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一季度開(kāi)票金客,額、不夠9萬(wàn),,可免交增值稅,且進(jìn)行0申報(bào)
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2017-07-07
結(jié)轉(zhuǎn)增值稅這么做對(duì)嗎
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2018-06-14
老師,期末應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅和應(yīng)交增值稅未交稅金都是借方余額,可以對(duì)沖嗎
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2021-12-31
剛交房2年的店鋪增伯稅要交多少
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2020-08-27
老師你好我們最近需要開(kāi)個(gè)新公司一般納稅人的,不知道要怎麼操作呢
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2015-07-03
增值稅發(fā)票稅控開(kāi)票軟件(稅控盤),插入稅盤后顯示連接服務(wù)器失敗,要怎么操作?
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2020-07-27
做未交增值稅轉(zhuǎn)出:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多繳增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
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2020-02-18
這題的分錄該怎么寫?
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2016-03-15
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 下期交納本期應(yīng)交增值稅時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:銀行存款 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)怎么平呢?
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2015-07-28
未交增值稅轉(zhuǎn)出 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅中的借方 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 什么時(shí)候會(huì)結(jié)平
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2018-02-02
因?yàn)橛幸粡埵菃T工提供的進(jìn)項(xiàng),不需要報(bào)銷。我內(nèi)賬就沒(méi)有做,就導(dǎo)致外賬與內(nèi)賬的進(jìn)項(xiàng)不一樣。不知道內(nèi)賬怎么處理了。內(nèi)賬轉(zhuǎn)出未交的增值稅與外賬轉(zhuǎn)出的未交增值稅不一樣。內(nèi)賬怎么處理了。
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2015-05-13
5月份記賬:借:應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 5391;貸:未交增值稅 5391;6月份申報(bào)納稅時(shí)實(shí)際繳納增值稅4341元,其中1050元全額抵減前幾個(gè)月買的稅控設(shè)備,請(qǐng)問(wèn)老師,這筆業(yè)務(wù)應(yīng)該怎么記賬?
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2015-06-08
老師,月末轉(zhuǎn)出未交增值稅 借,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸,應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 繳納時(shí),借,應(yīng)交增值稅—未交增值稅 貸,銀行存款 那么,轉(zhuǎn)出時(shí)的應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)最后轉(zhuǎn)到哪里?
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2021-09-11
請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模納稅人稅所代開(kāi)的發(fā)票已經(jīng)代扣代繳了,請(qǐng)問(wèn)還要申報(bào)增值稅季報(bào)嗎?
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2020-04-24
增值稅發(fā)票稅控開(kāi)票軟件(稅控盤),插入稅盤后顯示網(wǎng)絡(luò)控件錯(cuò)誤失敗,要怎么操作?
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2021-09-27
有次報(bào)稅報(bào)多了,多交了兩千多的稅,增值稅,我可以不管他不
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2017-01-11
總價(jià)是60400 對(duì)方要13個(gè)點(diǎn)增值稅專票。那含稅價(jià)是多少 求詳解
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2019-09-26
計(jì)提稅金時(shí):借銷項(xiàng)稅額 貸進(jìn)項(xiàng)稅額 轉(zhuǎn)出未交增值稅,借轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸未交增值稅,可不可以直接做借應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)/未交增值稅
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2019-08-13
老師,你好!我想請(qǐng)教一下,我看了我們公司以前的賬,發(fā)現(xiàn)21年前的進(jìn)項(xiàng)、銷項(xiàng)、都未做結(jié)轉(zhuǎn),那么我現(xiàn)在要怎么做賬務(wù)處理呢 我先闡述一下我的問(wèn)題:20年年度末了,進(jìn)項(xiàng)余額借方10726820.22,銷項(xiàng)余額貸方11514641.34,進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出貸方余額8349.05,待認(rèn)證借方余額30548.9,轉(zhuǎn)出未交增值稅借方余額773980.04,老師你幫我看看要怎么把這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)平呢
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2022-05-31
你好,有留底的增值稅分錄怎么做呢?還有一個(gè)是正常分錄是借進(jìn)項(xiàng)貸銷項(xiàng)轉(zhuǎn)出未交增值稅是吧,那留底的是轉(zhuǎn)出多交增值稅嗎
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2022-09-15