国产98色在线 | 国产,边做饭边被躁bd苍井空图片,99久久99久久精品国产片果冻,www.国产+精品,成人午夜天

#提問#,老師,我想問下,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅與銷項(xiàng)稅月末怎么結(jié)轉(zhuǎn),直接結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅,還是結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
1/363
2019-06-24
電腦做賬時(shí)的年末有關(guān)增值稅需要比以往月份多做什么分錄啊?:吳老師:借:應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng) 應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅 我回復(fù):那1--11月每月月末時(shí),關(guān)于增值稅怎么結(jié)轉(zhuǎn)?。? 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅這么理解對(duì)嗎:1-11月每月末做這個(gè)分錄“借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅“,這樣每月末三個(gè)明細(xì)(銷項(xiàng),進(jìn)項(xiàng)和轉(zhuǎn)出未交增值稅)都有余額,到年末時(shí)把這三個(gè)明細(xì)對(duì)沖都結(jié)成0,對(duì)嗎?
1/355
2017-02-06
季度末應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅借方余額代表啥意思
1/155
2021-04-13
以前月份沒做過進(jìn)項(xiàng)、銷項(xiàng)稅的結(jié)轉(zhuǎn),11月份突然做了一個(gè)憑證:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅--轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸:應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅,需要處理嗎? 怎么才能平呢?
3/448
2017-01-10
公司有進(jìn)項(xiàng)留抵,沒有銷項(xiàng),要把應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅)轉(zhuǎn)為應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅,再轉(zhuǎn)為應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅嗎
7/887
2017-06-05
實(shí)操工業(yè)制造,星美電器第52業(yè)務(wù),結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅,為什么不是借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅?
4/378
2019-01-08
建筑業(yè)預(yù)交增值稅后,月末需要轉(zhuǎn)到借方,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅嗎
1/597
2019-09-18
公司幾年來年末都沒有轉(zhuǎn)平,沒有做這幾筆分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng) 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅,這幾個(gè)明細(xì)科目一直掛著
1/497
2019-09-05
相反分錄是這樣的嗎?借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
1/430
2019-02-28
2018年數(shù)據(jù) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 942.52 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng))2914950.55 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng))3823084.09 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅907191.02 哈嘍老師,請(qǐng)問年末怎樣做分錄進(jìn)行反向結(jié)平處理?
2/735
2019-08-21
老師根據(jù)這個(gè)分錄怎么把結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,
3/206
2022-09-18
你好,留底的稅額抵減了應(yīng)交稅費(fèi)這樣做分錄 借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)3000多,貸;應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 3000多 繳納的時(shí)候是0 怎么做分錄?還是分錄做到這一步可以了?如果做到這一步,未交增值稅賬上有余額怎么處理呢?
1/433
2020-05-09
年末增值稅有留底,已將留底轉(zhuǎn)入 應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅的借方,請(qǐng)問,下面需要轉(zhuǎn)出來嗎?轉(zhuǎn)出來的話是再轉(zhuǎn)回進(jìn)項(xiàng)稅里面嗎?
5/303
2022-03-03
請(qǐng)問上個(gè)月有一筆退稅,是增值稅留底的,這個(gè)退稅的話要怎么做賬??!進(jìn)項(xiàng)稅額已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到了應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅了。
2/255
2022-06-08
老師,月末要做借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅差額應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅嗎
1/447
2020-05-07
老師,請(qǐng)問年末應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅科目的余額要結(jié)轉(zhuǎn)為零嗎?我總是結(jié)轉(zhuǎn)不平。 還有,應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方,我需要處理嗎?要處理的話應(yīng)該怎么處理?
2/769
2021-01-14
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)借方余額,每年都要留存到下一年了是嗎?
2/1042
2017-02-07
這個(gè)月的進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng)稅,也需要做轉(zhuǎn)出未交增值稅分錄嗎?分錄是:借:應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費(fèi)_未交增值稅對(duì)嗎:
1/1059
2018-08-03
老師本期進(jìn)項(xiàng)稅額有余額,那我期末結(jié)轉(zhuǎn)是不是 借:應(yīng)交稅額-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額,金額為本期進(jìn)項(xiàng)余額對(duì)么
2/266
2022-04-06
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 借方期初余額3萬,本期銷項(xiàng)4萬,進(jìn)項(xiàng)7萬,還余下留底6萬。 借 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 3萬 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 3萬 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 借方期末余額變0了。和報(bào)表上面的留底不一致。這樣做是不是錯(cuò)了?
3/376
2022-04-02