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A企業(yè)銷售所生產(chǎn)的化妝品,價款 40000 元 (不含增值稅),適用的消費 稅稅率為 15%。
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2024-01-02
您好老師:我是菜鳥一個,想請問老師關(guān)于收到增值稅普通發(fā)票和電子普通發(fā)票對公司來說能抵扣嗎?謝謝!
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2019-08-28
某化妝品A公司為增值稅一般納稅人,于2023年3月發(fā)生如下業(yè)務(wù): (1)購進高檔香精,取得增值稅專用發(fā)票上注明價款為30萬元。 (2)將其中的10萬元高檔香精作為原料,委托某日用化工廠B加工高檔化妝品。本月A公司收回該高檔化妝品并支付加工費,取得B工廠開出的增值稅專用發(fā)票上注明的加工費7萬元。 (3)A公司將收回的化妝品的80%直接銷售給特約經(jīng)銷商,開出專用發(fā)票上注明價款40萬元。 (4)A公司領(lǐng)用外購的高檔香精18萬元、領(lǐng)用委托加工收回的高檔化妝品2萬元繼續(xù)生產(chǎn)高檔成套化妝品并出售,開出增值稅專用發(fā)票注明價款90萬元,其中含非高檔化妝品40萬元。 已知:高檔化妝品消費稅率15%。請完成如下要求: (1)請計算A公司應(yīng)納增值稅稅額。 (2)請計算B工廠應(yīng)納增值稅稅額和應(yīng)代收代繳的消費稅稅額。 (3)請計算A公司應(yīng)納消費稅稅額。
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2023-04-05
我們這個開了23萬的不含稅銷項發(fā)票出去,因為公司才成立三四個月,進項稅有很多票,我可以多認證不交稅或只交一點,稅負率低於1%,這樣會不會有風險啊,前面兩個月都是零申報了,3月份也只交幾百稅負率0.5%,現(xiàn)在老板不想交那麼多稅,該什麼辦啊
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2018-04-27
現(xiàn)在服務(wù)檢測費 6個點增值稅專用發(fā)票可以抵扣嗎? 化妝品生產(chǎn)銷售企業(yè)
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2019-01-17
季度銷售額小于30萬元,文化事業(yè)建設(shè)稅減免嗎?增值稅專用發(fā)票部分免嗎
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2019-07-08
代開增值稅專用發(fā)票,我的是面膜貨款,我直接寫面膜貨款還是寫化妝品呀
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2018-11-29
會計電算化里怎么輸入客戶往來期初余額發(fā)票為增值稅專用發(fā)票怎么做
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2015-11-18
本次深化增值稅改革新出臺了增值稅加計抵減政策,其具體內(nèi)容是什么?
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2019-04-28
公司采購了有機化肥,有機化肥增值稅是免稅的,印花稅應(yīng)該還是要交吧?
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2018-10-15
工程項目沒有簽訂化糞池,而開票有化糞池的增值稅票,怎么處理,合法嗎?
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2018-11-16
本次深化增值稅改革新出臺了增值稅加計抵減政策,其具體內(nèi)容是什么?
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2019-01-03
稅務(wù)局代開含稅金額8萬元增值稅專用發(fā)票,需要繳納文化事業(yè)建設(shè)稅嗎?
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2019-07-05
某市甲公司為增值稅一般納稅人,(1)進口一批高檔香水精,關(guān)稅完稅價格為15萬元,關(guān)稅稅率為40%(2)購進一批化妝品用農(nóng)產(chǎn)品,取得小規(guī)模納稅人代開的增值稅專用發(fā)票,注明價款3萬元,增值稅0.09萬元。當月全部領(lǐng)用用于生產(chǎn)高檔化妝品。 (3)委托一縣城日化廠乙加工高檔化妝品(一般納稅人),甲提供上月購入的原料,成本為50萬元,支付不含稅運費1萬元,取得了小規(guī)模運輸企業(yè)代開的增值稅專用發(fā)票;另支付不含稅加工費和輔料費用8.5萬取得了乙開具的增值稅專用發(fā)票。乙公司無同類產(chǎn)品的
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2019-10-14
某企業(yè)銷售所生產(chǎn)的化妝品,價款2000000元(不含增值稅),適用的消費稅稅率為15%。
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2020-10-25
我們是體育公司來票是宣傳費,小規(guī)模,交了增值稅還用交文化事業(yè)建設(shè)稅?
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2017-12-15
3.某化妝品A公司為增值稅一般納稅人,于2020年4月發(fā)生如下業(yè)務(wù): (1)購進高檔香精,取得增值稅專用發(fā)票上注明價款為30萬元。 (2)將其中的10萬元高檔香精作為原料,委托某日用化工廠B加工高檔化妝品。本月A公司收回該高檔化妝品并支付加工費,取得B工廠開出的增值稅專用發(fā)票上注明的加工費6萬元。 (3)A公司將收回的化妝品的80%直接銷售給特約經(jīng)銷商,開出專用發(fā)票上注明價款40萬元。 (4)A公司領(lǐng)用外購的高檔香精18萬元、領(lǐng)用委托加工收回的高檔化妝品2萬元繼續(xù)生產(chǎn)高檔成套化妝品并出售,開出增值稅專用發(fā)票注明價款90萬元,其中含非高檔化妝品40萬元。請完成如下要求:
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2022-04-16
業(yè)務(wù)招待費年未發(fā)生額9787*60% =5872.20元,填所得稅匯算清繳賬載金額填9787元,收入是56000*千分之五=280元,稅收金額應(yīng)填280元,調(diào)增金額填9507對嗎
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2023-07-19
老師請教問題,增值稅稅率降低了,增值稅少交了,企業(yè)所得稅呢怎么變化?
1/1434
2017-06-30
廣告業(yè)增值稅季度不超過30萬元免征增值稅,請問文化事業(yè)建設(shè)費免嗎?
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2019-07-02