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本月產(chǎn)生銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng),余額能不能本月已交稅金遞減然后轉(zhuǎn)到未交增值稅呢?
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2020-10-12
老師,我想問一下退回的稅款 做分錄 可以做成 借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅金-已交稅金中嗎
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2022-03-18
銷售價格高于委托加工,所繳納的消費(fèi)稅是可以在重新計(jì)稅種減去是嗎, 如果收回后直接銷售了一般的加工商品,那消費(fèi)稅扣除金額按什么金額算,是委托環(huán)節(jié)全部已交稅金嗎,還是按已交消費(fèi)稅稅金/總數(shù)量*銷售數(shù)量
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2019-12-17
我想問下,繳納上月增值稅 到底是 應(yīng)交稅費(fèi)—已交稅金 還是應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 有點(diǎn)搞不清 貸:銀行
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2016-09-22
應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—已交稅金放在借方什么意思?
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2020-05-27
應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—已交稅金 放在借方什么意思
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2020-05-29
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金借方有余額,怎么調(diào)平
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2020-07-02
什么情況下會用到,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(已交稅金)?
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2020-03-19
什么情況下用應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(已交稅金)
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2017-08-30
老師,我5月份要給自己買社保,我之前沒有報(bào)自己的個稅,請問我5月份報(bào)4月的個稅的時候,要增加報(bào)我的個稅嗎?
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2016-04-25
請問員工買的辦公用品開的專票報(bào)銷,已經(jīng)認(rèn)證抵扣了,這種這么做作呀稅點(diǎn)13%
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2019-06-12
老師,我想請教一下個體工商戶30萬以內(nèi)不用交增值稅,經(jīng)營所得稅還是要交的對嗎?
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2023-05-22
2華興公司2018年度技照說法規(guī)定應(yīng)交所得稅為4800萬元, 使用的所得稅稅室為 25%。 遞延所得稅員便期初賬面余額為 1000 萬元,道延所得稅資產(chǎn)期初賬面會額為 1600 萬元。期 末,確定的應(yīng)納稅百時性差異為 2000 萬元,可抵扣香時性 差異為 6000 石元-華興公司不存在可抵扣虧損和稅款抵讀, 預(yù)計(jì)在未來期何 能夠產(chǎn)生足夠的應(yīng)納稅所得額用手抵扣可 扺扣香時性差導(dǎo) (1)計(jì)算華興公司應(yīng)交所得稅額。 12)計(jì)草華興公司逼廷所得稅。 (3)計(jì)草華興公司利間表上所得稅貴用, (4)編制華興公司所得稅的會計(jì)分錄。
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2021-10-07
老師好,請問金稅盤之類的怎么做帳?分錄?還有已交稅金如何做分錄?
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2016-07-26
老師,你好,2018年12月,我司已繳納扣費(fèi)增值稅和附加稅,那我做2019年1月的賬時,期初這些數(shù)據(jù)錄入到哪里呢? 是填到已交稅金那里嗎?
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2019-09-27
老師好,我6月30號網(wǎng)上代開專票已交稅費(fèi),但是7月1號去取的票,增值稅報(bào)表最后“本期應(yīng)補(bǔ)(退)稅額”項(xiàng)就出現(xiàn)負(fù)數(shù)了,是直接提交這個負(fù)數(shù)報(bào)表嗎?還是有其它操作?
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2021-07-05
這個數(shù)據(jù)是從最開始到現(xiàn)在的,想請教下老師能否幫我做個分錄平掉銷項(xiàng),進(jìn)項(xiàng),減免,已交稅金。最后的留底稅額是7578.82
1/952
2019-07-03
老師,我想問一下退回的稅款 做分錄 可以做成 借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅金-已交稅金中嗎 ?多退的
1/1318
2022-03-18
你好,我的會計(jì)科目初始化數(shù)據(jù)已交稅金成了負(fù)數(shù),怎么辦
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2020-06-06
老師,請問外貿(mào)企業(yè)沒有成品進(jìn)項(xiàng)票,不退稅,做免稅,要怎麼申報(bào),需要在外貿(mào)出口退稅系統(tǒng)中申報(bào)相關(guān)報(bào)關(guān)單明細(xì)嗎
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2019-04-18