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增值稅主表25行期初未交稅額是什么意思,3月申報(bào)表里25行出現(xiàn)的數(shù)據(jù)是報(bào)2月應(yīng)交稅額時(shí)候已經(jīng)交過(guò)了,為什么還有未交稅額?
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2021-04-07
你好老師,開(kāi)具增值稅普票的免稅收入應(yīng)該在次月做會(huì)計(jì)分錄:借:應(yīng)交稅金-未交增值稅 貸:營(yíng)業(yè)外收入(2級(jí)科目免稅收入嗎)
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2023-03-21
未達(dá)起征點(diǎn)的賬務(wù)處理,二級(jí)明細(xì)怎么掛 1. 借:應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 貸:營(yíng)業(yè)外收入 2. 借:應(yīng)交增值稅-減免稅額 貸:營(yíng)業(yè)外收入
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2019-10-18
公司電費(fèi)發(fā)票上月未認(rèn)證,放在待認(rèn)證,本月已認(rèn)證。摘要寫什么?(分錄是:借應(yīng)交增值稅--進(jìn)項(xiàng)稅,貸應(yīng)交增值稅--待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)嗎?)
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2018-09-05
新接的一家公司,一直沒(méi)有做增值稅計(jì)提,只做交稅時(shí)候分錄,借應(yīng)交稅費(fèi)-未繳增值稅貸銀行存款 ,老師這種情況怎么處理
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2019-07-08
:申報(bào)增值稅時(shí),8月應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅的余額在借,即8月申報(bào)納稅為0,但是公司的會(huì)計(jì)卻在表四里將預(yù)交增值稅借方余額30萬(wàn)元全部填寫實(shí)際抵減了,其實(shí)是沒(méi)有抵減的,因?yàn)閼?yīng)交增值稅余額在借方。請(qǐng)問(wèn):今后應(yīng)交增值稅余額在貸方時(shí),即在真正需要交稅,這已抵減而實(shí)際未抵減的30萬(wàn)元預(yù)交增值稅還能抵減回來(lái)嗎?
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2018-10-24
是一般納稅人(工程施工)現(xiàn)在甲方要求我給他開(kāi)增值稅專用發(fā)票16個(gè)點(diǎn)的。但是施工進(jìn)項(xiàng)中基本沒(méi)有增值稅專票抵扣。現(xiàn)在需要怎么做才能合理的避稅。
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2018-09-27
老師年底應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅,應(yīng)交稅費(fèi)-教育費(fèi)附加,應(yīng)交稅費(fèi)-印花稅 需要轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅里嗎?
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2018-12-19
增值稅未達(dá)起征點(diǎn)填的是增值稅表未達(dá)起征點(diǎn)免稅稅額嗎?
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2019-10-15
一般納稅人,掛應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)該增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅科目的期末余額,年底的時(shí)候是不是也要全部結(jié)轉(zhuǎn)了,那年底的時(shí)候應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅,應(yīng)該期末余額是沒(méi)有的是吧?這才算正常的?
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2018-09-17
增值稅加計(jì)抵減的會(huì)計(jì)分錄,借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交稅費(fèi) 貸:銀行存款 貸:營(yíng)業(yè)外收入-增值稅加計(jì)抵減,這樣沒(méi)有增加其他收益這個(gè)科目,這樣有無(wú)問(wèn)題?
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2019-06-20
2019年之前的應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅掛的有金額,實(shí)際未欠稅,可以處理嗎?如何處理?
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2021-07-07
做了未開(kāi)票收入交了增值稅,后面開(kāi)票了那之前交的稅是不是就不能退回來(lái)?。?/span>
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2018-11-24
老師,期未應(yīng)交稅費(fèi)一待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅借方余額30萬(wàn),應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅(進(jìn))18萬(wàn),應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅〈銷)16萬(wàn),在科目匯總表中咱列示,在資產(chǎn)負(fù)債表中咱列示。
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2019-04-16
請(qǐng)根據(jù)目前稅制,論達(dá)我國(guó)對(duì)小型微利企業(yè)在增值稅、金業(yè)所得稅方面,都有哪些主要的稅收優(yōu)惠政策。
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2022-12-07
物業(yè)公司,一般納稅人,預(yù)收一年年物業(yè)費(fèi),分12個(gè)月開(kāi)發(fā)票,什么時(shí)候怎么確認(rèn)收入及增值稅銷項(xiàng)稅額
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2018-04-16
出售A產(chǎn)品一批,售價(jià)400000元,增值稅銷項(xiàng)稅額為52000元,產(chǎn)品已 發(fā)出,貨款452000元已存入銀行。應(yīng)做的會(huì)計(jì)分錄為
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2021-10-13
老師老師應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額期末不是結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅嗎?為什么我用那個(gè)快賬軟件沒(méi)看到有這一步的?不是自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)的么
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2020-11-25
老師您好,由于去年申報(bào)增值稅未填已補(bǔ)交欠稅,今年增值申報(bào)扣款時(shí)老顯示有多交稅款實(shí)際沒(méi)有多交,下月網(wǎng)上申報(bào)填那里可以不再顯示有多交稅款
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2020-11-19
我公司是小規(guī)模公司,我想少交點(diǎn)稅費(fèi),怎么操作更能省錢呢?
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2021-06-21