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、甲公司為居民企業(yè),2019年度取得境內(nèi)所得200萬元,在境外設(shè)立的分支機構(gòu)取得所得100萬元,該項所得已在境外繳納所得稅稅額為30萬元。已知甲公司適用的企業(yè)所得稅稅率為25%,甲公司匯算清繳2019年企業(yè)所得稅時,應(yīng)補繳的稅款為( )萬元。 100萬以內(nèi)5%,100-300萬之間10%為什么不是這樣算呢?
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2021-08-20
個體戶核定征收的個人經(jīng)營所得的計算方法是什么
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2021-08-18
老師,我公司法人為外國人,在我國境內(nèi)居住累計不滿183天,每個月拿10000工資,需要繳納個人所得稅么?
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2019-08-06
向境外企業(yè)支付傭金(境外企業(yè)在境外開展工作開發(fā)客戶)需要代扣代繳企業(yè)所得稅嗎?
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2020-02-25
,向境外給個人轉(zhuǎn)咨詢費56000元人民幣共計需要交多少個人所得稅
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2019-06-17
請問,境內(nèi)企業(yè)幫境外銀行代繳企業(yè)所得稅(該稅款可抵消一部分當(dāng)期應(yīng)支付利息)
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2019-05-22
6.下列企業(yè)中,屬于我國企業(yè)所得稅居民企業(yè)的有( )。 A.依法在我國境內(nèi)成立的外商投資企業(yè) B.在美國注冊,但是實際管理機構(gòu)在我國境內(nèi)的企業(yè) C.在日本注冊且實際管理機構(gòu)不在我國境內(nèi)的企業(yè) D.在韓國注冊成立且實際管理機構(gòu)不在我國境內(nèi),但是在我國設(shè)立機構(gòu)場所的企業(yè)
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2024-02-05
小規(guī)模納稅人建筑勞務(wù)分包預(yù)繳增值稅和稅金及附加,個人所得稅和企業(yè)所得稅月末怎么處理會計分錄
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2020-04-27
個人所得稅法規(guī)定:勞務(wù)報酬所得、稿酬所得、特許權(quán)使用費所得、財產(chǎn)租賃所得,每次收入不超過4000元的,減除費用800元;4000元以上的,減除20%的費用,其余額為應(yīng)納稅所得額。勞務(wù)報酬所得,適用比例稅率,稅率為20%。對勞務(wù)報酬所得一次收入畸高的,可以實行加成征收。按以上規(guī)
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2018-06-28
某企業(yè)2022年度境內(nèi)應(yīng)納稅所得額為200萬元,適用25%的企業(yè)所得稅稅率。全年已經(jīng)預(yù)繳稅款25萬元,來源于境外某國稅前所得100萬元,在境外繳納了20萬元企業(yè)所得稅。該企業(yè)當(dāng)年匯算清繳應(yīng)補(退)的稅款是多少
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2023-04-27
對于高工資的管理人員 有哪些方法可規(guī)避個人所得稅
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2018-07-11
#提問#個體戶生產(chǎn)經(jīng)營所得稅做核定時,按個人所得稅核定應(yīng)納所得率?還是個人所得稅核定征收率?
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2020-04-20
國債收入免征個人所得稅而國債利息收入要交個人所得稅嗎
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2019-04-25
你好。關(guān)于所得稅抵免稅額的部分,我很疑惑。不是說企業(yè)在我國納稅,是包括了境內(nèi)收入和境外收入的嗎?為什么還能抵免?那這樣,不是很多境外收入就不用繳我國的所得稅了嗎?
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2020-03-22
兩個法人三個自然人的合伙企業(yè),每季度先分配所得,法人所得由其自身申報不管,自然人所得要在個稅系統(tǒng)申報經(jīng)營所得,年終匯算,老師對嗎
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2021-04-26
老師你好,請問境外的非居民企業(yè)來源于境內(nèi)的所得需要交哪些稅?除了企業(yè)所得稅還有其他稅嗎
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2019-09-26
2022年王先生利用業(yè)余時間開發(fā)了一項專利技術(shù),5月份通過境內(nèi)某中介機構(gòu)轉(zhuǎn)讓給境外某企業(yè)取得收入60000元,支付給中介的中介費5000元,取得合法有效的憑證,在境外繳納稅款6000元。5月份王先生在中國境內(nèi)應(yīng)納的個人所得稅是( )元。 A.3800 B.2800 C.2600 D.3600 B 個人從事技術(shù)轉(zhuǎn)讓中所支付的中介費,若能提供有效合法憑證,允許從稅前所得中扣除。王先生應(yīng)繳納個人所得稅=(60000-5000)×(1-20%)×20%-6000=2800(元)。 為什么乘以百分之80?
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2022-12-17
老師 境內(nèi)企業(yè)向境外個人提供服務(wù)是屬于免稅的,可是文件營業(yè)稅改征增值稅跨境應(yīng)稅行為增值稅免稅管理辦法上說的是單位 現(xiàn)在跨境應(yīng)稅行為免稅備案表不知道要怎么填了
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2020-09-29
個人所得稅的征收稅率
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2021-01-26
老師.關(guān)于研發(fā)費用季度所得稅申報,去年收到政府補助38萬,做遞延收益.這個月研發(fā)費用支出8000,結(jié)轉(zhuǎn)遞延收益增加營業(yè)外收入8000.政府補助本月結(jié)轉(zhuǎn)遞延收益8000做為不征稅收入.在第六列填減:不征稅收入填8000.老師,現(xiàn)在這研發(fā)費用本月進行費用化8000不能稅前扣除,那請問這管理費用-8000在那里體現(xiàn)
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2016-04-14
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