呢?
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2022-01-25
對(duì)小型微利企業(yè)年應(yīng)納稅所得額不超過(guò)100萬(wàn)元的部分,減按25%計(jì)入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅;對(duì)年應(yīng)納稅所得額超過(guò)100萬(wàn)元但不超過(guò)300萬(wàn)元的部分,減按50%計(jì)入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅。 老師好,能舉例說(shuō)明一下么,感覺(jué)自己基礎(chǔ)不扎實(shí),不懂理解:只到這都:按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅
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2020-07-16
19年1月1日起對(duì)小型微利企業(yè)年應(yīng)納稅所得額不超過(guò)100萬(wàn)元的部分,減按25%計(jì)入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅;對(duì)年應(yīng)納稅所得額超過(guò)100萬(wàn)元但不超過(guò)300萬(wàn)元的部分,減按50%計(jì)入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅?!北热缯f(shuō)企業(yè)利潤(rùn)在500萬(wàn),應(yīng)交企業(yè)所得稅=100*25%*20%+200*50%*20%+200*25% =5+20+50 =75 這樣計(jì)算的嗎
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2019-03-28
2015年第二季度所得稅267.06沒(méi)做借:所得稅費(fèi)用267.06,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅207.06怎么辦 只做這一步,借:應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅267.06,貸:銀行存款267.06 請(qǐng)問(wèn)2016是這樣做的嗎? 借;以前年度損益調(diào)整267.06 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅267.06 將以前年度損益轉(zhuǎn)入未分配利潤(rùn) 借;利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)227 貸;以前年度損益調(diào)整227
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2016-07-07