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增值稅申報(bào)表附表一,無(wú)法保存,提示,稅種類別為貨物,第5欄扣除后銷項(xiàng)稅額應(yīng)該為0,請(qǐng)檢查是否錄入了一般計(jì)稅方法6%稅率的發(fā)票,這要怎么解
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2023-02-13
增值稅申報(bào)表附表一,無(wú)法保存,提示,稅種類別為貨物,第5欄扣除后銷項(xiàng)稅額應(yīng)該為0,請(qǐng)檢查是否錄入了一般計(jì)稅方法6%稅率的發(fā)票,這要怎么解
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2023-10-18
老師,我6月2日開(kāi)了5月以前的高速通行費(fèi)發(fā)票,直接就在5月增值稅申報(bào)表附表二第8欄其他科目里填了,今天我在勾選認(rèn)證發(fā)票時(shí)發(fā)現(xiàn)6月2日開(kāi)的高速發(fā)票需要勾選認(rèn)證,我上個(gè)月就在附表二填了,現(xiàn)在需要怎么處理?
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2020-07-02
增值稅申報(bào)表附表三中 6%稅率的項(xiàng)目(不含金融商品轉(zhuǎn)讓)能否填負(fù)數(shù)? 當(dāng)月6%稅率只開(kāi)了紅字發(fā)票。
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2020-02-15
請(qǐng)問(wèn)老師,2019年3月之前的增值稅申報(bào)表附表五期末待抵扣不動(dòng)產(chǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額如何結(jié)轉(zhuǎn)
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2019-07-10
你好,請(qǐng)問(wèn)這月增值稅申報(bào)表附表一有一行銷售收入為負(fù)數(shù),報(bào)表保存不了怎么處理
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2019-06-06
請(qǐng)問(wèn)老師,2019年3月之前的增值稅申報(bào)表附表五期末待抵扣不動(dòng)產(chǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額現(xiàn)在填在哪張報(bào)表中的哪一欄
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2019-07-11
增值稅申報(bào)表附表二本期認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額空白情況怎么解決?
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2019-01-08
純外貿(mào)企業(yè)填寫增值稅申報(bào)表附表(二)的時(shí)候,除了填寫35欄次,還應(yīng)該填寫哪個(gè)欄次
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2017-04-11
請(qǐng)問(wèn)如果本期采購(gòu)方開(kāi)具了紅字發(fā)票,我公司己認(rèn)證抵扣了,在下月申報(bào)時(shí)是在增值稅申報(bào)表附表二紅字發(fā)票信息表注明的進(jìn)項(xiàng)稅額笫20欄稅額處填上紅字發(fā)票的稅額即可嗎?
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2021-11-10
上個(gè)月填寫增值稅申報(bào)表附表2的時(shí)候,把銷項(xiàng)稅額多填了一分錢,導(dǎo)致實(shí)際扣稅金額比賬面多出1分,本月能調(diào)回嗎
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2017-11-15
增值稅申報(bào)表附表三中:6%稅率的應(yīng)稅服務(wù)(不含金融商品轉(zhuǎn)讓)那欄需要填寫嗎?我們是酒店行業(yè)。
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2020-04-24
增值稅申報(bào)表附表二系統(tǒng)帶出來(lái)的進(jìn)項(xiàng)稅額是我公司來(lái)出來(lái)的紅字信息表上的說(shuō)額嗎,
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2021-05-10
請(qǐng)問(wèn)增值稅申報(bào)表附表一的納稅檢查調(diào)整項(xiàng)填可以直接填當(dāng)月補(bǔ)開(kāi)票的收入嗎(填負(fù)數(shù))?
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2021-01-11
一般納稅人的增值稅申報(bào)表的填表順序的什么?先填附表幾?再填附表幾?有沒(méi)有整理好的先后順序
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2018-10-21
怎樣報(bào)小規(guī)模增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表
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2022-07-08
餐飲企業(yè)增值稅附加稅申報(bào)表怎么填寫
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2022-05-11
老師您好,個(gè)稅返還繳納增值稅,填寫增值稅申報(bào)表的附表一和附表三,按未開(kāi)票6%填列,那企業(yè)所得稅的收入是根據(jù)利潤(rùn)表來(lái)的,那這樣的話,增值稅申報(bào)表的 銷售額比企業(yè)所得稅申報(bào)表不一樣,會(huì)多出個(gè)稅返還收入應(yīng)該怎么處理?
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2024-08-26
國(guó)稅增值稅申報(bào)是不是只要主表到附表五都保存就好了?
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2018-03-10
酒店會(huì)員卡銷售是按6%交增值稅嗎?還有我們酒店還帶售電,請(qǐng)問(wèn)售電是13%交增值稅嗎?那是申報(bào)表附表1怎么填?
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2020-06-12