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請問老師,假如進項認(rèn)證10萬,本期有銷項30萬,也就是應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅一級科目貸方有20萬,我可以轉(zhuǎn)出未交增值稅就轉(zhuǎn)15萬,只交15萬的稅嗎?這樣一來應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅一級科目貸方剩余5萬了,能這么操作嗎?
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2020-02-28
老師,月末不需要交增值稅,可以不結(jié)轉(zhuǎn)進項稅,如果想把進項結(jié)平,是不是只有將當(dāng)月進項稅額轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅這科目
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2024-07-08
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)和 應(yīng)交稅費-未交增值稅 這兩者 有什么區(qū)別 一般在什么時候使用,如何使用
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2020-12-04
借 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅10W 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅20W 余額在哪一方呢 是多少錢余額在哪一方呢
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2017-08-05
老師,您好,建筑公司既有一般計稅和簡易計稅的月末計提未交增值稅的會計分錄: 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 應(yīng)交稅費-預(yù)交增值稅 這樣對嗎?
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2023-02-16
本月留抵 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額)。賬務(wù)這邊進項稅額貸方出現(xiàn)余額2221.81元,這樣對嗎?
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2022-10-18
預(yù)交的增值稅可以直接沖應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅嗎因來平時就是做的就是借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值-轉(zhuǎn)出未交增值稅
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2018-08-11
老師,您好!麻煩請教一下,公司支付的稅控盤的服務(wù)費280.00,計入了應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅額,月底轉(zhuǎn)出的話,是不是 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 280.00 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅額 280.00 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 280.00 貸:應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅 280.00 謝謝!
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2021-11-02
老師,我認(rèn)證的發(fā)票稅額大于了銷賬稅額,有留底的,轉(zhuǎn)了之后應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅這個科目借方有余額,我還用把他轉(zhuǎn)到應(yīng)交增值稅-未交增值稅里面去嗎,也就是我這個留底的稅費掛在這兩個科目哪一個上面
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2022-01-11
?老師,請教一下?期末應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項/進項/轉(zhuǎn)出未交增值稅)這幾個科目有余額要處理嗎?如何處理?
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2022-05-24
您好,老師,增值稅的期末賬務(wù)處理是不是這樣呢: 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額) 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款
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2019-12-08
轉(zhuǎn)出未交增值稅,我是不是可以這么理解,是銷項稅與進項稅的差值。當(dāng)進項稅大于銷項稅。借應(yīng)交增值稅未交增值稅貸應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅。這時應(yīng)交增值稅未交增值稅表示呆抵扣的稅額
1/1186
2019-01-07
老師您好,結(jié)轉(zhuǎn)12月未交增值稅:借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 這個分錄是什么意思呢
2/1230
2021-06-30
老師,月末有需要繳納銷項稅額,沖減預(yù)交的增值稅 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-預(yù)交增值稅 分錄是這樣嗎?
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2022-08-15
#提問#,老師,我想問下,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅與銷項稅月末怎么結(jié)轉(zhuǎn),直接結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅,還是結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
1/363
2019-06-24
電腦做賬時的年末有關(guān)增值稅需要比以往月份多做什么分錄???:吳老師:借:應(yīng)交稅費-銷項 貸:應(yīng)交稅費-進項 應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅 我回復(fù):那1--11月每月月末時,關(guān)于增值稅怎么結(jié)轉(zhuǎn)?。? 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅這么理解對嗎:1-11月每月末做這個分錄“借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅“,這樣每月末三個明細(xì)(銷項,進項和轉(zhuǎn)出未交增值稅)都有余額,到年末時把這三個明細(xì)對沖都結(jié)成0,對嗎?
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2017-02-06
季度末應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅借方余額代表啥意思
1/155
2021-04-13
以前月份沒做過進項、銷項稅的結(jié)轉(zhuǎn),11月份突然做了一個憑證:借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅--轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸:應(yīng)交稅費--未交增值稅,需要處理嗎? 怎么才能平呢?
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2017-01-10
公司有進項留抵,沒有銷項,要把應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅)轉(zhuǎn)為應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅,再轉(zhuǎn)為應(yīng)交稅費-未交增值稅嗎
7/887
2017-06-05
實操工業(yè)制造,星美電器第52業(yè)務(wù),結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅,為什么不是借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅?
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2019-01-08
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