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我公司收到保證金退回款 50014.1,分錄-借:銀行 50000 貸:其他應(yīng)收款-保證金 50000 余的14.1是進(jìn)管理費(fèi)用還是哪個(gè)科目?
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2017-12-02
現(xiàn)在要做2016年的年檢,里面有年度實(shí)繳養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)用及失業(yè)保險(xiǎn)統(tǒng)計(jì),你先看一下我的賬上做的合適嗎?我把單位承擔(dān)的養(yǎng)老和失業(yè)進(jìn)了管理費(fèi)用-社保,個(gè)人承擔(dān)部分我計(jì)入其他應(yīng)收款里了,請(qǐng)問我做年檢的時(shí)候2016年繳納的社保金額按照實(shí)際繳納的填還是按照賬面數(shù)字填呢?賬面數(shù)小于實(shí)際繳納金額,因?yàn)閭€(gè)人承擔(dān)社保部分我走了其他應(yīng)收款里了
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2017-04-27
領(lǐng)午餐劵時(shí) 借:管理費(fèi)用 10 貸:其他應(yīng)收款 5 這10元有公司補(bǔ)貼的5元,剩下的5元走哪個(gè)科目??而午餐劵是我們自己打印的,公司實(shí)際也沒有付這筆錢,因?yàn)槭程檬抢习遄约洪_的
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2020-11-16
老師,您好!因?yàn)橹百~上掛了很多老板的“其他應(yīng)收款”,我可以在現(xiàn)在做帳室沖掉嗎?比如說,這個(gè)月的高速費(fèi),直接做(借:管理費(fèi)用-汽車費(fèi)用 貸:其他應(yīng)收款-老板) 嗎?剛剛接手業(yè)務(wù),暫時(shí)不分內(nèi)外賬…… 老師辛苦了
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2016-04-07
繳納社保,為什么有時(shí)借管理費(fèi)用,其他應(yīng)收款-個(gè)人款,有時(shí)候只做管理費(fèi)不做其他應(yīng)收款
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2018-05-15
總經(jīng)理最初領(lǐng)了一筆備用金,現(xiàn)在有其他員工回來報(bào)銷,總經(jīng)理從備用金里面付的,分錄借:管理費(fèi)用,貸:其他應(yīng)收款~總經(jīng)理,行不?
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2017-07-10
還是昨天那道題,員工差旅費(fèi)不是應(yīng)該計(jì)入管理費(fèi)用嗎?為什么要計(jì)入其他應(yīng)收款
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2019-05-14
補(bǔ)繳個(gè)人部分社保的分錄怎么做借管理費(fèi)用貸其他應(yīng)收款嗎
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2019-07-09
管理費(fèi)用和其他應(yīng)收款的區(qū)別
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2019-11-01
2017年把應(yīng)繳計(jì)入到其他應(yīng)收款——社保費(fèi)(個(gè)人),給計(jì)入到了管理費(fèi)用——社保費(fèi)用。屬于記錯(cuò)了賬戶。能在2018年的賬上做調(diào)整嗎
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2018-05-04
做了其他應(yīng)收款,等報(bào)銷的時(shí)候是借:管理費(fèi)用貸:其他應(yīng)收款,是這樣嗎
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2018-10-16
老師好,報(bào)銷款差旅費(fèi)沖賬,沖個(gè)人借款,憑證:借:管理費(fèi)用-差旅費(fèi),貸:其他應(yīng)收款某某,是這樣嗎
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2021-07-20
老師您好!我司22年有個(gè)租賃押金,本來應(yīng)記入其他應(yīng)收款的,結(jié)果記入管理費(fèi)用了。現(xiàn)在23年發(fā)現(xiàn)這個(gè)問題,怎樣調(diào)賬?
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2023-12-25
老師,為什么報(bào)銷費(fèi)用,實(shí)操業(yè)務(wù)中,借方有時(shí)計(jì)入其他應(yīng)收款,有時(shí)計(jì)入管理費(fèi)用?
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2019-11-15
剛看別人的賬,郵費(fèi)報(bào)銷,借:管理費(fèi)用,貸:其他應(yīng)收款,明細(xì)是老板的名字。這是什么意思
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2017-05-18
老師 ,您好。我們和一客戶發(fā)生爭執(zhí),打起了官司。現(xiàn)在我們向中級(jí)法院 提起了訴訟。我們付款了,也拿到了法院給的發(fā)票。這個(gè)賬務(wù)如何處理。問了好幾個(gè)老師,有些說是直接進(jìn)入管理費(fèi)用,勝訴做相反分錄。有些卻是說其他應(yīng)收款,勝訴相反分錄,敗訴進(jìn)管理費(fèi)用。謝謝老師
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2019-06-27
這個(gè)要怎么做賬呀,借:管理費(fèi)用 貸:其他應(yīng)收款么 需不需要計(jì)提里面的稅費(fèi),借:管理費(fèi)用 1256.8貸:其他應(yīng)收款1256.8 對(duì)嗎??
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2018-06-05
2021年8月-2022.8月給員工的租房,年租金2萬元已付款未給發(fā)票,我12月計(jì)提做賬:借:管理費(fèi)用-員工房租 8333.33貸:其他應(yīng)收款-房東8333.33 而一月8號(hào)她開出租房發(fā)票2萬.我吧這張發(fā)票放在12月那張憑證里,1月在做借:管理費(fèi)用-11666.67 貸:其他應(yīng)收款11666.67 這樣可不可以?
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2022-01-10
這個(gè)月公積金還沒扣款,我們?nèi)胭~的時(shí)候是借:管理費(fèi)用-公積金 其他應(yīng)收款-公積金 貸方應(yīng)該入什么科目呢?
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2018-08-02
借:其他應(yīng)收款 貸:管理費(fèi)用
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2022-04-10