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老師,投房的租金收入分錄:借 其他應(yīng)收款 貸其他業(yè)務(wù)收入,是這樣的分錄嗎?投房的書上是其他應(yīng)收款
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2024-05-08
出租包裝物租金進(jìn)其他應(yīng)收款還是其他業(yè)務(wù)收入
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2021-02-08
應(yīng)收的出租的包裝物租金不應(yīng)該是其他業(yè)務(wù)收入嗎?怎么是其他應(yīng)收款?
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2017-01-06
老師,為什么在講包裝物的時(shí)候,出租包裝物收入是其他業(yè)務(wù)收入。在講其他應(yīng)收款的時(shí)候,出租包裝物又變成其他應(yīng)收款了?
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2020-02-20
其他應(yīng)收款和其他業(yè)務(wù)收入有什么區(qū)別
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2021-05-18
老師你好,2019年時(shí)一筆帳務(wù)處理,借:其他應(yīng)收款,貸:其他業(yè)務(wù)收入,現(xiàn)發(fā)現(xiàn)記錄錯(cuò)誤,已跨年,怎么調(diào)帳?
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2020-03-29
出租包裝物收取的租金 借:其他應(yīng)收款 貸:其他業(yè)務(wù)收入。 老師,這個(gè)分錄是這樣嗎?
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2020-07-23
借,其他應(yīng)收款,貸其他業(yè)務(wù)收入,適用于什么業(yè)務(wù)呢?
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2022-03-18
應(yīng)收賬款/其他應(yīng)收款/營(yíng)業(yè)外收入/其他業(yè)務(wù)收入,都分別有哪些?
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2022-04-09
老師好。甲集團(tuán)下有A和B公司;下面乙是個(gè)人,不能開票,現(xiàn)發(fā)生業(yè)務(wù)如下: 1.B公司找乙買入煙37萬(wàn)元,讓A和和乙簽訂租賃協(xié)議,乙按給B公司供貨金額7%給A公司租賃費(fèi)。A公司按合同約定確認(rèn)其他業(yè)務(wù)收入租賃費(fèi)。 2. 37萬(wàn)元貨款由A公司代支付。確認(rèn)其他應(yīng)收款B公司37萬(wàn)。 3.現(xiàn)在因?yàn)橐也荒荛_票,B公司和乙的購(gòu)入,銷售,成本均不確認(rèn);然而A已代B付給乙37萬(wàn)貨款怎么解釋,請(qǐng)問(wèn)老師有沒(méi)有更好的處理方案?
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2019-10-19
退稅款,我沒(méi)有做到其他應(yīng)收款—退稅款,我做到其他業(yè)務(wù)收入—退稅款,這樣是可以的嗎?
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2021-11-09
出租包裝物支付的租金記到其他業(yè)務(wù)收入。那為什么其他應(yīng)收款的內(nèi)容項(xiàng)里邊又有出租包裝物的租金呢
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2020-02-17
老師,人家把我們材料領(lǐng)走的時(shí)候,分錄怎么寫,是不是借:其他應(yīng)收款 貸:原材料?還是貸:其他業(yè)務(wù)收入啊
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2016-11-05
收到班組住宿費(fèi)用 記其他業(yè)務(wù)收入 還是可以記其他應(yīng)收款里
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2020-06-22
老師 就是租金 有的是分為其他業(yè)務(wù)收入 有的分為其他應(yīng)收款
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2021-03-22
去年有一筆會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該下在其他應(yīng)收款中,結(jié)果下錯(cuò)了再其他業(yè)務(wù)收入中跨年了應(yīng)該怎樣調(diào)整?會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎樣做?
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2020-12-31
有一筆其他應(yīng)收款20700,前幾年錢就收了之前的會(huì)計(jì)把它做成其他業(yè)務(wù)收入了,現(xiàn)在老板要我沖掉,請(qǐng)問(wèn)怎么做賬?
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2025-03-03
老師,這題:之前業(yè)務(wù)租賃出去的時(shí)候是放進(jìn)預(yù)收賬款的,然后現(xiàn)在確認(rèn)收入了,之前的分錄做的是-借:銀行存款 25000 貸:預(yù)收賬款 15000 其他應(yīng)收款 10000 這里確認(rèn)收入下面說(shuō)需在押金里面扣掉1000元作為賠償款,為什么不用在借方借其他應(yīng)付款將這個(gè)1000元表示出來(lái)呢
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2019-06-12
老師,我還是想確認(rèn)一下關(guān)于應(yīng)付賬款調(diào)賬的問(wèn)題。1: 昨天后臺(tái)咨詢了,就是公司有一培訓(xùn)業(yè)務(wù),我們收學(xué)生100%學(xué)費(fèi)公司留70%然后交給學(xué)校30%,但是我們收到100%前期未做外賬收入,交給學(xué)校30%時(shí)開回的發(fā)票一直掛賬應(yīng)付賬款,當(dāng)時(shí)是對(duì)公戶轉(zhuǎn)賬的!我看前期會(huì)計(jì)做賬是 付款給學(xué)校但沒(méi)收到發(fā)票是 借:其他應(yīng)收(學(xué)校) 貸 銀行存款,收到學(xué)校發(fā)票:借 應(yīng)付賬款 貸 其他應(yīng)收款,現(xiàn)在想把應(yīng)付賬款調(diào)平然后還不想交稅,我每月的賬務(wù)怎么處理比較好?麻煩您幫我寫一下分錄,謝謝老師! 2:還有如果確認(rèn)收入怎么可以和掛賬法人名下的往來(lái)款走一起!現(xiàn)在法人和公司的往來(lái)記賬是 借 銀存 貸 其他應(yīng)付 法人,公司現(xiàn)在沒(méi)錢存這筆收入款!現(xiàn)在法人名下掛賬(其他應(yīng)付款 法人)不到100萬(wàn),和學(xué)校的掛賬是57萬(wàn)!利潤(rùn)表上虧損35萬(wàn)。
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2020-07-21
你好, 想請(qǐng)問(wèn)合并報(bào)表中其他應(yīng)收應(yīng)付和其他業(yè)務(wù)收入的合并以后有差額么
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2019-08-01