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買的金稅盤。開的專票。需要認(rèn)證嗎?。怎么做賬啊
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2018-08-15
5.A公司系增值稅一般納稅人企業(yè),采用買際成 本法進(jìn)行存貨業(yè)務(wù)核算。2021年6月和7月發(fā)生 如下有關(guān)存貨的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù) (1)6月1日以銀行匯票從S公司購進(jìn)甲原材料 - 批,增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為100萬 元、增值稅13萬元?,F(xiàn)材料已驗(yàn)收人庫。 (2)6月27日以商業(yè)承兌匯票從尸公司購進(jìn)乙原 材料一批,增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為200 萬元、增值稅26萬元,尚未驗(yàn)收入庫。7月3日 該材料運(yùn)抵A公司,己驗(yàn)收人庫。 要求:根據(jù)上達(dá)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù),編制A公司2015年6 月和7月關(guān)于存貨業(yè)務(wù)的會計(jì)分錄。
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2022-06-08
2×19年7月10日,甲公司從二公司購買一批商品,增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為200 000元,增值稅稅額為26 C00元。甲公司因財(cái)務(wù)因難而無力付款,2x20年2月1日,與C公司協(xié)商達(dá)成債務(wù)重組協(xié)議。 協(xié)議內(nèi)容如下: (1)甲公司還款50 000元。 (2)其余假務(wù)以一批原材料消償。該批材科實(shí)際成本為100 000元,計(jì)稅價(jià)格為120 000元,適用的增值稅稅常為13%,甲公司對該批材料計(jì)提的躍價(jià)誰備 732 00076? 乙公司對該項(xiàng)應(yīng)收賬款己經(jīng)計(jì)提了10%的壞賬準(zhǔn)備。 要求:分別編制甲、乙公司在貨務(wù)重組日的會計(jì)分錄。
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2023-11-05
怎么樣是抄稅成功,抄稅日期是顯示下個(gè)月1號還是下個(gè)月中旬??
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2017-01-12
網(wǎng)上辦稅平臺申領(lǐng)發(fā)票成功,稅盤上不顯示發(fā)票怎么辦
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2019-07-30
?[文件作答題] 紅星公司為增值稅一般納稅人,材料按實(shí)際成本計(jì)價(jià)核算。該公司2019年5月發(fā)生以下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù): (1) 5月1日,向江漢公司購入A材料,買價(jià)為20萬元,增值稅稅率為13%,該企業(yè)已代墊運(yùn)費(fèi)3000元,增值稅稅率為9%。企業(yè)簽發(fā)并承兌一張為期2個(gè)月的商業(yè)匯票結(jié)算材料款項(xiàng),材料,尚未入庫 (2) 5月8日,上月已付款的在途B材料已,驗(yàn)收入庫,B材料成本為10萬元。 (3) 5月16日, 從光明公司采購C材料2000千克,買價(jià)為24萬元,增值稅稅率13%。該企業(yè)已代墊運(yùn)雜費(fèi)4000元,增值稅稅率為9%。貨款尚未支付,材料尚未收到。 (4)5月21日,從光明公司采購的C材料運(yùn)達(dá),驗(yàn)收入庫1900千克,短缺100千克,經(jīng)查屬于運(yùn)輸途中合理損耗,紅星公司將這批材料入庫。 (5) 5月25日,基本生產(chǎn)車間領(lǐng)用C材料12萬元,車間一般性耗用C材料2萬元,在建工程領(lǐng)用C材料5萬元。 (6) 5月30日,從樂安公司購買的B材料已經(jīng)驗(yàn)收入庫,但結(jié)算單據(jù)尚未到達(dá)企業(yè),企業(yè)以B材料暫估價(jià)款13萬元入賬。 要求:依次寫出上述(1)至(6)題的會計(jì)分錄。
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2020-06-15
老師請教:工程小規(guī)模企業(yè)9月在稅務(wù)局給對方代開增值稅專稅90800元,會什分錄 借:應(yīng)收賬款 90800 貸:工程結(jié)算 88076 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅2724(銷項(xiàng)) 這樣做對嗎
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2016-10-06
社保的稅費(fèi)怎麼求
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2017-09-06
司為增值稅一般納稅 主要生產(chǎn)和銷售洗衣機(jī),2020年9月有關(guān)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù) 如下 (已知增值稅稅率為 13%) (1) (1)購進(jìn)一批原材料,取得增值稅專用發(fā)票注明的金額為500000元,增值稅為65000 一批原材籵 元;支付相關(guān)運(yùn)費(fèi),取得增值稅普通發(fā)票注明的金額為20000元,增值稅為1800元 (2)接文股 東投資轉(zhuǎn) 材料一 苦 取得增值稅專用發(fā)票汪明的金額為1000000元, 增值稅為130000 (3)銷售洗衣機(jī)一批 取得不含稅銷售額2000000元,方外收取包裝物租金11300元。 (4)采取以舊換新方式銷售產(chǎn)品,新產(chǎn)品含稅售價(jià)為79100元,舊產(chǎn)品作價(jià)20000元 (5)因倉庫管理不善,上月購進(jìn)的一批原材料全部毀損,該批原材料的采購成本為 100000元(進(jìn)項(xiàng)稅額己抵扣)。 要求:計(jì)算甲公司9月份應(yīng)納增值稅額。
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2022-06-05
現(xiàn)在建筑行業(yè)勞務(wù)發(fā)票能抵稅嗎,稅率是多少
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2019-03-07
銷售階段的業(yè)務(wù)核算。 (1)公司銷售A產(chǎn)品50臺,每臺單價(jià) 4000 元,適用增值稅稅率為 13%。 (2)公司采用賒銷方式售出A產(chǎn)品10臺,每合單價(jià) 4000 元,適用增值稅稅率為 13%。 (3)公司與X公司簽訂份銷售A產(chǎn)“品10臺的合同,收取定金20000 元,仔人銀行。 (4)公司交付 10 臺A產(chǎn)品給公司,單價(jià)為 4000 元,適用增值稅稅率為 13%,余款收到存人銀行。
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2022-06-16
正準(zhǔn)備用網(wǎng)上申報(bào)系統(tǒng)辦稅,現(xiàn)想查詢一下在網(wǎng)上辨稅後,應(yīng)如何匯款和匯款致貴地稅機(jī)構(gòu)的哪一個(gè)銀行戶口呢?請?zhí)峁┵F地稅機(jī)構(gòu)專用的銀行匯款戶口給以供匯款.謝謝.Derek
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2017-06-28
我司獲得品牌授權(quán)后,向下授權(quán)開什么稅目發(fā)票
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2022-09-22
出國勞務(wù)怎么交稅
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2019-02-25
都是虧損不用交稅
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2017-10-18
小規(guī)模納稅人不允許開具零稅率發(fā)票那我開肉
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2021-07-29
老師 現(xiàn)在餐飲定額發(fā)票能做賬嗎,能稅前扣除嗎
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2018-12-14
一千萬的房孑,只紿開五百萬的發(fā)票是不是偷稅?'
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2019-01-15
請問稅盤的開票時(shí)間跟發(fā)票打印時(shí)間不一致,這個(gè)怎么辦
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2020-07-31
老師,我們19年銷售一比貨物,借:應(yīng)收,貸銀行,貨物已到對方,但一直未開發(fā)票,這筆業(yè)務(wù)需要怎么處理,?會影響增值稅和所得稅嗎?匯算請教如何調(diào)整?
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2020-05-14