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老師,公司還法人的錢(qián),到底是用其他應(yīng)付款呢?還是其他應(yīng)收款?
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2021-07-28
老師:平時(shí)老板的個(gè)人賬戶(hù)是用于公司的業(yè)務(wù)的,因?yàn)橹暗脑驔](méi)有用于公司業(yè)務(wù),所以老板綁定了一些信用卡消費(fèi),或者個(gè)人消費(fèi),這種每個(gè)月產(chǎn)生的老板個(gè)人消費(fèi)的,我是掛其他應(yīng)收款-個(gè)人借款,還是其他應(yīng)付款-個(gè)人借款列,到年底分紅的時(shí)候個(gè)人消費(fèi)從分紅中抵消
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2025-01-14
其他應(yīng)收款-個(gè)人 負(fù)數(shù) 我能調(diào)整到其他應(yīng)付款-個(gè)人嗎
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2023-03-29
你好,其他應(yīng)收款法人 和其他應(yīng)付款法人 是什么意思啊 這兩個(gè)可以轉(zhuǎn)換嗎
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2023-05-04
你好老師,其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款怎么能區(qū)分開(kāi)
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2021-03-12
老師 您好,我把2018年和2019年的兩筆其他應(yīng)付款直接掛在了其他應(yīng)收款了,現(xiàn)在該怎么調(diào)整賬務(wù)了
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2021-02-01
不設(shè)置“其他應(yīng)收款”,只“其他應(yīng)付款”,那賬務(wù)處理應(yīng)該如何? 比如原,借“其他應(yīng)收款”100元,現(xiàn)在如何用“其他應(yīng)付款”記錄。 原,貸其他應(yīng)收款100元,現(xiàn)在如何用“其他應(yīng)付款”記錄。
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2023-10-19
老師,別的公司還我們借款還多了5萬(wàn),怎么做分錄?其他應(yīng)收款要換成其他應(yīng)付款嗎?謝謝!
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2024-07-25
如何區(qū)分科目應(yīng)該是放其他應(yīng)收款還是其他應(yīng)付款呢?
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2022-08-22
充值預(yù)付加油卡時(shí),分錄是該借:其他應(yīng)付款,還是其他應(yīng)收款呢
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2021-03-30
老師好!有個(gè)問(wèn)題想請(qǐng)教,同一個(gè)人的名字其他應(yīng)付款貸方有2500元,其他應(yīng)收款的借方有26萬(wàn)元,我想用其他應(yīng)收跟其他應(yīng)付對(duì)沖把其他應(yīng)付款2500元沖平,這個(gè)分錄怎樣做?請(qǐng)老師指教,謝謝!
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2021-06-01
生活中,實(shí)際情況其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款怎么運(yùn)用
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2021-01-21
其他應(yīng)收款下的明細(xì)科目到年底要進(jìn)行清理,那其他應(yīng)付款下的明細(xì)科目呢?都會(huì)涉及哪些稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)?
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2020-10-27
老師想問(wèn)一下,去年有個(gè)6400掛了其他應(yīng)收款,今年5月份有個(gè)5550掛了其他應(yīng)付款,這個(gè)月總公司賬單下來(lái)本來(lái)是負(fù)利潤(rùn)453元,但是把之前兩筆都算進(jìn)來(lái)了,變成了正利潤(rùn)397,出納這邊已經(jīng)收到款項(xiàng)397元,但是應(yīng)該還有個(gè)453元是要給出納的,財(cái)務(wù)這邊怎么做賬啊,幫我看一下這樣做對(duì)不對(duì),謝謝
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2021-09-15
您好,其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款 分別屬于是什么科目?資產(chǎn)和負(fù)債來(lái)說(shuō)
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2023-04-28
老師好,其他應(yīng)收款,和其他應(yīng)付款金額巨大,有什么風(fēng)險(xiǎn)
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2021-11-22
通過(guò)其他應(yīng)收款、其他應(yīng)付款科目核算的企業(yè)之間的非貿(mào)易性的資金往來(lái)應(yīng)反映為經(jīng)營(yíng)活動(dòng)還是籌資活動(dòng)或投資活動(dòng)
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2022-01-10
老師,你好,原本系統(tǒng)有這個(gè)科目,其他應(yīng)付款A(yù)的貸方余額是5萬(wàn)元,后來(lái)不小心又建了個(gè)科目,其他應(yīng)收款A(yù) 6萬(wàn)元(借方余額),現(xiàn)在想把其他應(yīng)收款A(yù) 6萬(wàn)元(借方余額)都調(diào)到,其他應(yīng)收款A(yù)科目 ,如何做會(huì)計(jì)分錄?
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2023-08-19
師你好!公司類(lèi)型:總分機(jī)構(gòu) 分公司給總公司開(kāi)了發(fā)票, 總公司做成本 借:成本 貸:其他應(yīng)收款(沖了借款) 分公司做: 借:其他應(yīng)付款 貸:收入 總公司與分公司往來(lái)沖掉了。 那收入和成本是不是照常累加到總公司聯(lián)合報(bào)表里面呢。謝謝!
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2024-07-15
老師,我公司轉(zhuǎn)老板私戶(hù)本來(lái)想是歸還老板的款,掛在其他應(yīng)付款了,結(jié)果,其他應(yīng)付款在借方余額,在報(bào)表的其他應(yīng)收款了,那意思還是老板欠公司的錢(qián)嗎
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2023-02-21