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某企業(yè)交納增值稅20萬(wàn)引起的資金變化
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2016-01-11
房產(chǎn)入賬價(jià)值包括資本化支出和費(fèi)用化支出嗎?裝修費(fèi)用計(jì)入嗎?
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2021-11-21
文化館出租給企業(yè)的增值稅稅率是多少?
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2020-02-22
園林綠化類(lèi)服務(wù)開(kāi)票增值稅稅率是多少
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2019-03-02
購(gòu)液化氣增值稅發(fā)票一起開(kāi)來(lái)怎么記賬
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2016-04-22
小規(guī)模納稅開(kāi)增值稅專(zhuān)票,稅率有無(wú)變化
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2020-05-13
1.A公司(增值稅一般納稅人)本年1月購(gòu)進(jìn)原材料一批,取得的增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明的價(jià)款為80萬(wàn)元,全部將其提供給B公司(增值稅一般納稅人)加工成高檔化妝品。提貨時(shí),支付的加工費(fèi)及增值稅共5.65萬(wàn)元,取得了B公司開(kāi)具的增值稅專(zhuān)用發(fā)票,同時(shí)B公司代收代繳了消費(fèi)稅(無(wú)同類(lèi)商品售價(jià))。A公司將收回的高檔化妝品的2/3用于連續(xù)加工生產(chǎn)高檔化妝品。本月出售自產(chǎn)高檔化妝品,取得不含稅收入150萬(wàn)元。 高檔化妝品消費(fèi)稅稅率為15%。上述增值稅專(zhuān)用發(fā)票均符合抵扣規(guī)定。 問(wèn):(1)B公司代收代繳的消費(fèi)稅為()萬(wàn)元。 (2)A公司的應(yīng)納消費(fèi)稅為( )萬(wàn)元。 (3)A公司的應(yīng)納增值稅為 ( 萬(wàn)元。
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2022-05-29
"迪迪化妝品公司增值稅一般納稅人,主要從事化妝品的生產(chǎn)和銷(xiāo)售業(yè)務(wù),2021年6月發(fā)生以下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù): (1)12日銷(xiāo)售化妝品一批,開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票,取得不含稅銷(xiāo)售額50萬(wàn),增值稅6.5萬(wàn);18日 銷(xiāo)售化妝品一批,開(kāi)具普通發(fā)票,含稅銷(xiāo)售額3.39萬(wàn)。 (2)23日將一批新研制的化妝品用于職工福利進(jìn)行發(fā)放,化妝品尚未對(duì)外公開(kāi)發(fā)售,無(wú)同類(lèi)產(chǎn) 品的銷(xiāo)售價(jià)格,已知該產(chǎn)品的生產(chǎn)成本5.1萬(wàn)元,成本利潤(rùn)率20%。(高檔化妝品消費(fèi)稅稅 率15%) 要求:(1)計(jì)算甲化妝品公司銷(xiāo)售化妝品應(yīng)繳納的消費(fèi)稅。 (2
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2023-03-03
購(gòu)進(jìn)生產(chǎn)用化妝包,取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明稅款16萬(wàn)元,支付其運(yùn)輸費(fèi),取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明稅額0.4萬(wàn)元,因管理不善該批化妝包全部丟失。問(wèn)允許抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額16萬(wàn)元和0.4萬(wàn)元扣除嗎
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2019-05-20
開(kāi)票0%的稅務(wù)是什么項(xiàng)目,免稅的是什么項(xiàng)目,這個(gè)票開(kāi)對(duì)了嗎
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2021-09-03
A公司本年一月購(gòu)進(jìn)原材料一批,取得的增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明的價(jià)款為80萬(wàn)元。全部將其提供給公司加工成高檔化妝品。提貨時(shí),支付的加工費(fèi)及 增值稅共5.65萬(wàn)元,取得了公司開(kāi)具的增值稅專(zhuān)用發(fā)票,同時(shí)公司代收繳那增值稅a公司將收回的高檔化妝品的2/3用于連續(xù)加工生產(chǎn)高檔化妝品,本月出售自產(chǎn)高檔化妝品取得不含稅收入150萬(wàn)元,高檔化妝品消費(fèi)稅稅率為15%,上述增值稅專(zhuān)用發(fā)票均符合抵扣規(guī)定。問(wèn)括號(hào)一b公司代收繳的消費(fèi)稅為?多少萬(wàn)元?括號(hào)二a公司的應(yīng)納消費(fèi)稅為?多少萬(wàn)元?
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2022-05-29
他們給別的單位做了綠化,想讓對(duì)方付墊支的綠化綠植費(fèi)用,對(duì)方把稅號(hào)什么給了,讓開(kāi)增值稅專(zhuān)票,我要帶什么
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2019-12-18
老師請(qǐng)教一下、可以做出口退稅的公司必須是一般納稅人嗎?
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2020-05-19
發(fā)生支出300萬(wàn)元,取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明的增值稅稅額為51萬(wàn)元,全部符合資本化條件。這個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)
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2018-10-16
一般納稅人資產(chǎn)負(fù)債表中的應(yīng)交稅費(fèi)數(shù)字是不是應(yīng)交增值稅應(yīng)交附征稅之和,如果出現(xiàn)負(fù)數(shù),表示留抵稅額?
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2017-08-16
老師你好,個(gè)體工商戶雙定戶,申報(bào)的時(shí)候,個(gè)稅應(yīng)項(xiàng)稅額,是填核定銷(xiāo)售額?還是填應(yīng)征增值稅不含稅銷(xiāo)售額?
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2020-04-03
原材料改變其用途用于在建工程進(jìn)項(xiàng)稅額需要轉(zhuǎn)出嗎
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2022-03-24
甲公司于2021年3月5日向乙公司銷(xiāo)售一批產(chǎn)品,增值稅稅率為13%,按價(jià)目表標(biāo)明的價(jià)格計(jì)算,金額為40000元,由于是成批銷(xiāo)售,甲公司給乙公司10%的商業(yè)折扣。要求:編制收到貨款時(shí)的會(huì)計(jì)分錄;
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2023-03-23
老師您好!我公司是一般納稅人的文化傳播公司,“廣告制作費(fèi)”的增值稅率適用%幾的稅率,需要繳納文化建設(shè)費(fèi)嗎?
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2019-11-05
稅務(wù)局代開(kāi)含稅金額8萬(wàn)元增值稅專(zhuān)用發(fā)票,需要繳納文化事業(yè)建設(shè)稅嗎?
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2019-07-05